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泓域咨询MACRO/ 次氧化锌投资建设项目立项申请次氧化锌投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54267.12平方米(折合约81.36亩),其中:净用地面积54267.12平方米(红线范围折合约81.36亩)。项目规划总建筑面积70547.26平方米,其中:规划建设主体工程52264.49平方米,计容建筑面积70547.26平方米;预计建筑工程投资6099.20万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为次氧化锌,根据市场情况,预计年产值49214.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15255.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6099.204497.44187.5115255.811.1工程费用万元6099.204497.4432796.281.1.1建筑工程费用万元6099.206099.2029.70%1.1.2设备购置及安装费万元4497.444497.4421.90%1.2工程建设其他费用万元4659.174659.1722.68%1.2.1无形资产万元2674.152674.151.3预备费万元1985.021985.021.3.1基本预备费万元812.30812.301.3.2涨价预备费万元1172.721172.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元15255.8115255.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5283.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32796.2818214.9121367.7332796.2832796.2832796.281.1应收账款万元9838.885903.336887.229838.889838.889838.881.2存货万元14758.338855.0010330.8314758.3314758.3314758.331.2.1原辅材料万元4427.502656.503099.254427.504427.504427.501.2.2燃料动力万元221.37132.82154.96221.37221.37221.371.2.3在产品万元6788.834073.304752.186788.836788.836788.831.2.4产成品万元3320.621992.372324.443320.623320.623320.621.3现金万元8199.074919.445739.358199.078199.078199.072流动负债万元27513.1716507.9019259.2227513.1727513.1727513.172.1应付账款万元27513.1716507.9019259.2227513.1727513.1727513.173流动资金万元5283.113169.873698.185283.115283.115283.114铺底流动资金万元1761.021056.621232.721761.021761.021761.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20538.92万元,其中:固定资产投资15255.81万元,占项目总投资的74.28%;流动资金5283.11万元,占项目总投资的25.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6099.20万元,占项目总投资的29.70%;设备购置费4497.44万元,占项目总投资的21.90%;其它投资4659.17万元,占项目总投资的22.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15255.81+5283.11=20538.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20538.92134.63%134.63%100.00%2项目建设投资万元15255.81100.00%100.00%74.28%2.1工程费用万元10596.6469.46%69.46%51.59%2.1.1建筑工程费万元6099.2039.98%39.98%29.70%2.1.2设备购置及安装费万元4497.4429.48%29.48%21.90%2.2工程建设其他费用万元2674.1517.53%17.53%13.02%2.2.1无形资产万元2674.1517.53%17.53%13.02%2.3预备费万元1985.0213.01%13.01%9.66%2.3.1基本预备费万元812.305.32%5.32%3.95%2.3.2涨价预备费万元1172.727.69%7.69%5.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15255.81100.00%100.00%74.28%5建设期间费用万元6流动资金万元5283.1134.63%34.63%25.72%7铺底流动资金万元1761.0411.54%11.54%8.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.10%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度187.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23442.1523442.1552264.4952264.494970.411.1主要生产车间14065.2914065.2931358.6931358.693081.651.2辅助生产车间7501.497501.4916724.6416724.641590.531.3其他生产车间1875.371875.373031.343031.34298.222仓储工程4973.584973.5811883.8011883.80821.942.1成品贮存1243.391243.392970.952970.95205.492.2原料仓储2586.262586.266179.586179.58427.412.3辅助材料仓库1143.921143.922733.272733.27189.053供配电工程265.26265.26265.26265.2620.643.1供配电室265.26265.26265.26265.2620.644给排水工程305.05305.05305.05305.0518.464.1给排水305.05305.05305.05305.0518.465服务性工程3149.933149.933149.933149.93217.865.1办公用房1336.011336.011336.011336.01106.635.2生活服务1813.921813.921813.921813.92102.716消防及环保工程888.61888.61888.61888.6169.146.1消防环保工程888.61888.61888.61888.6169.147项目总图工程132.63132.63132.63132.63-151.977.1场地及道路硬化9072.071400.981400.987.2场区围墙1400.989072.079072.077.3安全保卫室132.63132.63132.63132.638绿化工程3792.02132.72合计33157.2170547.2670547.266099.20(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4497.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量648568.39千瓦时,折合79.71吨标准煤。2、项目年总用水量39020.40立方米,折合3.33吨标准煤。3、“次氧化锌投资建设项目投资建设项目”,年用电量648568.39千瓦时,年总用水量39020.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.04吨标准煤/年。达产年综合节能量27.68吨标准煤/年,项目总节能率24.19%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“次氧化锌投资建设项目”主要从事次氧化锌项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性次氧化锌投资建设项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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