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泓域咨询MACRO/ 汽车用硅胶管投资建设项目立项申请汽车用硅胶管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47477.06平方米(折合约71.18亩),其中:净用地面积47477.06平方米(红线范围折合约71.18亩)。项目规划总建筑面积73589.44平方米,其中:规划建设主体工程57833.78平方米,计容建筑面积73589.44平方米;预计建筑工程投资5367.37万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车用硅胶管,根据市场情况,预计年产值37322.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12857.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5367.375846.20180.6312857.241.1工程费用万元5367.375846.2027113.781.1.1建筑工程费用万元5367.375367.3732.34%1.1.2设备购置及安装费万元5846.205846.2035.23%1.2工程建设其他费用万元1643.671643.679.90%1.2.1无形资产万元782.52782.521.3预备费万元861.15861.151.3.1基本预备费万元469.49469.491.3.2涨价预备费万元391.66391.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元12857.2412857.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3737.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27113.7816386.8019110.1127113.7827113.7827113.781.1应收账款万元8134.134880.486507.318134.138134.138134.131.2存货万元12201.207320.729760.9612201.2012201.2012201.201.2.1原辅材料万元3660.362196.222928.293660.363660.363660.361.2.2燃料动力万元183.02109.81146.41183.02183.02183.021.2.3在产品万元5612.553367.534490.045612.555612.555612.551.2.4产成品万元2745.271647.162196.222745.272745.272745.271.3现金万元6778.444067.075422.766778.446778.446778.442流动负债万元23375.8414025.5018700.6723375.8423375.8423375.842.1应付账款万元23375.8414025.5018700.6723375.8423375.8423375.843流动资金万元3737.942242.762990.353737.943737.943737.944铺底流动资金万元1245.97747.59996.781245.971245.971245.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16595.18万元,其中:固定资产投资12857.24万元,占项目总投资的77.48%;流动资金3737.94万元,占项目总投资的22.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5367.37万元,占项目总投资的32.34%;设备购置费5846.20万元,占项目总投资的35.23%;其它投资1643.67万元,占项目总投资的9.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12857.24+3737.94=16595.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16595.18129.07%129.07%100.00%2项目建设投资万元12857.24100.00%100.00%77.48%2.1工程费用万元11213.5787.22%87.22%67.57%2.1.1建筑工程费万元5367.3741.75%41.75%32.34%2.1.2设备购置及安装费万元5846.2045.47%45.47%35.23%2.2工程建设其他费用万元782.526.09%6.09%4.72%2.2.1无形资产万元782.526.09%6.09%4.72%2.3预备费万元861.156.70%6.70%5.19%2.3.1基本预备费万元469.493.65%3.65%2.83%2.3.2涨价预备费万元391.663.05%3.05%2.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12857.24100.00%100.00%77.48%5建设期间费用万元6流动资金万元3737.9429.07%29.07%22.52%7铺底流动资金万元1245.989.69%9.69%7.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.12%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度180.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18501.7418501.7457833.7857833.784640.021.1主要生产车间11101.0411101.0434700.2734700.272876.811.2辅助生产车间5920.565920.5618506.8118506.811484.811.3其他生产车间1480.141480.143354.363354.36278.402仓储工程3925.403925.4010241.1810241.18597.572.1成品贮存981.35981.352560.302560.30149.392.2原料仓储2041.212041.215325.415325.41310.742.3辅助材料仓库902.84902.842355.472355.47137.443供配电工程209.35209.35209.35209.3513.743.1供配电室209.35209.35209.35209.3513.744给排水工程240.76240.76240.76240.7612.294.1给排水240.76240.76240.76240.7612.295服务性工程2486.092486.092486.092486.09145.065.1办公用房1164.291164.291164.291164.2958.185.2生活服务1321.801321.801321.801321.8064.896消防及环保工程701.34701.34701.34701.3446.046.1消防环保工程701.34701.34701.34701.3446.047项目总图工程104.68104.68104.68104.68-195.497.1场地及道路硬化7090.491545.511545.517.2场区围墙1545.517090.497090.497.3安全保卫室104.68104.68104.68104.688绿化工程3089.69108.14合计26169.3673589.4473589.445367.37(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费5846.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量715613.97千瓦时,折合87.95吨标准煤。2、项目年总用水量19042.37立方米,折合1.63吨标准煤。3、“汽车用硅胶管投资建设项目投资建设项目”,年用电量715613.97千瓦时,年总用水量19042.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.58吨标准煤/年。达产年综合节能量23.81吨标准煤/年,项目总节能率26.37%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“汽车用硅胶管投资建设项目”主要从事汽车用硅胶管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车用硅胶管投资建设项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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