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文档简介
泓域咨询MACRO/ 海绵导电布投资建设项目立项申请海绵导电布投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41694.17平方米(折合约62.51亩),其中:净用地面积41694.17平方米(红线范围折合约62.51亩)。项目规划总建筑面积65459.85平方米,其中:规划建设主体工程52029.51平方米,计容建筑面积65459.85平方米;预计建筑工程投资4627.25万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为海绵导电布,根据市场情况,预计年产值37335.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11184.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4627.253419.62178.9311184.911.1工程费用万元4627.253419.6226437.091.1.1建筑工程费用万元4627.254627.2528.39%1.1.2设备购置及安装费万元3419.623419.6220.98%1.2工程建设其他费用万元3138.043138.0419.25%1.2.1无形资产万元1357.481357.481.3预备费万元1780.561780.561.3.1基本预备费万元926.94926.941.3.2涨价预备费万元853.62853.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元11184.9111184.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5115.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26437.0915467.0421427.1726437.0926437.0926437.091.1应收账款万元7931.135155.236344.907931.137931.137931.131.2存货万元11896.697732.859517.3511896.6911896.6911896.691.2.1原辅材料万元3569.012319.852855.213569.013569.013569.011.2.2燃料动力万元178.45115.99142.76178.45178.45178.451.2.3在产品万元5472.483557.114377.985472.485472.485472.481.2.4产成品万元2676.761739.892141.402676.762676.762676.761.3现金万元6609.274296.035287.426609.276609.276609.272流动负债万元21321.6913859.1017057.3521321.6921321.6921321.692.1应付账款万元21321.6913859.1017057.3521321.6921321.6921321.693流动资金万元5115.403325.014092.325115.405115.405115.404铺底流动资金万元1705.121108.341364.111705.121705.121705.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16300.31万元,其中:固定资产投资11184.91万元,占项目总投资的68.62%;流动资金5115.40万元,占项目总投资的31.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4627.25万元,占项目总投资的28.39%;设备购置费3419.62万元,占项目总投资的20.98%;其它投资3138.04万元,占项目总投资的19.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11184.91+5115.40=16300.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16300.31145.73%145.73%100.00%2项目建设投资万元11184.91100.00%100.00%68.62%2.1工程费用万元8046.8771.94%71.94%49.37%2.1.1建筑工程费万元4627.2541.37%41.37%28.39%2.1.2设备购置及安装费万元3419.6230.57%30.57%20.98%2.2工程建设其他费用万元1357.4812.14%12.14%8.33%2.2.1无形资产万元1357.4812.14%12.14%8.33%2.3预备费万元1780.5615.92%15.92%10.92%2.3.1基本预备费万元926.948.29%8.29%5.69%2.3.2涨价预备费万元853.627.63%7.63%5.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11184.91100.00%100.00%68.62%5建设期间费用万元6流动资金万元5115.4045.73%45.73%31.38%7铺底流动资金万元1705.1315.24%15.24%10.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.17%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度178.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17147.2217147.2252029.5152029.514045.671.1主要生产车间10288.3310288.3331217.7131217.712508.321.2辅助生产车间5487.115487.1116649.4416649.441294.611.3其他生产车间1371.781371.783017.713017.71242.742仓储工程3638.033638.038729.728729.72493.672.1成品贮存909.51909.512182.432182.43123.422.2原料仓储1891.781891.784539.454539.45256.712.3辅助材料仓库836.75836.752007.842007.84113.543供配电工程194.03194.03194.03194.0312.343.1供配电室194.03194.03194.03194.0312.344给排水工程223.13223.13223.13223.1311.044.1给排水223.13223.13223.13223.1311.045服务性工程2304.082304.082304.082304.08130.305.1办公用房1112.241112.241112.241112.2471.445.2生活服务1191.841191.841191.841191.8476.756消防及环保工程649.99649.99649.99649.9941.356.1消防环保工程649.99649.99649.99649.9941.357项目总图工程97.0197.0197.0197.01-182.877.1场地及道路硬化6605.04992.93992.937.2场区围墙992.936605.046605.047.3安全保卫室97.0197.0197.0197.018绿化工程2164.2775.75合计24253.5065459.8565459.854627.25(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费3419.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量1121142.11千瓦时,折合137.79吨标准煤。2、项目年总用水量40665.75立方米,折合3.47吨标准煤。3、“海绵导电布投资建设项目投资建设项目”,年用电量1121142.11千瓦时,年总用水量40665.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.26吨标准煤/年。达产年综合节能量42.19吨标准煤/年,项目总节能率26.50%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“海绵导电布投资建设项目”主要从事海绵导电布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性海绵导电布投资建设项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目
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