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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车SMC配件投资建设项目立项申请汽车SMC配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52406.19平方米(折合约78.57亩),其中:净用地面积52406.19平方米(红线范围折合约78.57亩)。项目规划总建筑面积85946.15平方米,其中:规划建设主体工程56908.00平方米,计容建筑面积85946.15平方米;预计建筑工程投资7470.98万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车SMC配件,根据市场情况,预计年产值15577.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13794.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7470.986428.20175.5713794.531.1工程费用万元7470.986428.209636.541.1.1建筑工程费用万元7470.987470.9848.57%1.1.2设备购置及安装费万元6428.206428.2041.79%1.2工程建设其他费用万元-104.65-104.65-0.68%1.2.1无形资产万元-58.83-58.831.3预备费万元-45.82-45.821.3.1基本预备费万元-22.85-22.851.3.2涨价预备费万元-22.97-22.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元13794.5313794.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1587.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9636.544297.018266.789636.549636.549636.541.1应收账款万元2890.961156.382023.672890.962890.962890.961.2存货万元4336.441734.583035.514336.444336.444336.441.2.1原辅材料万元1300.93520.37910.651300.931300.931300.931.2.2燃料动力万元65.0526.0245.5365.0565.0565.051.2.3在产品万元1994.76797.901396.331994.761994.761994.761.2.4产成品万元975.70390.28682.99975.70975.70975.701.3现金万元2409.14963.651686.392409.142409.142409.142流动负债万元8048.563219.425633.998048.568048.568048.562.1应付账款万元8048.563219.425633.998048.568048.568048.563流动资金万元1587.98635.191111.591587.981587.981587.984铺底流动资金万元529.32211.73370.53529.32529.32529.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15382.51万元,其中:固定资产投资13794.53万元,占项目总投资的89.68%;流动资金1587.98万元,占项目总投资的10.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7470.98万元,占项目总投资的48.57%;设备购置费6428.20万元,占项目总投资的41.79%;其它投资-104.65万元,占项目总投资的-0.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13794.53+1587.98=15382.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15382.51111.51%111.51%100.00%2项目建设投资万元13794.53100.00%100.00%89.68%2.1工程费用万元13899.18100.76%100.76%90.36%2.1.1建筑工程费万元7470.9854.16%54.16%48.57%2.1.2设备购置及安装费万元6428.2046.60%46.60%41.79%2.2工程建设其他费用万元-58.83-0.43%-0.43%-0.38%2.2.1无形资产万元-58.83-0.43%-0.43%-0.38%2.3预备费万元-45.82-0.33%-0.33%-0.30%2.3.1基本预备费万元-22.85-0.17%-0.17%-0.15%2.3.2涨价预备费万元-22.97-0.17%-0.17%-0.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13794.53100.00%100.00%89.68%5建设期间费用万元6流动资金万元1587.9811.51%11.51%10.32%7铺底流动资金万元529.333.84%3.84%3.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.53%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度175.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24279.6424279.6456908.0056908.005441.481.1主要生产车间14567.7814567.7834144.8034144.803373.721.2辅助生产车间7769.487769.4818210.5618210.561741.271.3其他生产车间1942.371942.373300.663300.66326.492仓储工程5151.275151.2718874.8018874.801312.572.1成品贮存1287.821287.824718.704718.70328.142.2原料仓储2678.662678.669814.909814.90682.542.3辅助材料仓库1184.791184.794341.204341.20301.893供配电工程274.73274.73274.73274.7321.493.1供配电室274.73274.73274.73274.7321.494给排水工程315.94315.94315.94315.9419.224.1给排水315.94315.94315.94315.9419.225服务性工程3262.473262.473262.473262.47226.885.1办公用房1918.261918.261918.261918.2692.835.2生活服务1344.211344.211344.211344.2191.226消防及环保工程920.36920.36920.36920.3672.006.1消防环保工程920.36920.36920.36920.3672.007项目总图工程137.37137.37137.37137.37244.347.1场地及道路硬化8833.311865.311865.317.2场区围墙1865.318833.318833.317.3安全保卫室137.37137.37137.37137.378绿化工程3800.02133.00合计34341.7885946.1585946.157470.98(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费6428.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量503818.27千瓦时,折合61.92吨标准煤。2、项目年总用水量14376.40立方米,折合1.23吨标准煤。3、“汽车SMC配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量503818.27千瓦时,年总用水量14376.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.15吨标准煤/年。达产年综合节能量23.36吨标准煤/年,项目总节能率27.65%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“汽车SMC配件投资建设项目”主要从事汽车SMC配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车SMC配件投资建设项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足x
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