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泓域咨询MACRO/ 汽车电子零配件投资建设项目立项申请汽车电子零配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19129.56平方米(折合约28.68亩),其中:净用地面积19129.56平方米(红线范围折合约28.68亩)。项目规划总建筑面积23529.36平方米,其中:规划建设主体工程18085.38平方米,计容建筑面积23529.36平方米;预计建筑工程投资1842.63万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车电子零配件,根据市场情况,预计年产值6273.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5299.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1842.631999.27184.775299.201.1工程费用万元1842.631999.274188.441.1.1建筑工程费用万元1842.631842.6330.70%1.1.2设备购置及安装费万元1999.271999.2733.31%1.2工程建设其他费用万元1457.301457.3024.28%1.2.1无形资产万元740.54740.541.3预备费万元716.76716.761.3.1基本预备费万元318.76318.761.3.2涨价预备费万元398.00398.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元5299.205299.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金702.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4188.442350.133661.634188.444188.444188.441.1应收账款万元1256.53691.09942.401256.531256.531256.531.2存货万元1884.801036.641413.601884.801884.801884.801.2.1原辅材料万元565.44310.99424.08565.44565.44565.441.2.2燃料动力万元28.2715.5521.2028.2728.2728.271.2.3在产品万元867.01476.85650.26867.01867.01867.011.2.4产成品万元424.08233.24318.06424.08424.08424.081.3现金万元1047.11575.91785.331047.111047.111047.112流动负债万元3485.881917.232614.413485.883485.883485.882.1应付账款万元3485.881917.232614.413485.883485.883485.883流动资金万元702.56386.41526.92702.56702.56702.564铺底流动资金万元234.18128.80175.64234.18234.18234.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6001.76万元,其中:固定资产投资5299.20万元,占项目总投资的88.29%;流动资金702.56万元,占项目总投资的11.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1842.63万元,占项目总投资的30.70%;设备购置费1999.27万元,占项目总投资的33.31%;其它投资1457.30万元,占项目总投资的24.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5299.20+702.56=6001.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6001.76113.26%113.26%100.00%2项目建设投资万元5299.20100.00%100.00%88.29%2.1工程费用万元3841.9072.50%72.50%64.01%2.1.1建筑工程费万元1842.6334.77%34.77%30.70%2.1.2设备购置及安装费万元1999.2737.73%37.73%33.31%2.2工程建设其他费用万元740.5413.97%13.97%12.34%2.2.1无形资产万元740.5413.97%13.97%12.34%2.3预备费万元716.7613.53%13.53%11.94%2.3.1基本预备费万元318.766.02%6.02%5.31%2.3.2涨价预备费万元398.007.51%7.51%6.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5299.20100.00%100.00%88.29%5建设期间费用万元6流动资金万元702.5613.26%13.26%11.71%7铺底流动资金万元234.194.42%4.42%3.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.89%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度184.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7017.927017.9218085.3818085.381557.931.1主要生产车间4210.754210.7510851.2310851.23965.921.2辅助生产车间2245.732245.735787.325787.32498.541.3其他生产车间561.43561.431048.951048.9593.482仓储工程1488.951488.953538.593538.59221.692.1成品贮存372.24372.24884.65884.6555.422.2原料仓储774.25774.251840.071840.07115.282.3辅助材料仓库342.46342.46813.88813.8850.993供配电工程79.4179.4179.4179.415.603.1供配电室79.4179.4179.4179.415.604给排水工程91.3291.3291.3291.325.014.1给排水91.3291.3291.3291.325.015服务性工程943.00943.00943.00943.0059.085.1办公用房515.42515.42515.42515.4235.085.2生活服务427.58427.58427.58427.5826.896消防及环保工程266.03266.03266.03266.0318.756.1消防环保工程266.03266.03266.03266.0318.757项目总图工程39.7139.7139.7139.71-66.397.1场地及道路硬化2730.46533.56533.567.2场区围墙533.562730.462730.467.3安全保卫室39.7139.7139.7139.718绿化工程1170.1640.96合计9926.3323529.3623529.361842.63(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1999.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量901779.38千瓦时,折合110.83吨标准煤。2、项目年总用水量4051.30立方米,折合0.35吨标准煤。3、“汽车电子零配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量901779.38千瓦时,年总用水量4051.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.18吨标准煤/年。达产年综合节能量37.06吨标准煤/年,项目总节能率24.02%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“汽车电子零配件投资建设项目”主要从事汽车电子零配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车电子零配件投资建设项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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