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泓域咨询MACRO/ 油墨投资建设项目立项申请油墨投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28627.64平方米(折合约42.92亩),其中:净用地面积28627.64平方米(红线范围折合约42.92亩)。项目规划总建筑面积37502.21平方米,其中:规划建设主体工程23286.07平方米,计容建筑面积37502.21平方米;预计建筑工程投资3250.56万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为油墨,根据市场情况,预计年产值24594.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7054.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3250.562759.75164.377054.761.1工程费用万元3250.562759.7519176.671.1.1建筑工程费用万元3250.563250.5631.79%1.1.2设备购置及安装费万元2759.752759.7526.99%1.2工程建设其他费用万元1044.451044.4510.22%1.2.1无形资产万元549.51549.511.3预备费万元494.94494.941.3.1基本预备费万元226.01226.011.3.2涨价预备费万元268.93268.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元7054.767054.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3168.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19176.6711547.7312235.8919176.6719176.6719176.671.1应收账款万元5753.003451.804027.105753.005753.005753.001.2存货万元8629.505177.706040.658629.508629.508629.501.2.1原辅材料万元2588.851553.311812.192588.852588.852588.851.2.2燃料动力万元129.4477.6790.61129.44129.44129.441.2.3在产品万元3969.572381.742778.703969.573969.573969.571.2.4产成品万元1941.641164.981359.151941.641941.641941.641.3现金万元4794.172876.503355.924794.174794.174794.172流动负债万元16007.749604.6411205.4216007.7416007.7416007.742.1应付账款万元16007.749604.6411205.4216007.7416007.7416007.743流动资金万元3168.931901.362218.253168.933168.933168.934铺底流动资金万元1056.30633.79739.421056.301056.301056.303、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10223.69万元,其中:固定资产投资7054.76万元,占项目总投资的69.00%;流动资金3168.93万元,占项目总投资的31.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3250.56万元,占项目总投资的31.79%;设备购置费2759.75万元,占项目总投资的26.99%;其它投资1044.45万元,占项目总投资的10.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7054.76+3168.93=10223.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10223.69144.92%144.92%100.00%2项目建设投资万元7054.76100.00%100.00%69.00%2.1工程费用万元6010.3185.20%85.20%58.79%2.1.1建筑工程费万元3250.5646.08%46.08%31.79%2.1.2设备购置及安装费万元2759.7539.12%39.12%26.99%2.2工程建设其他费用万元549.517.79%7.79%5.37%2.2.1无形资产万元549.517.79%7.79%5.37%2.3预备费万元494.947.02%7.02%4.84%2.3.1基本预备费万元226.013.20%3.20%2.21%2.3.2涨价预备费万元268.933.81%3.81%2.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7054.76100.00%100.00%69.00%5建设期间费用万元6流动资金万元3168.9344.92%44.92%31.00%7铺底流动资金万元1056.3114.97%14.97%10.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.65%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度164.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12882.5912882.5923286.0723286.072220.191.1主要生产车间7729.557729.5513971.6413971.641376.521.2辅助生产车间4122.434122.437451.547451.54710.461.3其他生产车间1030.611030.611350.591350.59133.212仓储工程2733.222733.229240.499240.49640.752.1成品贮存683.30683.302310.122310.12160.192.2原料仓储1421.271421.274805.054805.05333.192.3辅助材料仓库628.64628.642125.312125.31147.373供配电工程145.77145.77145.77145.7711.373.1供配电室145.77145.77145.77145.7711.374给排水工程167.64167.64167.64167.6410.174.1给排水167.64167.64167.64167.6410.175服务性工程1731.041731.041731.041731.04120.035.1办公用房939.17939.17939.17939.1763.155.2生活服务791.87791.87791.87791.8750.766消防及环保工程488.34488.34488.34488.3438.096.1消防环保工程488.34488.34488.34488.3438.097项目总图工程72.8972.8972.8972.89157.447.1场地及道路硬化4923.351082.741082.747.2场区围墙1082.744923.354923.357.3安全保卫室72.8972.8972.8972.898绿化工程1500.6852.52合计18221.4937502.2137502.213250.56(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2759.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量434901.27千瓦时,折合53.45吨标准煤。2、项目年总用水量19938.01立方米,折合1.70吨标准煤。3、“油墨投资建设项目投资建设项目”,年用电量434901.27千瓦时,年总用水量19938.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.15吨标准煤/年。达产年综合节能量18.38吨标准煤/年,项目总节能率22.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“油墨投资建设项目”主要从事油墨项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性油墨投资建设项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中

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