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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水性粘合剂投资建设项目立项申请水性粘合剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31742.53平方米(折合约47.59亩),其中:净用地面积31742.53平方米(红线范围折合约47.59亩)。项目规划总建筑面积42534.99平方米,其中:规划建设主体工程25878.23平方米,计容建筑面积42534.99平方米;预计建筑工程投资3683.53万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水性粘合剂,根据市场情况,预计年产值21136.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8461.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3683.533617.70177.808461.501.1工程费用万元3683.533617.7012786.591.1.1建筑工程费用万元3683.533683.5333.29%1.1.2设备购置及安装费万元3617.703617.7032.69%1.2工程建设其他费用万元1160.271160.2710.49%1.2.1无形资产万元478.00478.001.3预备费万元682.27682.271.3.1基本预备费万元337.91337.911.3.2涨价预备费万元344.36344.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元8461.508461.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2603.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12786.599070.6611850.2912786.5912786.5912786.591.1应收账款万元3835.982493.393068.783835.983835.983835.981.2存货万元5753.973740.084603.175753.975753.975753.971.2.1原辅材料万元1726.191122.021380.951726.191726.191726.191.2.2燃料动力万元86.3156.1069.0586.3186.3186.311.2.3在产品万元2646.831720.442117.462646.832646.832646.831.2.4产成品万元1294.64841.521035.711294.641294.641294.641.3现金万元3196.652077.822557.323196.653196.653196.652流动负债万元10182.906618.888146.3210182.9010182.9010182.902.1应付账款万元10182.906618.888146.3210182.9010182.9010182.903流动资金万元2603.691692.402082.952603.692603.692603.694铺底流动资金万元867.89564.13694.32867.89867.89867.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11065.19万元,其中:固定资产投资8461.50万元,占项目总投资的76.47%;流动资金2603.69万元,占项目总投资的23.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3683.53万元,占项目总投资的33.29%;设备购置费3617.70万元,占项目总投资的32.69%;其它投资1160.27万元,占项目总投资的10.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8461.50+2603.69=11065.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11065.19130.77%130.77%100.00%2项目建设投资万元8461.50100.00%100.00%76.47%2.1工程费用万元7301.2386.29%86.29%65.98%2.1.1建筑工程费万元3683.5343.53%43.53%33.29%2.1.2设备购置及安装费万元3617.7042.75%42.75%32.69%2.2工程建设其他费用万元478.005.65%5.65%4.32%2.2.1无形资产万元478.005.65%5.65%4.32%2.3预备费万元682.278.06%8.06%6.17%2.3.1基本预备费万元337.913.99%3.99%3.05%2.3.2涨价预备费万元344.364.07%4.07%3.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8461.50100.00%100.00%76.47%5建设期间费用万元6流动资金万元2603.6930.77%30.77%23.53%7铺底流动资金万元867.9010.26%10.26%7.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.83%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度177.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16568.9116568.9125878.2325878.232465.161.1主要生产车间9941.359941.3515526.9415526.941528.401.2辅助生产车间5302.055302.058281.038281.03788.851.3其他生产车间1325.511325.511500.941500.94147.912仓储工程3515.333515.3310826.8910826.89750.092.1成品贮存878.83878.832706.722706.72187.522.2原料仓储1827.971827.975629.985629.98390.052.3辅助材料仓库808.53808.532490.182490.18172.523供配电工程187.48187.48187.48187.4814.613.1供配电室187.48187.48187.48187.4814.614给排水工程215.61215.61215.61215.6113.074.1给排水215.61215.61215.61215.6113.075服务性工程2226.372226.372226.372226.37154.245.1办公用房1280.961280.961280.961280.9678.895.2生活服务945.41945.41945.41945.4163.106消防及环保工程628.07628.07628.07628.0748.956.1消防环保工程628.07628.07628.07628.0748.957项目总图工程93.7493.7493.7493.74154.337.1场地及道路硬化6399.20975.37975.377.2场区围墙975.376399.206399.207.3安全保卫室93.7493.7493.7493.748绿化工程2373.5983.08合计23435.5142534.9942534.993683.53(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费3617.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量742546.12千瓦时,折合91.26吨标准煤。2、项目年总用水量12466.34立方米,折合1.06吨标准煤。3、“水性粘合剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量742546.12千瓦时,年总用水量12466.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.32吨标准煤/年。达产年综合节能量27.58吨标准煤/年,项目总节能率25.40%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“水性粘合剂投资建设项目”主要从事水性粘合剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水性粘合剂投资建设项目选址于xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目
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