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泓域咨询MACRO/ 木工板投资建设项目立项申请木工板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28294.14平方米(折合约42.42亩),其中:净用地面积28294.14平方米(红线范围折合约42.42亩)。项目规划总建筑面积41026.50平方米,其中:规划建设主体工程31297.79平方米,计容建筑面积41026.50平方米;预计建筑工程投资3169.07万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为木工板,根据市场情况,预计年产值13326.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7683.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3169.072504.71181.137683.531.1工程费用万元3169.072504.718638.381.1.1建筑工程费用万元3169.073169.0733.02%1.1.2设备购置及安装费万元2504.712504.7126.10%1.2工程建设其他费用万元2009.752009.7520.94%1.2.1无形资产万元911.28911.281.3预备费万元1098.471098.471.3.1基本预备费万元541.89541.891.3.2涨价预备费万元556.58556.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元7683.537683.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1914.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8638.384757.227541.268638.388638.388638.381.1应收账款万元2591.511425.331943.642591.512591.512591.511.2存货万元3887.272138.002915.453887.273887.273887.271.2.1原辅材料万元1166.18641.40874.641166.181166.181166.181.2.2燃料动力万元58.3132.0743.7358.3158.3158.311.2.3在产品万元1788.14983.481341.111788.141788.141788.141.2.4产成品万元874.64481.05655.98874.64874.64874.641.3现金万元2159.591187.781619.702159.592159.592159.592流动负债万元6724.053698.235043.046724.056724.056724.052.1应付账款万元6724.053698.235043.046724.056724.056724.053流动资金万元1914.331052.881435.751914.331914.331914.334铺底流动资金万元638.10350.96478.58638.10638.10638.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9597.86万元,其中:固定资产投资7683.53万元,占项目总投资的80.05%;流动资金1914.33万元,占项目总投资的19.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3169.07万元,占项目总投资的33.02%;设备购置费2504.71万元,占项目总投资的26.10%;其它投资2009.75万元,占项目总投资的20.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7683.53+1914.33=9597.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9597.86124.91%124.91%100.00%2项目建设投资万元7683.53100.00%100.00%80.05%2.1工程费用万元5673.7873.84%73.84%59.12%2.1.1建筑工程费万元3169.0741.24%41.24%33.02%2.1.2设备购置及安装费万元2504.7132.60%32.60%26.10%2.2工程建设其他费用万元911.2811.86%11.86%9.49%2.2.1无形资产万元911.2811.86%11.86%9.49%2.3预备费万元1098.4714.30%14.30%11.44%2.3.1基本预备费万元541.897.05%7.05%5.65%2.3.2涨价预备费万元556.587.24%7.24%5.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7683.53100.00%100.00%80.05%5建设期间费用万元6流动资金万元1914.3324.91%24.91%19.95%7铺底流动资金万元638.118.30%8.30%6.65%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.90%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度181.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11982.3711982.3731297.7931297.792659.341.1主要生产车间7189.427189.4218778.6718778.671648.791.2辅助生产车间3834.363834.3610015.2910015.29850.991.3其他生产车间958.59958.591815.271815.27159.562仓储工程2542.232542.236323.666323.66390.772.1成品贮存635.56635.561580.911580.9197.692.2原料仓储1321.961321.963288.303288.30203.202.3辅助材料仓库584.71584.711454.441454.4489.883供配电工程135.59135.59135.59135.599.433.1供配电室135.59135.59135.59135.599.434给排水工程155.92155.92155.92155.928.434.1给排水155.92155.92155.92155.928.435服务性工程1610.081610.081610.081610.0899.505.1办公用房666.66666.66666.66666.6652.255.2生活服务943.42943.42943.42943.4245.066消防及环保工程454.21454.21454.21454.2131.586.1消防环保工程454.21454.21454.21454.2131.587项目总图工程67.7967.7967.7967.79-87.087.1场地及道路硬化4547.35894.71894.717.2场区围墙894.714547.354547.357.3安全保卫室67.7967.7967.7967.798绿化工程1631.2957.10合计16948.1941026.5041026.503169.07(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费2504.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量764759.03千瓦时,折合93.99吨标准煤。2、项目年总用水量7340.56立方米,折合0.63吨标准煤。3、“木工板投资建设项目投资建设项目”,年用电量764759.03千瓦时,年总用水量7340.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.62吨标准煤/年。达产年综合节能量35.00吨标准煤/年,项目总节能率22.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“木工板投资建设项目”主要从事木工板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性木工板投资建设项目选址于xx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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