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泓域咨询MACRO/ 有色金属投资建设项目立项申请有色金属投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42554.60平方米(折合约63.80亩),其中:净用地面积42554.60平方米(红线范围折合约63.80亩)。项目规划总建筑面积60853.08平方米,其中:规划建设主体工程42112.71平方米,计容建筑面积60853.08平方米;预计建筑工程投资5036.44万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为有色金属,根据市场情况,预计年产值45491.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12689.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5036.443674.25198.8912689.181.1工程费用万元5036.443674.2534723.561.1.1建筑工程费用万元5036.445036.4428.30%1.1.2设备购置及安装费万元3674.253674.2520.64%1.2工程建设其他费用万元3978.493978.4922.35%1.2.1无形资产万元1908.631908.631.3预备费万元2069.862069.861.3.1基本预备费万元1211.901211.901.3.2涨价预备费万元857.96857.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元12689.1812689.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5110.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34723.5618362.5124708.2734723.5634723.5634723.561.1应收账款万元10417.076771.097291.9510417.0710417.0710417.071.2存货万元15625.6010156.6410937.9215625.6015625.6015625.601.2.1原辅材料万元4687.683046.993281.384687.684687.684687.681.2.2燃料动力万元234.38152.35164.07234.38234.38234.381.2.3在产品万元7187.784672.055031.447187.787187.787187.781.2.4产成品万元3515.762285.242461.033515.763515.763515.761.3现金万元8680.895642.586076.628680.898680.898680.892流动负债万元29613.4219248.7220729.3929613.4229613.4229613.422.1应付账款万元29613.4219248.7220729.3929613.4229613.4229613.423流动资金万元5110.143321.593577.105110.145110.145110.144铺底流动资金万元1703.361107.201192.361703.361703.361703.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17799.32万元,其中:固定资产投资12689.18万元,占项目总投资的71.29%;流动资金5110.14万元,占项目总投资的28.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5036.44万元,占项目总投资的28.30%;设备购置费3674.25万元,占项目总投资的20.64%;其它投资3978.49万元,占项目总投资的22.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12689.18+5110.14=17799.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17799.32140.27%140.27%100.00%2项目建设投资万元12689.18100.00%100.00%71.29%2.1工程费用万元8710.6968.65%68.65%48.94%2.1.1建筑工程费万元5036.4439.69%39.69%28.30%2.1.2设备购置及安装费万元3674.2528.96%28.96%20.64%2.2工程建设其他费用万元1908.6315.04%15.04%10.72%2.2.1无形资产万元1908.6315.04%15.04%10.72%2.3预备费万元2069.8616.31%16.31%11.63%2.3.1基本预备费万元1211.909.55%9.55%6.81%2.3.2涨价预备费万元857.966.76%6.76%4.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12689.18100.00%100.00%71.29%5建设期间费用万元6流动资金万元5110.1440.27%40.27%28.71%7铺底流动资金万元1703.3813.42%13.42%9.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.21%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度198.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15707.9615707.9642112.7142112.713833.951.1主要生产车间9424.789424.7825267.6325267.632377.051.2辅助生产车间5026.555026.5513476.0713476.071226.861.3其他生产车间1256.641256.642442.542442.54230.042仓储工程3332.663332.6612181.2412181.24806.532.1成品贮存833.16833.163045.313045.31201.632.2原料仓储1732.981732.986334.246334.24419.402.3辅助材料仓库766.51766.512801.692801.69185.503供配电工程177.74177.74177.74177.7413.243.1供配电室177.74177.74177.74177.7413.244给排水工程204.40204.40204.40204.4011.844.1给排水204.40204.40204.40204.4011.845服务性工程2110.692110.692110.692110.69139.755.1办公用房1236.001236.001236.001236.0069.505.2生活服务874.69874.69874.69874.6968.366消防及环保工程595.44595.44595.44595.4444.356.1消防环保工程595.44595.44595.44595.4444.357项目总图工程88.8788.8788.8788.87117.937.1场地及道路硬化5757.421230.211230.217.2场区围墙1230.215757.425757.427.3安全保卫室88.8788.8788.8788.878绿化工程1967.2868.85合计22217.7660853.0860853.085036.44(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费3674.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量418221.24千瓦时,折合51.40吨标准煤。2、项目年总用水量46526.26立方米,折合3.97吨标准煤。3、“有色金属投资建设项目投资建设项目”,年用电量418221.24千瓦时,年总用水量46526.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.37吨标准煤/年。达产年综合节能量22.62吨标准煤/年,项目总节能率23.63%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“有色金属投资建设项目”主要从事有色金属项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性有色金属投资建设项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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