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泓域咨询MACRO/ 汽车LED灯具及配件投资建设项目立项申请汽车LED灯具及配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42281.13平方米(折合约63.39亩),其中:净用地面积42281.13平方米(红线范围折合约63.39亩)。项目规划总建筑面积51582.98平方米,其中:规划建设主体工程33624.09平方米,计容建筑面积51582.98平方米;预计建筑工程投资4018.76万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车LED灯具及配件,根据市场情况,预计年产值38190.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10773.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4018.763690.97169.9510773.131.1工程费用万元4018.763690.9725576.501.1.1建筑工程费用万元4018.764018.7625.84%1.1.2设备购置及安装费万元3690.973690.9723.73%1.2工程建设其他费用万元3063.403063.4019.69%1.2.1无形资产万元1580.501580.501.3预备费万元1482.901482.901.3.1基本预备费万元823.75823.751.3.2涨价预备费万元659.15659.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元10773.1310773.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4782.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25576.5014969.5219973.0725576.5025576.5025576.501.1应收账款万元7672.954220.125754.717672.957672.957672.951.2存货万元11509.436330.188632.0711509.4311509.4311509.431.2.1原辅材料万元3452.831899.062589.623452.833452.833452.831.2.2燃料动力万元172.6494.95129.48172.64172.64172.641.2.3在产品万元5294.342911.893970.755294.345294.345294.341.2.4产成品万元2589.621424.291942.222589.622589.622589.621.3现金万元6394.133516.774795.596394.136394.136394.132流动负债万元20794.4011436.9215595.8020794.4020794.4020794.402.1应付账款万元20794.4011436.9215595.8020794.4020794.4020794.403流动资金万元4782.102630.163586.584782.104782.104782.104铺底流动资金万元1594.02876.721195.521594.021594.021594.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15555.23万元,其中:固定资产投资10773.13万元,占项目总投资的69.26%;流动资金4782.10万元,占项目总投资的30.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4018.76万元,占项目总投资的25.84%;设备购置费3690.97万元,占项目总投资的23.73%;其它投资3063.40万元,占项目总投资的19.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10773.13+4782.10=15555.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15555.23144.39%144.39%100.00%2项目建设投资万元10773.13100.00%100.00%69.26%2.1工程费用万元7709.7371.56%71.56%49.56%2.1.1建筑工程费万元4018.7637.30%37.30%25.84%2.1.2设备购置及安装费万元3690.9734.26%34.26%23.73%2.2工程建设其他费用万元1580.5014.67%14.67%10.16%2.2.1无形资产万元1580.5014.67%14.67%10.16%2.3预备费万元1482.9013.76%13.76%9.53%2.3.1基本预备费万元823.757.65%7.65%5.30%2.3.2涨价预备费万元659.156.12%6.12%4.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10773.13100.00%100.00%69.26%5建设期间费用万元6流动资金万元4782.1044.39%44.39%30.74%7铺底流动资金万元1594.0314.80%14.80%10.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.23%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度169.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17406.5517406.5533624.0933624.092881.571.1主要生产车间10443.9310443.9320174.4520174.451786.571.2辅助生产车间5570.105570.1010759.7110759.71922.101.3其他生产车间1392.521392.521950.201950.20172.892仓储工程3693.043693.0411673.2811673.28727.562.1成品贮存923.26923.262918.322918.32181.892.2原料仓储1920.381920.386070.116070.11378.332.3辅助材料仓库849.40849.402684.852684.85167.343供配电工程196.96196.96196.96196.9613.813.1供配电室196.96196.96196.96196.9613.814给排水工程226.51226.51226.51226.5112.354.1给排水226.51226.51226.51226.5112.355服务性工程2338.932338.932338.932338.93145.785.1办公用房1383.061383.061383.061383.0668.565.2生活服务955.87955.87955.87955.8775.616消防及环保工程659.82659.82659.82659.8246.276.1消防环保工程659.82659.82659.82659.8246.277项目总图工程98.4898.4898.4898.48102.247.1场地及道路硬化6339.961155.171155.177.2场区围墙1155.176339.966339.967.3安全保卫室98.4898.4898.4898.488绿化工程2548.0989.18合计24620.3051582.9851582.984018.76(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费3690.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量1278503.96千瓦时,折合157.13吨标准煤。2、项目年总用水量31303.54立方米,折合2.67吨标准煤。3、“汽车LED灯具及配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1278503.96千瓦时,年总用水量31303.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.80吨标准煤/年。达产年综合节能量39.95吨标准煤/年,项目总节能率24.04%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“汽车LED灯具及配件投资建设项目”主要从事汽车LED灯具及配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车LED灯具及配件投资建设项目选址于某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等

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