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泓域咨询MACRO/ 气体储存设备投资建设项目立项申请气体储存设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7950.64平方米(折合约11.92亩),其中:净用地面积7950.64平方米(红线范围折合约11.92亩)。项目规划总建筑面积12005.47平方米,其中:规划建设主体工程8899.52平方米,计容建筑面积12005.47平方米;预计建筑工程投资928.79万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为气体储存设备,根据市场情况,预计年产值7049.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2024.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元928.79934.72169.832024.371.1工程费用万元928.79934.725330.181.1.1建筑工程费用万元928.79928.7930.49%1.1.2设备购置及安装费万元934.72934.7230.68%1.2工程建设其他费用万元160.86160.865.28%1.2.1无形资产万元75.5375.531.3预备费万元85.3385.331.3.1基本预备费万元39.3639.361.3.2涨价预备费万元45.9745.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元2024.372024.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1022.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5330.182848.623396.605330.185330.185330.181.1应收账款万元1599.05959.431119.341599.051599.051599.051.2存货万元2398.581439.151679.012398.582398.582398.581.2.1原辅材料万元719.57431.74503.70719.57719.57719.571.2.2燃料动力万元35.9821.5925.1935.9835.9835.981.2.3在产品万元1103.35662.01772.341103.351103.351103.351.2.4产成品万元539.68323.81377.78539.68539.68539.681.3现金万元1332.55799.53932.781332.551332.551332.552流动负债万元4308.032584.823015.624308.034308.034308.032.1应付账款万元4308.032584.823015.624308.034308.034308.033流动资金万元1022.15613.29715.501022.151022.151022.154铺底流动资金万元340.71204.43238.50340.71340.71340.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3046.52万元,其中:固定资产投资2024.37万元,占项目总投资的66.45%;流动资金1022.15万元,占项目总投资的33.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资928.79万元,占项目总投资的30.49%;设备购置费934.72万元,占项目总投资的30.68%;其它投资160.86万元,占项目总投资的5.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2024.37+1022.15=3046.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3046.52150.49%150.49%100.00%2项目建设投资万元2024.37100.00%100.00%66.45%2.1工程费用万元1863.5192.05%92.05%61.17%2.1.1建筑工程费万元928.7945.88%45.88%30.49%2.1.2设备购置及安装费万元934.7246.17%46.17%30.68%2.2工程建设其他费用万元75.533.73%3.73%2.48%2.2.1无形资产万元75.533.73%3.73%2.48%2.3预备费万元85.334.22%4.22%2.80%2.3.1基本预备费万元39.361.94%1.94%1.29%2.3.2涨价预备费万元45.972.27%2.27%1.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2024.37100.00%100.00%66.45%5建设期间费用万元6流动资金万元1022.1550.49%50.49%33.55%7铺底流动资金万元340.7216.83%16.83%11.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.93%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度169.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3537.363537.368899.528899.52757.351.1主要生产车间2122.422122.425339.715339.71469.561.2辅助生产车间1131.961131.962847.852847.85242.351.3其他生产车间282.99282.99516.17516.1745.442仓储工程750.50750.502018.872018.87124.952.1成品贮存187.63187.63504.72504.7231.242.2原料仓储390.26390.261049.811049.8164.972.3辅助材料仓库172.62172.62464.34464.3428.743供配电工程40.0340.0340.0340.032.793.1供配电室40.0340.0340.0340.032.794给排水工程46.0346.0346.0346.032.494.1给排水46.0346.0346.0346.032.495服务性工程475.32475.32475.32475.3229.425.1办公用房231.87231.87231.87231.8712.505.2生活服务243.45243.45243.45243.4514.566消防及环保工程134.09134.09134.09134.099.346.1消防环保工程134.09134.09134.09134.099.347项目总图工程20.0120.0120.0120.01-13.437.1场地及道路硬化1378.77238.10238.107.2场区围墙238.101378.771378.777.3安全保卫室20.0120.0120.0120.018绿化工程453.6415.88合计5003.3412005.4712005.47928.79(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费934.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量425706.91千瓦时,折合52.32吨标准煤。2、项目年总用水量3559.92立方米,折合0.30吨标准煤。3、“气体储存设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量425706.91千瓦时,年总用水量3559.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.62吨标准煤/年。达产年综合节能量18.49吨标准煤/年,项目总节能率27.91%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“气体储存设备投资建设项目”主要从事气体储存设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性气体储存设备投资建设项目选址于xx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

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