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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车毛坯配件投资建设项目立项申请汽车毛坯配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20823.74平方米(折合约31.22亩),其中:净用地面积20823.74平方米(红线范围折合约31.22亩)。项目规划总建筑面积28528.52平方米,其中:规划建设主体工程18049.54平方米,计容建筑面积28528.52平方米;预计建筑工程投资2550.68万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车毛坯配件,根据市场情况,预计年产值18703.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5953.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2550.681764.65190.715953.971.1工程费用万元2550.681764.6512014.481.1.1建筑工程费用万元2550.682550.6830.40%1.1.2设备购置及安装费万元1764.651764.6521.03%1.2工程建设其他费用万元1638.641638.6419.53%1.2.1无形资产万元757.57757.571.3预备费万元881.07881.071.3.1基本预备费万元398.78398.781.3.2涨价预备费万元482.29482.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元5953.975953.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2435.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12014.487741.9910014.6312014.4812014.4812014.481.1应收账款万元3604.341982.392523.043604.343604.343604.341.2存货万元5406.522973.583784.565406.525406.525406.521.2.1原辅材料万元1621.96892.081135.371621.961621.961621.961.2.2燃料动力万元81.1044.6056.7781.1081.1081.101.2.3在产品万元2487.001367.851740.902487.002487.002487.001.2.4产成品万元1216.47669.06851.531216.471216.471216.471.3现金万元3003.621651.992102.533003.623003.623003.622流动负债万元9578.815268.356705.179578.819578.819578.812.1应付账款万元9578.815268.356705.179578.819578.819578.813流动资金万元2435.671339.621704.972435.672435.672435.674铺底流动资金万元811.88446.54568.32811.88811.88811.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8389.64万元,其中:固定资产投资5953.97万元,占项目总投资的70.97%;流动资金2435.67万元,占项目总投资的29.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2550.68万元,占项目总投资的30.40%;设备购置费1764.65万元,占项目总投资的21.03%;其它投资1638.64万元,占项目总投资的19.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5953.97+2435.67=8389.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8389.64140.91%140.91%100.00%2项目建设投资万元5953.97100.00%100.00%70.97%2.1工程费用万元4315.3372.48%72.48%51.44%2.1.1建筑工程费万元2550.6842.84%42.84%30.40%2.1.2设备购置及安装费万元1764.6529.64%29.64%21.03%2.2工程建设其他费用万元757.5712.72%12.72%9.03%2.2.1无形资产万元757.5712.72%12.72%9.03%2.3预备费万元881.0714.80%14.80%10.50%2.3.1基本预备费万元398.786.70%6.70%4.75%2.3.2涨价预备费万元482.298.10%8.10%5.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5953.97100.00%100.00%70.97%5建设期间费用万元6流动资金万元2435.6740.91%40.91%29.03%7铺底流动资金万元811.8913.64%13.64%9.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.58%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度190.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7593.817593.8118049.5418049.541775.151.1主要生产车间4556.294556.2910829.7210829.721100.591.2辅助生产车间2430.022430.025775.855775.85568.051.3其他生产车间607.50607.501046.871046.87106.512仓储工程1611.131611.136811.346811.34487.192.1成品贮存402.78402.781702.841702.84121.802.2原料仓储837.79837.793541.903541.90253.342.3辅助材料仓库370.56370.561566.611566.61112.053供配电工程85.9385.9385.9385.936.913.1供配电室85.9385.9385.9385.936.914给排水工程98.8298.8298.8298.826.184.1给排水98.8298.8298.8298.826.185服务性工程1020.381020.381020.381020.3872.985.1办公用房431.66431.66431.66431.6632.435.2生活服务588.72588.72588.72588.7239.756消防及环保工程287.86287.86287.86287.8623.166.1消防环保工程287.86287.86287.86287.8623.167项目总图工程42.9642.9642.9642.96135.477.1场地及道路硬化2816.70446.41446.417.2场区围墙446.412816.702816.707.3安全保卫室42.9642.9642.9642.968绿化工程1246.8443.64合计10740.8928528.5228528.522550.68(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费1764.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量423591.40千瓦时,折合52.06吨标准煤。2、项目年总用水量11671.45立方米,折合1.00吨标准煤。3、“汽车毛坯配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量423591.40千瓦时,年总用水量11671.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.06吨标准煤/年。达产年综合节能量14.10吨标准煤/年,项目总节能率29.97%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车毛坯配件投资建设项目”主要从事汽车毛坯配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车毛坯配件投资建设项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设
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