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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车冲压焊合件投资建设项目立项申请汽车冲压焊合件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47510.41平方米(折合约71.23亩),其中:净用地面积47510.41平方米(红线范围折合约71.23亩)。项目规划总建筑面积67464.78平方米,其中:规划建设主体工程47397.94平方米,计容建筑面积67464.78平方米;预计建筑工程投资5618.04万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车冲压焊合件,根据市场情况,预计年产值46924.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13766.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5618.045959.60193.2713766.621.1工程费用万元5618.045959.6030368.281.1.1建筑工程费用万元5618.045618.0429.22%1.1.2设备购置及安装费万元5959.605959.6030.99%1.2工程建设其他费用万元2188.982188.9811.38%1.2.1无形资产万元1230.861230.861.3预备费万元958.12958.121.3.1基本预备费万元487.37487.371.3.2涨价预备费万元470.75470.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元13766.6213766.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5462.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30368.2815758.3923990.6830368.2830368.2830368.281.1应收账款万元9110.484099.726832.869110.489110.489110.481.2存货万元13665.736149.5810249.2913665.7313665.7313665.731.2.1原辅材料万元4099.721844.873074.794099.724099.724099.721.2.2燃料动力万元204.9992.24153.74204.99204.99204.991.2.3在产品万元6286.242828.814714.686286.246286.246286.241.2.4产成品万元3074.791383.662306.093074.793074.793074.791.3现金万元7592.073416.435694.057592.077592.077592.072流动负债万元24905.9311207.6718679.4524905.9324905.9324905.932.1应付账款万元24905.9311207.6718679.4524905.9324905.9324905.933流动资金万元5462.352458.064096.765462.355462.355462.354铺底流动资金万元1820.77819.351365.591820.771820.771820.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19228.97万元,其中:固定资产投资13766.62万元,占项目总投资的71.59%;流动资金5462.35万元,占项目总投资的28.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5618.04万元,占项目总投资的29.22%;设备购置费5959.60万元,占项目总投资的30.99%;其它投资2188.98万元,占项目总投资的11.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13766.62+5462.35=19228.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19228.97139.68%139.68%100.00%2项目建设投资万元13766.62100.00%100.00%71.59%2.1工程费用万元11577.6484.10%84.10%60.21%2.1.1建筑工程费万元5618.0440.81%40.81%29.22%2.1.2设备购置及安装费万元5959.6043.29%43.29%30.99%2.2工程建设其他费用万元1230.868.94%8.94%6.40%2.2.1无形资产万元1230.868.94%8.94%6.40%2.3预备费万元958.126.96%6.96%4.98%2.3.1基本预备费万元487.373.54%3.54%2.53%2.3.2涨价预备费万元470.753.42%3.42%2.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13766.62100.00%100.00%71.59%5建设期间费用万元6流动资金万元5462.3539.68%39.68%28.41%7铺底流动资金万元1820.7813.23%13.23%9.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.69%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.59%,固定资产投资强度193.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26095.9626095.9647397.9447397.944341.701.1主要生产车间15657.5815657.5828438.7628438.762691.851.2辅助生产车间8350.718350.7115167.3415167.341389.341.3其他生产车间2087.682087.682749.082749.08260.502仓储工程5536.635536.6313043.4513043.45868.942.1成品贮存1384.161384.163260.863260.86217.242.2原料仓储2879.052879.056782.596782.59451.852.3辅助材料仓库1273.421273.422999.992999.99199.863供配电工程295.29295.29295.29295.2922.133.1供配电室295.29295.29295.29295.2922.134给排水工程339.58339.58339.58339.5819.794.1给排水339.58339.58339.58339.5819.795服务性工程3506.533506.533506.533506.53233.605.1办公用房2099.252099.252099.252099.25110.505.2生活服务1407.281407.281407.281407.28101.726消防及环保工程989.21989.21989.21989.2174.146.1消防环保工程989.21989.21989.21989.2174.147项目总图工程147.64147.64147.64147.64-82.157.1场地及道路硬化9344.361899.111899.117.2场区围墙1899.119344.369344.367.3安全保卫室147.64147.64147.64147.648绿化工程3996.82139.89合计36910.8467464.7867464.785618.04(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费5959.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1204623.63千瓦时,折合148.05吨标准煤。2、项目年总用水量38753.48立方米,折合3.31吨标准煤。3、“汽车冲压焊合件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1204623.63千瓦时,年总用水量38753.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.36吨标准煤/年。达产年综合节能量37.84吨标准煤/年,项目总节能率23.13%,能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“汽车冲压焊合件投资建设项目”主要从事汽车冲压焊合件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车冲压焊合件投资建设项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保税区
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