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泓域咨询MACRO/ 有色纱线投资建设项目立项申请有色纱线投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9438.05平方米(折合约14.15亩),其中:净用地面积9438.05平方米(红线范围折合约14.15亩)。项目规划总建筑面积11703.18平方米,其中:规划建设主体工程9222.70平方米,计容建筑面积11703.18平方米;预计建筑工程投资966.63万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为有色纱线,根据市场情况,预计年产值6067.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2470.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元966.631130.82174.582470.311.1工程费用万元966.631130.824329.011.1.1建筑工程费用万元966.63966.6330.46%1.1.2设备购置及安装费万元1130.821130.8235.64%1.2工程建设其他费用万元372.86372.8611.75%1.2.1无形资产万元194.67194.671.3预备费万元178.19178.191.3.1基本预备费万元94.8694.861.3.2涨价预备费万元83.3383.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元2470.312470.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金702.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4329.012041.723780.804329.014329.014329.011.1应收账款万元1298.70714.291038.961298.701298.701298.701.2存货万元1948.051071.431558.441948.051948.051948.051.2.1原辅材料万元584.41321.43467.53584.41584.41584.411.2.2燃料动力万元29.2216.0723.3829.2229.2229.221.2.3在产品万元896.10492.86716.88896.10896.10896.101.2.4产成品万元438.31241.07350.65438.31438.31438.311.3现金万元1082.25595.24865.801082.251082.251082.252流动负债万元3626.341994.492901.073626.343626.343626.342.1应付账款万元3626.341994.492901.073626.343626.343626.343流动资金万元702.67386.47562.14702.67702.67702.674铺底流动资金万元234.22128.82187.38234.22234.22234.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3172.98万元,其中:固定资产投资2470.31万元,占项目总投资的77.85%;流动资金702.67万元,占项目总投资的22.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资966.63万元,占项目总投资的30.46%;设备购置费1130.82万元,占项目总投资的35.64%;其它投资372.86万元,占项目总投资的11.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2470.31+702.67=3172.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3172.98128.44%128.44%100.00%2项目建设投资万元2470.31100.00%100.00%77.85%2.1工程费用万元2097.4584.91%84.91%66.10%2.1.1建筑工程费万元966.6339.13%39.13%30.46%2.1.2设备购置及安装费万元1130.8245.78%45.78%35.64%2.2工程建设其他费用万元194.677.88%7.88%6.14%2.2.1无形资产万元194.677.88%7.88%6.14%2.3预备费万元178.197.21%7.21%5.62%2.3.1基本预备费万元94.863.84%3.84%2.99%2.3.2涨价预备费万元83.333.37%3.37%2.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2470.31100.00%100.00%77.85%5建设期间费用万元6流动资金万元702.6728.44%28.44%22.15%7铺底流动资金万元234.229.48%9.48%7.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.30%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度174.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5024.545024.549222.709222.70837.931.1主要生产车间3014.723014.725533.625533.62519.521.2辅助生产车间1607.851607.852951.262951.26268.141.3其他生产车间401.96401.96534.92534.9250.282仓储工程1066.031066.031612.311612.31106.542.1成品贮存266.51266.51403.08403.0826.642.2原料仓储554.34554.34838.40838.4055.402.3辅助材料仓库245.19245.19370.83370.8324.503供配电工程56.8556.8556.8556.854.233.1供配电室56.8556.8556.8556.854.234给排水工程65.3865.3865.3865.383.784.1给排水65.3865.3865.3865.383.785服务性工程675.15675.15675.15675.1544.615.1办公用房338.66338.66338.66338.6619.765.2生活服务336.49336.49336.49336.4918.726消防及环保工程190.46190.46190.46190.4614.166.1消防环保工程190.46190.46190.46190.4614.167项目总图工程28.4328.4328.4328.43-74.177.1场地及道路硬化1828.33353.77353.777.2场区围墙353.771828.331828.337.3安全保卫室28.4328.4328.4328.438绿化工程844.2629.55合计7106.8511703.1811703.18966.63(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1130.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量781601.80千瓦时,折合96.06吨标准煤。2、项目年总用水量5629.30立方米,折合0.48吨标准煤。3、“有色纱线投资建设项目投资建设项目”,年用电量781601.80千瓦时,年总用水量5629.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.54吨标准煤/年。达产年综合节能量27.23吨标准煤/年,项目总节能率23.56%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“有色纱线投资建设项目”主要从事有色纱线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性有色纱线投资建设项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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