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泓域咨询MACRO/ 汽车空调管路压板投资建设项目立项申请汽车空调管路压板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32602.96平方米(折合约48.88亩),其中:净用地面积32602.96平方米(红线范围折合约48.88亩)。项目规划总建筑面积43361.94平方米,其中:规划建设主体工程28129.03平方米,计容建筑面积43361.94平方米;预计建筑工程投资3696.81万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车空调管路压板,根据市场情况,预计年产值25064.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8783.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3696.813262.41179.698783.251.1工程费用万元3696.813262.4117514.541.1.1建筑工程费用万元3696.813696.8132.73%1.1.2设备购置及安装费万元3262.413262.4128.89%1.2工程建设其他费用万元1824.031824.0316.15%1.2.1无形资产万元827.16827.161.3预备费万元996.87996.871.3.1基本预备费万元536.66536.661.3.2涨价预备费万元460.21460.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元8783.258783.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2509.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17514.547558.5713974.6117514.5417514.5417514.541.1应收账款万元5254.362101.744203.495254.365254.365254.361.2存货万元7881.543152.626305.237881.547881.547881.541.2.1原辅材料万元2364.46945.781891.572364.462364.462364.461.2.2燃料动力万元118.2247.2994.58118.22118.22118.221.2.3在产品万元3625.511450.202900.413625.513625.513625.511.2.4产成品万元1773.35709.341418.681773.351773.351773.351.3现金万元4378.641751.453502.914378.644378.644378.642流动负债万元15004.646001.8612003.7115004.6415004.6415004.642.1应付账款万元15004.646001.8612003.7115004.6415004.6415004.643流动资金万元2509.901003.962007.922509.902509.902509.904铺底流动资金万元836.62334.65669.31836.62836.62836.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11293.15万元,其中:固定资产投资8783.25万元,占项目总投资的77.78%;流动资金2509.90万元,占项目总投资的22.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3696.81万元,占项目总投资的32.73%;设备购置费3262.41万元,占项目总投资的28.89%;其它投资1824.03万元,占项目总投资的16.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8783.25+2509.90=11293.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11293.15128.58%128.58%100.00%2项目建设投资万元8783.25100.00%100.00%77.78%2.1工程费用万元6959.2279.23%79.23%61.62%2.1.1建筑工程费万元3696.8142.09%42.09%32.73%2.1.2设备购置及安装费万元3262.4137.14%37.14%28.89%2.2工程建设其他费用万元827.169.42%9.42%7.32%2.2.1无形资产万元827.169.42%9.42%7.32%2.3预备费万元996.8711.35%11.35%8.83%2.3.1基本预备费万元536.666.11%6.11%4.75%2.3.2涨价预备费万元460.215.24%5.24%4.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8783.25100.00%100.00%77.78%5建设期间费用万元6流动资金万元2509.9028.58%28.58%22.22%7铺底流动资金万元836.639.53%9.53%7.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.87%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度179.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13569.7113569.7128129.0328129.032637.951.1主要生产车间8141.838141.8316877.4216877.421635.531.2辅助生产车间4342.314342.319001.299001.29844.141.3其他生产车间1085.581085.581631.481631.48158.282仓储工程2879.002879.009901.399901.39675.312.1成品贮存719.75719.752475.352475.35168.832.2原料仓储1497.081497.085148.725148.72351.162.3辅助材料仓库662.17662.172277.322277.32155.323供配电工程153.55153.55153.55153.5511.783.1供配电室153.55153.55153.55153.5511.784给排水工程176.58176.58176.58176.5810.544.1给排水176.58176.58176.58176.5810.545服务性工程1823.371823.371823.371823.37124.365.1办公用房884.07884.07884.07884.0760.065.2生活服务939.30939.30939.30939.3053.276消防及环保工程514.38514.38514.38514.3839.476.1消防环保工程514.38514.38514.38514.3839.477项目总图工程76.7776.7776.7776.77117.547.1场地及道路硬化5179.02937.09937.097.2场区围墙937.095179.025179.027.3安全保卫室76.7776.7776.7776.778绿化工程2281.8479.86合计19193.3643361.9443361.943696.81(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3262.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量960200.17千瓦时,折合118.01吨标准煤。2、项目年总用水量11348.87立方米,折合0.97吨标准煤。3、“汽车空调管路压板投资建设项目投资建设项目”,年用电量960200.17千瓦时,年总用水量11348.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.98吨标准煤/年。达产年综合节能量39.66吨标准煤/年,项目总节能率27.70%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“汽车空调管路压板投资建设项目”主要从事汽车空调管路压板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车空调管路压板投资建设项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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