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泓域咨询MACRO/ 气力输送系统设备配件投资建设项目立项申请气力输送系统设备配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57221.93平方米(折合约85.79亩),其中:净用地面积57221.93平方米(红线范围折合约85.79亩)。项目规划总建筑面积90410.65平方米,其中:规划建设主体工程68392.63平方米,计容建筑面积90410.65平方米;预计建筑工程投资7823.74万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为气力输送系统设备配件,根据市场情况,预计年产值33079.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14455.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7823.745577.81168.5014455.621.1工程费用万元7823.745577.8125326.661.1.1建筑工程费用万元7823.747823.7443.65%1.1.2设备购置及安装费万元5577.815577.8131.12%1.2工程建设其他费用万元1054.071054.075.88%1.2.1无形资产万元504.26504.261.3预备费万元549.81549.811.3.1基本预备费万元254.76254.761.3.2涨价预备费万元295.05295.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元14455.6214455.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3470.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25326.6613379.2716906.8425326.6625326.6625326.661.1应收账款万元7598.004558.806078.407598.007598.007598.001.2存货万元11397.006838.209117.6011397.0011397.0011397.001.2.1原辅材料万元3419.102051.462735.283419.103419.103419.101.2.2燃料动力万元170.95102.57136.76170.95170.95170.951.2.3在产品万元5242.623145.574194.105242.625242.625242.621.2.4产成品万元2564.331538.602051.462564.332564.332564.331.3现金万元6331.663799.005065.336331.666331.666331.662流动负债万元21856.5213113.9117485.2221856.5221856.5221856.522.1应付账款万元21856.5213113.9117485.2221856.5221856.5221856.523流动资金万元3470.142082.082776.113470.143470.143470.144铺底流动资金万元1156.70694.03925.371156.701156.701156.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17925.76万元,其中:固定资产投资14455.62万元,占项目总投资的80.64%;流动资金3470.14万元,占项目总投资的19.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7823.74万元,占项目总投资的43.65%;设备购置费5577.81万元,占项目总投资的31.12%;其它投资1054.07万元,占项目总投资的5.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14455.62+3470.14=17925.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17925.76124.01%124.01%100.00%2项目建设投资万元14455.62100.00%100.00%80.64%2.1工程费用万元13401.5592.71%92.71%74.76%2.1.1建筑工程费万元7823.7454.12%54.12%43.65%2.1.2设备购置及安装费万元5577.8138.59%38.59%31.12%2.2工程建设其他费用万元504.263.49%3.49%2.81%2.2.1无形资产万元504.263.49%3.49%2.81%2.3预备费万元549.813.80%3.80%3.07%2.3.1基本预备费万元254.761.76%1.76%1.42%2.3.2涨价预备费万元295.052.04%2.04%1.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14455.62100.00%100.00%80.64%5建设期间费用万元6流动资金万元3470.1424.01%24.01%19.36%7铺底流动资金万元1156.718.00%8.00%6.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.32%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度168.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27639.4727639.4768392.6368392.636510.241.1主要生产车间16583.6816583.6841035.5841035.584036.351.2辅助生产车间8844.638844.6321885.6421885.642083.281.3其他生产车间2211.162211.163966.773966.77390.612仓储工程5864.105864.1014311.7114311.71990.782.1成品贮存1466.031466.033577.933577.93247.692.2原料仓储3049.333049.337442.097442.09515.212.3辅助材料仓库1348.741348.743291.693291.69227.883供配电工程312.75312.75312.75312.7524.363.1供配电室312.75312.75312.75312.7524.364给排水工程359.66359.66359.66359.6621.794.1给排水359.66359.66359.66359.6621.795服务性工程3713.933713.933713.933713.93257.115.1办公用房1658.171658.171658.171658.17148.295.2生活服务2055.762055.762055.762055.76122.486消防及环保工程1047.721047.721047.721047.7281.606.1消防环保工程1047.721047.721047.721047.7281.607项目总图工程156.38156.38156.38156.38-187.457.1场地及道路硬化10263.811783.691783.697.2场区围墙1783.6910263.8110263.817.3安全保卫室156.38156.38156.38156.388绿化工程3580.19125.31合计39094.0290410.6590410.657823.74(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费5577.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量1070451.10千瓦时,折合131.56吨标准煤。2、项目年总用水量15666.97立方米,折合1.34吨标准煤。3、“气力输送系统设备配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1070451.10千瓦时,年总用水量15666.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.90吨标准煤/年。达产年综合节能量41.97吨标准煤/年,项目总节能率27.80%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范

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