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泓域咨询MACRO/ 板式家具投资建设项目立项申请板式家具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28587.62平方米(折合约42.86亩),其中:净用地面积28587.62平方米(红线范围折合约42.86亩)。项目规划总建筑面积34876.90平方米,其中:规划建设主体工程27760.07平方米,计容建筑面积34876.90平方米;预计建筑工程投资2942.07万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为板式家具,根据市场情况,预计年产值11624.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8052.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2942.072181.12187.878052.111.1工程费用万元2942.072181.127159.531.1.1建筑工程费用万元2942.072942.0731.87%1.1.2设备购置及安装费万元2181.122181.1223.63%1.2工程建设其他费用万元2928.922928.9231.73%1.2.1无形资产万元1439.671439.671.3预备费万元1489.251489.251.3.1基本预备费万元635.23635.231.3.2涨价预备费万元854.02854.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元8052.118052.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1179.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7159.533817.575343.367159.537159.537159.531.1应收账款万元2147.86966.541610.892147.862147.862147.861.2存货万元3221.791449.802416.343221.793221.793221.791.2.1原辅材料万元966.54434.94724.90966.54966.54966.541.2.2燃料动力万元48.3321.7536.2548.3348.3348.331.2.3在产品万元1482.02666.911111.521482.021482.021482.021.2.4产成品万元724.90326.21543.68724.90724.90724.901.3现金万元1789.88805.451342.411789.881789.881789.882流动负债万元5979.822690.924484.865979.825979.825979.822.1应付账款万元5979.822690.924484.865979.825979.825979.823流动资金万元1179.71530.87884.781179.711179.711179.714铺底流动资金万元393.23176.96294.93393.23393.23393.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9231.82万元,其中:固定资产投资8052.11万元,占项目总投资的87.22%;流动资金1179.71万元,占项目总投资的12.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2942.07万元,占项目总投资的31.87%;设备购置费2181.12万元,占项目总投资的23.63%;其它投资2928.92万元,占项目总投资的31.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8052.11+1179.71=9231.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9231.82114.65%114.65%100.00%2项目建设投资万元8052.11100.00%100.00%87.22%2.1工程费用万元5123.1963.63%63.63%55.49%2.1.1建筑工程费万元2942.0736.54%36.54%31.87%2.1.2设备购置及安装费万元2181.1227.09%27.09%23.63%2.2工程建设其他费用万元1439.6717.88%17.88%15.59%2.2.1无形资产万元1439.6717.88%17.88%15.59%2.3预备费万元1489.2518.50%18.50%16.13%2.3.1基本预备费万元635.237.89%7.89%6.88%2.3.2涨价预备费万元854.0210.61%10.61%9.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8052.11100.00%100.00%87.22%5建设期间费用万元6流动资金万元1179.7114.65%14.65%12.78%7铺底流动资金万元393.244.88%4.88%4.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.26%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度187.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11370.9611370.9627760.0727760.072575.901.1主要生产车间6822.586822.5816656.0416656.041597.061.2辅助生产车间3638.713638.718883.228883.22824.291.3其他生产车间909.68909.681610.081610.08154.552仓储工程2412.512412.514625.944625.94312.182.1成品贮存603.13603.131156.481156.4878.052.2原料仓储1254.511254.512405.492405.49162.332.3辅助材料仓库554.88554.881063.971063.9771.803供配电工程128.67128.67128.67128.679.773.1供配电室128.67128.67128.67128.679.774给排水工程147.97147.97147.97147.978.744.1给排水147.97147.97147.97147.978.745服务性工程1527.921527.921527.921527.92103.115.1办公用房733.75733.75733.75733.7550.075.2生活服务794.17794.17794.17794.1750.666消防及环保工程431.04431.04431.04431.0432.726.1消防环保工程431.04431.04431.04431.0432.727项目总图工程64.3364.3364.3364.33-150.197.1场地及道路硬化4463.61769.50769.507.2场区围墙769.504463.614463.617.3安全保卫室64.3364.3364.3364.338绿化工程1423.9549.84合计16083.4034876.9034876.902942.07(四)设备方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费2181.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量790714.79千瓦时,折合97.18吨标准煤。2、项目年总用水量8633.23立方米,折合0.74吨标准煤。3、“板式家具投资建设项目投资建设项目”,年用电量790714.79千瓦时,年总用水量8633.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.92吨标准煤/年。达产年综合节能量38.08吨标准煤/年,项目总节能率23.88%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“板式家具投资建设项目”主要从事板式家具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性板式家具投资建设项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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