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泓域咨询MACRO/ 植物染色纤维投资建设项目立项申请植物染色纤维投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30228.44平方米(折合约45.32亩),其中:净用地面积30228.44平方米(红线范围折合约45.32亩)。项目规划总建筑面积32646.72平方米,其中:规划建设主体工程24997.49平方米,计容建筑面积32646.72平方米;预计建筑工程投资2901.13万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为植物染色纤维,根据市场情况,预计年产值16190.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9038.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2901.132737.29199.449038.621.1工程费用万元2901.132737.2910559.301.1.1建筑工程费用万元2901.132901.1326.90%1.1.2设备购置及安装费万元2737.292737.2925.38%1.2工程建设其他费用万元3400.203400.2031.53%1.2.1无形资产万元1668.231668.231.3预备费万元1731.971731.971.3.1基本预备费万元711.28711.281.3.2涨价预备费万元1020.691020.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元9038.629038.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1746.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10559.306265.077590.9110559.3010559.3010559.301.1应收账款万元3167.791742.282217.453167.793167.793167.791.2存货万元4751.682613.433326.184751.684751.684751.681.2.1原辅材料万元1425.50784.03997.851425.501425.501425.501.2.2燃料动力万元71.2839.2049.8971.2871.2871.281.2.3在产品万元2185.771202.181530.042185.772185.772185.771.2.4产成品万元1069.13588.02748.391069.131069.131069.131.3现金万元2639.821451.901847.882639.822639.822639.822流动负债万元8813.284847.306169.308813.288813.288813.282.1应付账款万元8813.284847.306169.308813.288813.288813.283流动资金万元1746.02960.311222.211746.021746.021746.024铺底流动资金万元582.00320.10407.40582.00582.00582.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10784.64万元,其中:固定资产投资9038.62万元,占项目总投资的83.81%;流动资金1746.02万元,占项目总投资的16.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2901.13万元,占项目总投资的26.90%;设备购置费2737.29万元,占项目总投资的25.38%;其它投资3400.20万元,占项目总投资的31.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9038.62+1746.02=10784.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10784.64119.32%119.32%100.00%2项目建设投资万元9038.62100.00%100.00%83.81%2.1工程费用万元5638.4262.38%62.38%52.28%2.1.1建筑工程费万元2901.1332.10%32.10%26.90%2.1.2设备购置及安装费万元2737.2930.28%30.28%25.38%2.2工程建设其他费用万元1668.2318.46%18.46%15.47%2.2.1无形资产万元1668.2318.46%18.46%15.47%2.3预备费万元1731.9719.16%19.16%16.06%2.3.1基本预备费万元711.287.87%7.87%6.60%2.3.2涨价预备费万元1020.6911.29%11.29%9.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9038.62100.00%100.00%83.81%5建设期间费用万元6流动资金万元1746.0219.32%19.32%16.19%7铺底流动资金万元582.016.44%6.44%5.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.67%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度199.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14889.5314889.5324997.4924997.492443.521.1主要生产车间8933.728933.7214998.4914998.491514.981.2辅助生产车间4764.654764.657999.207999.20781.931.3其他生产车间1191.161191.161449.851449.85146.612仓储工程3159.023159.024972.004972.00353.472.1成品贮存789.75789.751243.001243.0088.372.2原料仓储1642.691642.692585.442585.44183.802.3辅助材料仓库726.57726.571143.561143.5681.303供配电工程168.48168.48168.48168.4813.473.1供配电室168.48168.48168.48168.4813.474给排水工程193.75193.75193.75193.7512.054.1给排水193.75193.75193.75193.7512.055服务性工程2000.712000.712000.712000.71142.235.1办公用房1082.751082.751082.751082.7563.085.2生活服务917.96917.96917.96917.9668.766消防及环保工程564.41564.41564.41564.4145.146.1消防环保工程564.41564.41564.41564.4145.147项目总图工程84.2484.2484.2484.24-194.177.1场地及道路硬化5625.79928.93928.937.2场区围墙928.935625.795625.797.3安全保卫室84.2484.2484.2484.248绿化工程2440.4685.42合计21060.1532646.7232646.722901.13(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费2737.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量796735.87千瓦时,折合97.92吨标准煤。2、项目年总用水量13110.37立方米,折合1.12吨标准煤。3、“植物染色纤维投资建设项目投资建设项目”,年用电量796735.87千瓦时,年总用水量13110.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.04吨标准煤/年。达产年综合节能量33.01吨标准煤/年,项目总节能率29.55%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“植物染色纤维投资建设项目”主要从事植物染色纤维项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性植物染色纤维投资建设项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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