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泓域咨询MACRO/ 水性环保饰面材料投资建设项目立项申请水性环保饰面材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10045.02平方米(折合约15.06亩),其中:净用地面积10045.02平方米(红线范围折合约15.06亩)。项目规划总建筑面积14163.48平方米,其中:规划建设主体工程11296.20平方米,计容建筑面积14163.48平方米;预计建筑工程投资1050.16万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水性环保饰面材料,根据市场情况,预计年产值5006.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2791.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1050.16950.72185.382791.821.1工程费用万元1050.16950.723957.371.1.1建筑工程费用万元1050.161050.1630.11%1.1.2设备购置及安装费万元950.72950.7227.26%1.2工程建设其他费用万元790.94790.9422.68%1.2.1无形资产万元387.05387.051.3预备费万元403.89403.891.3.1基本预备费万元198.14198.141.3.2涨价预备费万元205.75205.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元2791.822791.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金696.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3957.372353.993095.993957.373957.373957.371.1应收账款万元1187.21712.33949.771187.211187.211187.211.2存货万元1780.821068.491424.651780.821780.821780.821.2.1原辅材料万元534.25320.55427.40534.25534.25534.251.2.2燃料动力万元26.7116.0321.3726.7126.7126.711.2.3在产品万元819.18491.51655.34819.18819.18819.181.2.4产成品万元400.68240.41320.55400.68400.68400.681.3现金万元989.34593.61791.47989.34989.34989.342流动负债万元3261.131956.682608.903261.133261.133261.132.1应付账款万元3261.131956.682608.903261.133261.133261.133流动资金万元696.24417.74556.99696.24696.24696.244铺底流动资金万元232.08139.25185.66232.08232.08232.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3488.06万元,其中:固定资产投资2791.82万元,占项目总投资的80.04%;流动资金696.24万元,占项目总投资的19.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1050.16万元,占项目总投资的30.11%;设备购置费950.72万元,占项目总投资的27.26%;其它投资790.94万元,占项目总投资的22.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2791.82+696.24=3488.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3488.06124.94%124.94%100.00%2项目建设投资万元2791.82100.00%100.00%80.04%2.1工程费用万元2000.8871.67%71.67%57.36%2.1.1建筑工程费万元1050.1637.62%37.62%30.11%2.1.2设备购置及安装费万元950.7234.05%34.05%27.26%2.2工程建设其他费用万元387.0513.86%13.86%11.10%2.2.1无形资产万元387.0513.86%13.86%11.10%2.3预备费万元403.8914.47%14.47%11.58%2.3.1基本预备费万元198.147.10%7.10%5.68%2.3.2涨价预备费万元205.757.37%7.37%5.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2791.82100.00%100.00%80.04%5建设期间费用万元6流动资金万元696.2424.94%24.94%19.96%7铺底流动资金万元232.088.31%8.31%6.65%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.51%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度185.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4297.324297.3211296.2011296.20921.321.1主要生产车间2578.392578.396777.726777.72571.221.2辅助生产车间1375.141375.143614.783614.78294.821.3其他生产车间343.79343.79655.18655.1855.282仓储工程911.74911.741863.731863.73110.552.1成品贮存227.94227.94465.93465.9327.642.2原料仓储474.10474.10969.14969.1457.492.3辅助材料仓库209.70209.70428.66428.6625.433供配电工程48.6348.6348.6348.633.253.1供配电室48.6348.6348.6348.633.254给排水工程55.9255.9255.9255.922.904.1给排水55.9255.9255.9255.922.905服务性工程577.43577.43577.43577.4334.255.1办公用房308.38308.38308.38308.3817.785.2生活服务269.05269.05269.05269.0515.506消防及环保工程162.90162.90162.90162.9010.876.1消防环保工程162.90162.90162.90162.9010.877项目总图工程24.3124.3124.3124.31-57.217.1场地及道路硬化1687.46328.63328.637.2场区围墙328.631687.461687.467.3安全保卫室24.3124.3124.3124.318绿化工程692.1724.23合计6078.2414163.4814163.481050.16(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费950.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量456951.46千瓦时,折合56.16吨标准煤。2、项目年总用水量4414.87立方米,折合0.38吨标准煤。3、“水性环保饰面材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量456951.46千瓦时,年总用水量4414.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.54吨标准煤/年。达产年综合节能量17.85吨标准煤/年,项目总节能率24.80%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“水性环保饰面材料投资建设项目”主要从事水性环保饰面材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水性环保饰面材料投资建设项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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