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泓域咨询MACRO/ 检具工装件及风道总成投资建设项目立项申请检具工装件及风道总成投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35931.29平方米(折合约53.87亩),其中:净用地面积35931.29平方米(红线范围折合约53.87亩)。项目规划总建筑面积61083.19平方米,其中:规划建设主体工程44479.87平方米,计容建筑面积61083.19平方米;预计建筑工程投资5141.79万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为检具工装件及风道总成,根据市场情况,预计年产值12472.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9490.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5141.792957.23176.189490.821.1工程费用万元5141.792957.239737.721.1.1建筑工程费用万元5141.795141.7947.00%1.1.2设备购置及安装费万元2957.232957.2327.03%1.2工程建设其他费用万元1391.801391.8012.72%1.2.1无形资产万元634.71634.711.3预备费万元757.09757.091.3.1基本预备费万元333.47333.471.3.2涨价预备费万元423.62423.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元9490.829490.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1448.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9737.724136.816074.439737.729737.729737.721.1应收账款万元2921.321314.592337.052921.322921.322921.321.2存货万元4381.971971.893505.584381.974381.974381.971.2.1原辅材料万元1314.59591.571051.671314.591314.591314.591.2.2燃料动力万元65.7329.5852.5865.7365.7365.731.2.3在产品万元2015.71907.071612.562015.712015.712015.711.2.4产成品万元985.94443.67788.75985.94985.94985.941.3现金万元2434.431095.491947.542434.432434.432434.432流动负债万元8289.643730.346631.718289.648289.648289.642.1应付账款万元8289.643730.346631.718289.648289.648289.643流动资金万元1448.08651.641158.461448.081448.081448.084铺底流动资金万元482.69217.21386.15482.69482.69482.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10938.90万元,其中:固定资产投资9490.82万元,占项目总投资的86.76%;流动资金1448.08万元,占项目总投资的13.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5141.79万元,占项目总投资的47.00%;设备购置费2957.23万元,占项目总投资的27.03%;其它投资1391.80万元,占项目总投资的12.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9490.82+1448.08=10938.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10938.90115.26%115.26%100.00%2项目建设投资万元9490.82100.00%100.00%86.76%2.1工程费用万元8099.0285.34%85.34%74.04%2.1.1建筑工程费万元5141.7954.18%54.18%47.00%2.1.2设备购置及安装费万元2957.2331.16%31.16%27.03%2.2工程建设其他费用万元634.716.69%6.69%5.80%2.2.1无形资产万元634.716.69%6.69%5.80%2.3预备费万元757.097.98%7.98%6.92%2.3.1基本预备费万元333.473.51%3.51%3.05%2.3.2涨价预备费万元423.624.46%4.46%3.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9490.82100.00%100.00%86.76%5建设期间费用万元6流动资金万元1448.0815.26%15.26%13.24%7铺底流动资金万元482.695.09%5.09%4.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.81%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.60%,固定资产投资强度176.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12907.4812907.4844479.8744479.874118.591.1主要生产车间7744.497744.4926687.9226687.922553.531.2辅助生产车间4130.394130.3914233.5614233.561317.951.3其他生产车间1032.601032.602579.832579.83247.122仓储工程2738.502738.5010792.1610792.16726.762.1成品贮存684.63684.632698.042698.04181.692.2原料仓储1424.021424.025611.925611.92377.922.3辅助材料仓库629.86629.862482.202482.20167.153供配电工程146.05146.05146.05146.0511.063.1供配电室146.05146.05146.05146.0511.064给排水工程167.96167.96167.96167.969.904.1给排水167.96167.96167.96167.969.905服务性工程1734.391734.391734.391734.39116.805.1办公用房928.87928.87928.87928.8763.195.2生活服务805.52805.52805.52805.5261.936消防及环保工程489.28489.28489.28489.2837.076.1消防环保工程489.28489.28489.28489.2837.077项目总图工程73.0373.0373.0373.0344.987.1场地及道路硬化4625.29882.02882.027.2场区围墙882.024625.294625.297.3安全保卫室73.0373.0373.0373.038绿化工程2189.5176.63合计18256.6961083.1961083.195141.79(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费2957.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量853366.61千瓦时,折合104.88吨标准煤。2、项目年总用水量5849.99立方米,折合0.50吨标准煤。3、“检具工装件及风道总成投资建设项目投资建设项目”,年用电量853366.61千瓦时,年总用水量5849.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.38吨标准煤/年。达产年综合节能量43.04吨标准煤/年,项目总节能率22.40%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“检具工装件及风道总成投资建设项目”主要从事检具工装件及风道总成项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性检具工装件及风道总成投资建设项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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