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泓域咨询MACRO/ 棕刚玉磨料投资建设项目立项申请棕刚玉磨料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18349.17平方米(折合约27.51亩),其中:净用地面积18349.17平方米(红线范围折合约27.51亩)。项目规划总建筑面积29909.15平方米,其中:规划建设主体工程18234.44平方米,计容建筑面积29909.15平方米;预计建筑工程投资2177.53万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为棕刚玉磨料,根据市场情况,预计年产值12422.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4990.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2177.532185.63181.404990.311.1工程费用万元2177.532185.638321.071.1.1建筑工程费用万元2177.532177.5332.02%1.1.2设备购置及安装费万元2185.632185.6332.14%1.2工程建设其他费用万元627.15627.159.22%1.2.1无形资产万元328.43328.431.3预备费万元298.72298.721.3.1基本预备费万元136.85136.851.3.2涨价预备费万元161.87161.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元4990.314990.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1809.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8321.074720.355974.678321.078321.078321.071.1应收账款万元2496.321497.791747.422496.322496.322496.321.2存货万元3744.482246.692621.143744.483744.483744.481.2.1原辅材料万元1123.34674.01786.341123.341123.341123.341.2.2燃料动力万元56.1733.7039.3256.1756.1756.171.2.3在产品万元1722.461033.481205.721722.461722.461722.461.2.4产成品万元842.51505.50589.76842.51842.51842.511.3现金万元2080.271248.161456.192080.272080.272080.272流动负债万元6511.813907.094558.276511.816511.816511.812.1应付账款万元6511.813907.094558.276511.816511.816511.813流动资金万元1809.261085.561266.481809.261809.261809.264铺底流动资金万元603.08361.85422.16603.08603.08603.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6799.57万元,其中:固定资产投资4990.31万元,占项目总投资的73.39%;流动资金1809.26万元,占项目总投资的26.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2177.53万元,占项目总投资的32.02%;设备购置费2185.63万元,占项目总投资的32.14%;其它投资627.15万元,占项目总投资的9.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4990.31+1809.26=6799.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6799.57136.26%136.26%100.00%2项目建设投资万元4990.31100.00%100.00%73.39%2.1工程费用万元4363.1687.43%87.43%64.17%2.1.1建筑工程费万元2177.5343.64%43.64%32.02%2.1.2设备购置及安装费万元2185.6343.80%43.80%32.14%2.2工程建设其他费用万元328.436.58%6.58%4.83%2.2.1无形资产万元328.436.58%6.58%4.83%2.3预备费万元298.725.99%5.99%4.39%2.3.1基本预备费万元136.852.74%2.74%2.01%2.3.2涨价预备费万元161.873.24%3.24%2.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4990.31100.00%100.00%73.39%5建设期间费用万元6流动资金万元1809.2636.26%36.26%26.61%7铺底流动资金万元603.0912.09%12.09%8.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.61%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度181.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6695.306695.3018234.4418234.441460.311.1主要生产车间4017.184017.1810940.6610940.66905.391.2辅助生产车间2142.502142.505835.025835.02467.301.3其他生产车间535.62535.621057.601057.6087.622仓储工程1420.501420.507588.567588.56441.992.1成品贮存355.13355.131897.141897.14110.502.2原料仓储738.66738.663946.053946.05229.832.3辅助材料仓库326.72326.721745.371745.37101.663供配电工程75.7675.7675.7675.764.963.1供配电室75.7675.7675.7675.764.964给排水工程87.1287.1287.1287.124.444.1给排水87.1287.1287.1287.124.445服务性工程899.65899.65899.65899.6552.405.1办公用房450.82450.82450.82450.8223.185.2生活服务448.83448.83448.83448.8322.756消防及环保工程253.80253.80253.80253.8016.636.1消防环保工程253.80253.80253.80253.8016.637项目总图工程37.8837.8837.8837.88165.727.1场地及道路硬化2600.08552.69552.697.2场区围墙552.692600.082600.087.3安全保卫室37.8837.8837.8837.888绿化工程887.8731.08合计9470.0129909.1529909.152177.53(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2185.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量1158163.64千瓦时,折合142.34吨标准煤。2、项目年总用水量6207.77立方米,折合0.53吨标准煤。3、“棕刚玉磨料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1158163.64千瓦时,年总用水量6207.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.87吨标准煤/年。达产年综合节能量40.30吨标准煤/年,项目总节能率25.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“棕刚玉磨料投资建设项目”主要从事棕刚玉磨料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性棕刚玉磨料投资建设项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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