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泓域咨询MACRO/ 林竹投资建设项目立项申请林竹投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52759.70平方米(折合约79.10亩),其中:净用地面积52759.70平方米(红线范围折合约79.10亩)。项目规划总建筑面积59090.86平方米,其中:规划建设主体工程45089.17平方米,计容建筑面积59090.86平方米;预计建筑工程投资5096.80万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为林竹,根据市场情况,预计年产值19402.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14804.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5096.804502.69187.1614804.361.1工程费用万元5096.804502.6912065.841.1.1建筑工程费用万元5096.805096.8029.07%1.1.2设备购置及安装费万元4502.694502.6925.68%1.2工程建设其他费用万元5204.875204.8729.69%1.2.1无形资产万元2342.862342.861.3预备费万元2862.012862.011.3.1基本预备费万元1240.701240.701.3.2涨价预备费万元1621.311621.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元14804.3614804.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2727.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12065.845677.0611251.7212065.8412065.8412065.841.1应收账款万元3619.751447.902895.803619.753619.753619.751.2存货万元5429.632171.854343.705429.635429.635429.631.2.1原辅材料万元1628.89651.561303.111628.891628.891628.891.2.2燃料动力万元81.4432.5865.1681.4481.4481.441.2.3在产品万元2497.63999.051998.102497.632497.632497.631.2.4产成品万元1221.67488.67977.331221.671221.671221.671.3现金万元3016.461206.582413.173016.463016.463016.462流动负债万元9337.923735.177470.349337.929337.929337.922.1应付账款万元9337.923735.177470.349337.929337.929337.923流动资金万元2727.921091.172182.342727.922727.922727.924铺底流动资金万元909.30363.72727.44909.30909.30909.303、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17532.28万元,其中:固定资产投资14804.36万元,占项目总投资的84.44%;流动资金2727.92万元,占项目总投资的15.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5096.80万元,占项目总投资的29.07%;设备购置费4502.69万元,占项目总投资的25.68%;其它投资5204.87万元,占项目总投资的29.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14804.36+2727.92=17532.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17532.28118.43%118.43%100.00%2项目建设投资万元14804.36100.00%100.00%84.44%2.1工程费用万元9599.4964.84%64.84%54.75%2.1.1建筑工程费万元5096.8034.43%34.43%29.07%2.1.2设备购置及安装费万元4502.6930.41%30.41%25.68%2.2工程建设其他费用万元2342.8615.83%15.83%13.36%2.2.1无形资产万元2342.8615.83%15.83%13.36%2.3预备费万元2862.0119.33%19.33%16.32%2.3.1基本预备费万元1240.708.38%8.38%7.08%2.3.2涨价预备费万元1621.3110.95%10.95%9.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14804.36100.00%100.00%84.44%5建设期间费用万元6流动资金万元2727.9218.43%18.43%15.56%7铺底流动资金万元909.316.14%6.14%5.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.72%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度187.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26379.3426379.3445089.1745089.174278.011.1主要生产车间15827.6015827.6027053.5027053.502652.371.2辅助生产车间8441.398441.3914428.5314428.531368.961.3其他生产车间2110.352110.352615.172615.17256.682仓储工程5596.755596.759101.109101.10628.002.1成品贮存1399.191399.192275.282275.28157.002.2原料仓储2910.312910.314732.574732.57326.562.3辅助材料仓库1287.251287.252093.252093.25144.443供配电工程298.49298.49298.49298.4923.173.1供配电室298.49298.49298.49298.4923.174给排水工程343.27343.27343.27343.2720.734.1给排水343.27343.27343.27343.2720.735服务性工程3544.613544.613544.613544.61244.595.1办公用房1462.851462.851462.851462.85129.845.2生活服务2081.762081.762081.762081.76117.566消防及环保工程999.95999.95999.95999.9577.626.1消防环保工程999.95999.95999.95999.9577.627项目总图工程149.25149.25149.25149.25-293.547.1场地及道路硬化9521.751879.281879.287.2场区围墙1879.289521.759521.757.3安全保卫室149.25149.25149.25149.258绿化工程3377.81118.22合计37311.6659090.8659090.865096.80(四)设备方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费4502.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1306819.33千瓦时,折合160.61吨标准煤。2、项目年总用水量14332.42立方米,折合1.22吨标准煤。3、“林竹投资建设项目投资建设项目”,年用电量1306819.33千瓦时,年总用水量14332.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.83吨标准煤/年。达产年综合节能量45.64吨标准煤/年,项目总节能率23.03%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“林竹投资建设项目”主要从事林竹项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性林竹投资建设项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设

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