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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水性乳液投资建设项目立项申请水性乳液投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27053.52平方米(折合约40.56亩),其中:净用地面积27053.52平方米(红线范围折合约40.56亩)。项目规划总建筑面积34357.97平方米,其中:规划建设主体工程23830.22平方米,计容建筑面积34357.97平方米;预计建筑工程投资3078.95万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水性乳液,根据市场情况,预计年产值15833.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8086.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3078.953007.74199.378086.451.1工程费用万元3078.953007.7412465.131.1.1建筑工程费用万元3078.953078.9530.63%1.1.2设备购置及安装费万元3007.743007.7429.93%1.2工程建设其他费用万元1999.761999.7619.90%1.2.1无形资产万元843.30843.301.3预备费万元1156.461156.461.3.1基本预备费万元605.74605.741.3.2涨价预备费万元550.72550.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元8086.458086.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1964.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12465.137408.517965.1812465.1312465.1312465.131.1应收账款万元3739.542243.722617.683739.543739.543739.541.2存货万元5609.313365.593926.525609.315609.315609.311.2.1原辅材料万元1682.791009.681177.961682.791682.791682.791.2.2燃料动力万元84.1450.4858.9084.1484.1484.141.2.3在产品万元2580.281548.171806.202580.282580.282580.281.2.4产成品万元1262.09757.26883.471262.091262.091262.091.3现金万元3116.281869.772181.403116.283116.283116.282流动负债万元10501.066300.647350.7410501.0610501.0610501.062.1应付账款万元10501.066300.647350.7410501.0610501.0610501.063流动资金万元1964.071178.441374.851964.071964.071964.074铺底流动资金万元654.68392.81458.28654.68654.68654.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10050.52万元,其中:固定资产投资8086.45万元,占项目总投资的80.46%;流动资金1964.07万元,占项目总投资的19.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3078.95万元,占项目总投资的30.63%;设备购置费3007.74万元,占项目总投资的29.93%;其它投资1999.76万元,占项目总投资的19.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8086.45+1964.07=10050.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10050.52124.29%124.29%100.00%2项目建设投资万元8086.45100.00%100.00%80.46%2.1工程费用万元6086.6975.27%75.27%60.56%2.1.1建筑工程费万元3078.9538.08%38.08%30.63%2.1.2设备购置及安装费万元3007.7437.19%37.19%29.93%2.2工程建设其他费用万元843.3010.43%10.43%8.39%2.2.1无形资产万元843.3010.43%10.43%8.39%2.3预备费万元1156.4614.30%14.30%11.51%2.3.1基本预备费万元605.747.49%7.49%6.03%2.3.2涨价预备费万元550.726.81%6.81%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8086.45100.00%100.00%80.46%5建设期间费用万元6流动资金万元1964.0724.29%24.29%19.54%7铺底流动资金万元654.698.10%8.10%6.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.29%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度199.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14974.4014974.4023830.2223830.222349.071.1主要生产车间8984.648984.6414298.1314298.131456.421.2辅助生产车间4791.814791.817625.677625.67751.701.3其他生产车间1197.951197.951382.151382.15140.942仓储工程3177.033177.036843.046843.04490.582.1成品贮存794.26794.261710.761710.76122.642.2原料仓储1652.061652.063558.383558.38255.102.3辅助材料仓库730.72730.721573.901573.90112.833供配电工程169.44169.44169.44169.4413.673.1供配电室169.44169.44169.44169.4413.674给排水工程194.86194.86194.86194.8612.224.1给排水194.86194.86194.86194.8612.225服务性工程2012.122012.122012.122012.12144.255.1办公用房1021.471021.471021.471021.4785.715.2生活服务990.65990.65990.65990.6579.496消防及环保工程567.63567.63567.63567.6345.786.1消防环保工程567.63567.63567.63567.6345.787项目总图工程84.7284.7284.7284.72-49.477.1场地及道路硬化5581.931194.221194.227.2场区围墙1194.225581.935581.937.3安全保卫室84.7284.7284.7284.728绿化工程2081.5372.85合计21180.2034357.9734357.973078.95(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费3007.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量633108.85千瓦时,折合77.81吨标准煤。2、项目年总用水量10460.20立方米,折合0.89吨标准煤。3、“水性乳液投资建设项目投资建设项目”,年用电量633108.85千瓦时,年总用水量10460.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.70吨标准煤/年。达产年综合节能量33.73吨标准煤/年,项目总节能率23.22%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“水性乳液投资建设项目”主要从事水性乳液项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水性乳液投资建设项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环
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