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泓域咨询MACRO/ 液压挺柱投资建设项目立项申请液压挺柱投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42367.84平方米(折合约63.52亩),其中:净用地面积42367.84平方米(红线范围折合约63.52亩)。项目规划总建筑面积44486.23平方米,其中:规划建设主体工程31663.26平方米,计容建筑面积44486.23平方米;预计建筑工程投资3490.55万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为液压挺柱,根据市场情况,预计年产值30720.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12348.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3490.554331.62194.4112348.921.1工程费用万元3490.554331.6223087.601.1.1建筑工程费用万元3490.553490.5521.72%1.1.2设备购置及安装费万元4331.624331.6226.95%1.2工程建设其他费用万元4526.754526.7528.17%1.2.1无形资产万元2497.242497.241.3预备费万元2029.512029.511.3.1基本预备费万元840.42840.421.3.2涨价预备费万元1189.091189.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元12348.9212348.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3722.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23087.608927.9013853.7223087.6023087.6023087.601.1应收账款万元6926.283116.834848.406926.286926.286926.281.2存货万元10389.424675.247272.5910389.4210389.4210389.421.2.1原辅材料万元3116.831402.572181.783116.833116.833116.831.2.2燃料动力万元155.8470.13109.09155.84155.84155.841.2.3在产品万元4779.132150.613345.394779.134779.134779.131.2.4产成品万元2337.621051.931636.332337.622337.622337.621.3现金万元5771.902597.364040.335771.905771.905771.902流动负债万元19364.798714.1613555.3519364.7919364.7919364.792.1应付账款万元19364.798714.1613555.3519364.7919364.7919364.793流动资金万元3722.811675.262605.973722.813722.813722.814铺底流动资金万元1240.92558.42868.651240.921240.921240.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16071.73万元,其中:固定资产投资12348.92万元,占项目总投资的76.84%;流动资金3722.81万元,占项目总投资的23.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3490.55万元,占项目总投资的21.72%;设备购置费4331.62万元,占项目总投资的26.95%;其它投资4526.75万元,占项目总投资的28.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12348.92+3722.81=16071.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16071.73130.15%130.15%100.00%2项目建设投资万元12348.92100.00%100.00%76.84%2.1工程费用万元7822.1763.34%63.34%48.67%2.1.1建筑工程费万元3490.5528.27%28.27%21.72%2.1.2设备购置及安装费万元4331.6235.08%35.08%26.95%2.2工程建设其他费用万元2497.2420.22%20.22%15.54%2.2.1无形资产万元2497.2420.22%20.22%15.54%2.3预备费万元2029.5116.43%16.43%12.63%2.3.1基本预备费万元840.426.81%6.81%5.23%2.3.2涨价预备费万元1189.099.63%9.63%7.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12348.92100.00%100.00%76.84%5建设期间费用万元6流动资金万元3722.8130.15%30.15%23.16%7铺底流动资金万元1240.9410.05%10.05%7.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.66%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度194.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17271.5217271.5231663.2631663.262732.851.1主要生产车间10362.9110362.9118997.9618997.961694.371.2辅助生产车间5526.895526.8910132.2410132.24874.511.3其他生产车间1381.721381.721836.471836.47163.972仓储工程3664.393664.398334.938334.93523.192.1成品贮存916.10916.102083.732083.73130.802.2原料仓储1905.481905.484334.164334.16272.062.3辅助材料仓库842.81842.811917.031917.03120.333供配电工程195.43195.43195.43195.4313.803.1供配电室195.43195.43195.43195.4313.804给排水工程224.75224.75224.75224.7512.344.1给排水224.75224.75224.75224.7512.345服务性工程2320.782320.782320.782320.78145.685.1办公用房1050.311050.311050.311050.3181.105.2生活服务1270.471270.471270.471270.4771.646消防及环保工程654.71654.71654.71654.7146.236.1消防环保工程654.71654.71654.71654.7146.237项目总图工程97.7297.7297.7297.72-63.097.1场地及道路硬化6480.461179.261179.267.2场区围墙1179.266480.466480.467.3安全保卫室97.7297.7297.7297.728绿化工程2272.8179.55合计24429.3044486.2344486.233490.55(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费4331.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量437423.62千瓦时,折合53.76吨标准煤。2、项目年总用水量28522.76立方米,折合2.44吨标准煤。3、“液压挺柱投资建设项目投资建设项目”,年用电量437423.62千瓦时,年总用水量28522.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.20吨标准煤/年。达产年综合节能量24.09吨标准煤/年,项目总节能率23.03%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“液压挺柱投资建设项目”主要从事液压挺柱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性液压挺柱投资建设项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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