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文档简介
泓域咨询MACRO/ 氢燃料电池后备电源电堆投资建设项目立项申请氢燃料电池后备电源电堆投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33196.59平方米(折合约49.77亩),其中:净用地面积33196.59平方米(红线范围折合约49.77亩)。项目规划总建筑面积35852.32平方米,其中:规划建设主体工程25451.21平方米,计容建筑面积35852.32平方米;预计建筑工程投资2613.85万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氢燃料电池后备电源电堆,根据市场情况,预计年产值11018.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9884.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2613.853294.22198.619884.821.1工程费用万元2613.853294.227484.711.1.1建筑工程费用万元2613.852613.8523.75%1.1.2设备购置及安装费万元3294.223294.2229.93%1.2工程建设其他费用万元3976.753976.7536.13%1.2.1无形资产万元2279.702279.701.3预备费万元1697.051697.051.3.1基本预备费万元693.19693.191.3.2涨价预备费万元1003.861003.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元9884.829884.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1122.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7484.715398.495332.517484.717484.717484.711.1应收账款万元2245.411459.521796.332245.412245.412245.411.2存货万元3368.122189.282694.503368.123368.123368.121.2.1原辅材料万元1010.44656.78808.351010.441010.441010.441.2.2燃料动力万元50.5232.8440.4250.5250.5250.521.2.3在产品万元1549.341007.071239.471549.341549.341549.341.2.4产成品万元757.83492.59606.26757.83757.83757.831.3现金万元1871.181216.271496.941871.181871.181871.182流动负债万元6362.474135.615089.986362.476362.476362.472.1应付账款万元6362.474135.615089.986362.476362.476362.473流动资金万元1122.24729.46897.791122.241122.241122.244铺底流动资金万元374.08243.15299.26374.08374.08374.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11007.06万元,其中:固定资产投资9884.82万元,占项目总投资的89.80%;流动资金1122.24万元,占项目总投资的10.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2613.85万元,占项目总投资的23.75%;设备购置费3294.22万元,占项目总投资的29.93%;其它投资3976.75万元,占项目总投资的36.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9884.82+1122.24=11007.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11007.06111.35%111.35%100.00%2项目建设投资万元9884.82100.00%100.00%89.80%2.1工程费用万元5908.0759.77%59.77%53.68%2.1.1建筑工程费万元2613.8526.44%26.44%23.75%2.1.2设备购置及安装费万元3294.2233.33%33.33%29.93%2.2工程建设其他费用万元2279.7023.06%23.06%20.71%2.2.1无形资产万元2279.7023.06%23.06%20.71%2.3预备费万元1697.0517.17%17.17%15.42%2.3.1基本预备费万元693.197.01%7.01%6.30%2.3.2涨价预备费万元1003.8610.16%10.16%9.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9884.82100.00%100.00%89.80%5建设期间费用万元6流动资金万元1122.2411.35%11.35%10.20%7铺底流动资金万元374.083.78%3.78%3.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.91%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度198.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14764.9714764.9725451.2125451.212041.101.1主要生产车间8858.988858.9815270.7315270.731265.481.2辅助生产车间4724.794724.798144.398144.39653.151.3其他生产车间1181.201181.201476.171476.17122.472仓储工程3132.603132.606760.726760.72394.322.1成品贮存783.15783.151690.181690.1898.582.2原料仓储1628.951628.953515.573515.57205.052.3辅助材料仓库720.50720.501554.971554.9790.693供配电工程167.07167.07167.07167.0710.963.1供配电室167.07167.07167.07167.0710.964给排水工程192.13192.13192.13192.139.814.1给排水192.13192.13192.13192.139.815服务性工程1983.981983.981983.981983.98115.725.1办公用房950.96950.96950.96950.9655.895.2生活服务1033.021033.021033.021033.0252.846消防及环保工程559.69559.69559.69559.6936.726.1消防环保工程559.69559.69559.69559.6936.727项目总图工程83.5483.5483.5483.54-65.177.1场地及道路硬化5549.58961.65961.657.2场区围墙961.655549.585549.587.3安全保卫室83.5483.5483.5483.548绿化工程2011.2470.39合计20883.9735852.3235852.322613.85(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3294.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量1075088.96千瓦时,折合132.13吨标准煤。2、项目年总用水量5713.73立方米,折合0.49吨标准煤。3、“氢燃料电池后备电源电堆投资建设项目投资建设项目”,年用电量1075088.96千瓦时,年总用水量5713.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.62吨标准煤/年。达产年综合节能量51.57吨标准煤/年,项目总节能率24.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“氢燃料电池后备电源电堆投资建设项目”主要从事氢燃料电池后备电源电堆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氢燃料电池后备电源电堆投资建设项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划要求。因此,建设
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