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文档简介
泓域咨询MACRO/ 池窑拉丝电子纱投资建设项目立项申请池窑拉丝电子纱投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20116.72平方米(折合约30.16亩),其中:净用地面积20116.72平方米(红线范围折合约30.16亩)。项目规划总建筑面积33393.76平方米,其中:规划建设主体工程22409.07平方米,计容建筑面积33393.76平方米;预计建筑工程投资2796.44万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为池窑拉丝电子纱,根据市场情况,预计年产值13025.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5402.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2796.442099.94179.135402.561.1工程费用万元2796.442099.949796.251.1.1建筑工程费用万元2796.442796.4440.81%1.1.2设备购置及安装费万元2099.942099.9430.65%1.2工程建设其他费用万元506.18506.187.39%1.2.1无形资产万元266.96266.961.3预备费万元239.22239.221.3.1基本预备费万元140.38140.381.3.2涨价预备费万元98.8498.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元5402.565402.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1449.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9796.255675.906855.009796.259796.259796.251.1应收账款万元2938.881910.272057.212938.882938.882938.881.2存货万元4408.312865.403085.824408.314408.314408.311.2.1原辅材料万元1322.49859.62925.751322.491322.491322.491.2.2燃料动力万元66.1242.9846.2966.1266.1266.121.2.3在产品万元2027.821318.081419.482027.822027.822027.821.2.4产成品万元991.87644.72694.31991.87991.87991.871.3现金万元2449.061591.891714.342449.062449.062449.062流动负债万元8347.245425.715843.078347.248347.248347.242.1应付账款万元8347.245425.715843.078347.248347.248347.243流动资金万元1449.01941.861014.311449.011449.011449.014铺底流动资金万元483.00313.95338.10483.00483.00483.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6851.57万元,其中:固定资产投资5402.56万元,占项目总投资的78.85%;流动资金1449.01万元,占项目总投资的21.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2796.44万元,占项目总投资的40.81%;设备购置费2099.94万元,占项目总投资的30.65%;其它投资506.18万元,占项目总投资的7.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5402.56+1449.01=6851.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6851.57126.82%126.82%100.00%2项目建设投资万元5402.56100.00%100.00%78.85%2.1工程费用万元4896.3890.63%90.63%71.46%2.1.1建筑工程费万元2796.4451.76%51.76%40.81%2.1.2设备购置及安装费万元2099.9438.87%38.87%30.65%2.2工程建设其他费用万元266.964.94%4.94%3.90%2.2.1无形资产万元266.964.94%4.94%3.90%2.3预备费万元239.224.43%4.43%3.49%2.3.1基本预备费万元140.382.60%2.60%2.05%2.3.2涨价预备费万元98.841.83%1.83%1.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5402.56100.00%100.00%78.85%5建设期间费用万元6流动资金万元1449.0126.82%26.82%21.15%7铺底流动资金万元483.008.94%8.94%7.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.71%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度179.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7212.247212.2422409.0722409.072064.221.1主要生产车间4327.344327.3413445.4413445.441279.821.2辅助生产车间2307.922307.927170.907170.90660.551.3其他生产车间576.98576.981299.731299.73123.852仓储工程1530.181530.187140.057140.05478.332.1成品贮存382.55382.551785.011785.01119.582.2原料仓储795.69795.693712.833712.83248.732.3辅助材料仓库351.94351.941642.211642.21110.023供配电工程81.6181.6181.6181.616.153.1供配电室81.6181.6181.6181.616.154给排水工程93.8593.8593.8593.855.504.1给排水93.8593.8593.8593.855.505服务性工程969.11969.11969.11969.1164.925.1办公用房517.73517.73517.73517.7334.795.2生活服务451.38451.38451.38451.3827.426消防及环保工程273.39273.39273.39273.3920.606.1消防环保工程273.39273.39273.39273.3920.607项目总图工程40.8040.8040.8040.80118.997.1场地及道路硬化2806.72462.14462.147.2场区围墙462.142806.722806.727.3安全保卫室40.8040.8040.8040.808绿化工程1077.8937.73合计10201.1933393.7633393.762796.44(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2099.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1219432.24千瓦时,折合149.87吨标准煤。2、项目年总用水量10775.91立方米,折合0.92吨标准煤。3、“池窑拉丝电子纱投资建设项目投资建设项目”,年用电量1219432.24千瓦时,年总用水量10775.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.79吨标准煤/年。达产年综合节能量58.64吨标准煤/年,项目总节能率24.20%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“池窑拉丝电子纱投资建设项目”主要从事池窑拉丝电子纱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性池窑拉丝电子纱投资建设项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规
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