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泓域咨询MACRO/ 汽车水泵投资建设项目立项申请汽车水泵投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46296.47平方米(折合约69.41亩),其中:净用地面积46296.47平方米(红线范围折合约69.41亩)。项目规划总建筑面积72222.49平方米,其中:规划建设主体工程56492.70平方米,计容建筑面积72222.49平方米;预计建筑工程投资5582.08万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车水泵,根据市场情况,预计年产值37144.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13766.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5582.084857.99198.3313766.091.1工程费用万元5582.084857.9926551.191.1.1建筑工程费用万元5582.085582.0831.54%1.1.2设备购置及安装费万元4857.994857.9927.45%1.2工程建设其他费用万元3326.023326.0218.79%1.2.1无形资产万元1611.271611.271.3预备费万元1714.751714.751.3.1基本预备费万元686.58686.581.3.2涨价预备费万元1028.171028.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元13766.0913766.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3933.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26551.1913026.1920472.7726551.1926551.1926551.191.1应收账款万元7965.363584.416372.297965.367965.367965.361.2存货万元11948.045376.629558.4311948.0411948.0411948.041.2.1原辅材料万元3584.411612.992867.533584.413584.413584.411.2.2燃料动力万元179.2280.65143.38179.22179.22179.221.2.3在产品万元5496.102473.244396.885496.105496.105496.101.2.4产成品万元2688.311209.742150.652688.312688.312688.311.3现金万元6637.802987.015310.246637.806637.806637.802流动负债万元22617.5110177.8818094.0122617.5122617.5122617.512.1应付账款万元22617.5110177.8818094.0122617.5122617.5122617.513流动资金万元3933.681770.163146.943933.683933.683933.684铺底流动资金万元1311.21590.051048.981311.211311.211311.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17699.77万元,其中:固定资产投资13766.09万元,占项目总投资的77.78%;流动资金3933.68万元,占项目总投资的22.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5582.08万元,占项目总投资的31.54%;设备购置费4857.99万元,占项目总投资的27.45%;其它投资3326.02万元,占项目总投资的18.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13766.09+3933.68=17699.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17699.77128.58%128.58%100.00%2项目建设投资万元13766.09100.00%100.00%77.78%2.1工程费用万元10440.0775.84%75.84%58.98%2.1.1建筑工程费万元5582.0840.55%40.55%31.54%2.1.2设备购置及安装费万元4857.9935.29%35.29%27.45%2.2工程建设其他费用万元1611.2711.70%11.70%9.10%2.2.1无形资产万元1611.2711.70%11.70%9.10%2.3预备费万元1714.7512.46%12.46%9.69%2.3.1基本预备费万元686.584.99%4.99%3.88%2.3.2涨价预备费万元1028.177.47%7.47%5.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13766.09100.00%100.00%77.78%5建设期间费用万元6流动资金万元3933.6828.58%28.58%22.22%7铺底流动资金万元1311.239.53%9.53%7.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.04%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度198.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18997.4218997.4256492.7056492.704802.961.1主要生产车间11398.4511398.4533895.6233895.622977.841.2辅助生产车间6079.176079.1718077.6618077.661536.951.3其他生产车间1519.791519.793276.583276.58288.182仓储工程4030.574030.5710224.3610224.36632.192.1成品贮存1007.641007.642556.092556.09158.052.2原料仓储2095.902095.905316.675316.67328.742.3辅助材料仓库927.03927.032351.602351.60145.403供配电工程214.96214.96214.96214.9614.953.1供配电室214.96214.96214.96214.9614.954给排水工程247.21247.21247.21247.2113.374.1给排水247.21247.21247.21247.2113.375服务性工程2552.692552.692552.692552.69157.845.1办公用房1330.261330.261330.261330.2683.755.2生活服务1222.431222.431222.431222.4391.816消防及环保工程720.13720.13720.13720.1350.096.1消防环保工程720.13720.13720.13720.1350.097项目总图工程107.48107.48107.48107.48-188.627.1场地及道路硬化7444.881570.171570.177.2场区围墙1570.177444.887444.887.3安全保卫室107.48107.48107.48107.488绿化工程2837.2699.30合计26870.4772222.4972222.495582.08(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4857.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量915367.50千瓦时,折合112.50吨标准煤。2、项目年总用水量20721.37立方米,折合1.77吨标准煤。3、“汽车水泵投资建设项目投资建设项目”,年用电量915367.50千瓦时,年总用水量20721.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.27吨标准煤/年。达产年综合节能量42.26吨标准煤/年,项目总节能率21.38%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“汽车水泵投资建设项目”主要从事汽车水泵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车水泵投资建设项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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