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泓域咨询MACRO/ ZPD、QW、ISG节能泵投资建设项目立项申请ZPD、QW、ISG节能泵投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35591.12平方米(折合约53.36亩),其中:净用地面积35591.12平方米(红线范围折合约53.36亩)。项目规划总建筑面积52674.86平方米,其中:规划建设主体工程40254.69平方米,计容建筑面积52674.86平方米;预计建筑工程投资4190.37万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为ZPD、QW、ISG节能泵,根据市场情况,预计年产值36957.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10306.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4190.373224.12193.1510306.481.1工程费用万元4190.373224.1225162.141.1.1建筑工程费用万元4190.374190.3727.53%1.1.2设备购置及安装费万元3224.123224.1221.18%1.2工程建设其他费用万元2891.992891.9919.00%1.2.1无形资产万元1578.461578.461.3预备费万元1313.531313.531.3.1基本预备费万元707.12707.121.3.2涨价预备费万元606.41606.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元10306.4810306.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4913.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25162.1412780.2917247.5725162.1425162.1425162.141.1应收账款万元7548.644151.755661.487548.647548.647548.641.2存货万元11322.966227.638492.2211322.9611322.9611322.961.2.1原辅材料万元3396.891868.292547.673396.893396.893396.891.2.2燃料动力万元169.8493.41127.38169.84169.84169.841.2.3在产品万元5208.562864.713906.425208.565208.565208.561.2.4产成品万元2547.671401.221910.752547.672547.672547.671.3现金万元6290.533459.794717.906290.536290.536290.532流动负债万元20248.5211136.6915186.3920248.5220248.5220248.522.1应付账款万元20248.5211136.6915186.3920248.5220248.5220248.523流动资金万元4913.622702.493685.224913.624913.624913.624铺底流动资金万元1637.86900.831228.401637.861637.861637.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15220.10万元,其中:固定资产投资10306.48万元,占项目总投资的67.72%;流动资金4913.62万元,占项目总投资的32.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4190.37万元,占项目总投资的27.53%;设备购置费3224.12万元,占项目总投资的21.18%;其它投资2891.99万元,占项目总投资的19.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10306.48+4913.62=15220.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15220.10147.68%147.68%100.00%2项目建设投资万元10306.48100.00%100.00%67.72%2.1工程费用万元7414.4971.94%71.94%48.72%2.1.1建筑工程费万元4190.3740.66%40.66%27.53%2.1.2设备购置及安装费万元3224.1231.28%31.28%21.18%2.2工程建设其他费用万元1578.4615.32%15.32%10.37%2.2.1无形资产万元1578.4615.32%15.32%10.37%2.3预备费万元1313.5312.74%12.74%8.63%2.3.1基本预备费万元707.126.86%6.86%4.65%2.3.2涨价预备费万元606.415.88%5.88%3.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10306.48100.00%100.00%67.72%5建设期间费用万元6流动资金万元4913.6247.68%47.68%32.28%7铺底流动资金万元1637.8715.89%15.89%10.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.31%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度193.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17188.7917188.7940254.6940254.693522.561.1主要生产车间10313.2710313.2724152.8124152.812183.991.2辅助生产车间5500.415500.4112881.5012881.501127.221.3其他生产车间1375.101375.102334.772334.77211.352仓储工程3646.843646.848073.118073.11513.782.1成品贮存911.71911.712018.282018.28128.442.2原料仓储1896.361896.364198.024198.02267.172.3辅助材料仓库838.77838.771856.821856.82118.173供配电工程194.50194.50194.50194.5013.933.1供配电室194.50194.50194.50194.5013.934给排水工程223.67223.67223.67223.6712.464.1给排水223.67223.67223.67223.6712.465服务性工程2309.672309.672309.672309.67146.995.1办公用房1047.471047.471047.471047.4785.295.2生活服务1262.201262.201262.201262.2064.546消防及环保工程651.57651.57651.57651.5746.656.1消防环保工程651.57651.57651.57651.5746.657项目总图工程97.2597.2597.2597.25-143.697.1场地及道路硬化6802.20980.45980.457.2场区围墙980.456802.206802.207.3安全保卫室97.2597.2597.2597.258绿化工程2219.7077.69合计24312.2952674.8652674.864190.37(四)设备方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费3224.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量1303971.52千瓦时,折合160.26吨标准煤。2、项目年总用水量19788.43立方米,折合1.69吨标准煤。3、“ZPD、QW、ISG节能泵投资建设项目投资建设项目”,年用电量1303971.52千瓦时,年总用水量19788.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.95吨标准煤/年。达产年综合节能量45.68吨标准煤/年,项目总节能率21.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“ZPD、QW、ISG节能泵投资建设项目”主要从事ZPD、QW、ISG节能泵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性ZPD、QW、ISG节能泵投资建设项目选址于某某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业基地环境保护规划要求。因

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