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泓域咨询MACRO/ 液晶显示用增亮膜投资建设项目立项申请液晶显示用增亮膜投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35457.72平方米(折合约53.16亩),其中:净用地面积35457.72平方米(红线范围折合约53.16亩)。项目规划总建筑面积38294.34平方米,其中:规划建设主体工程30161.10平方米,计容建筑面积38294.34平方米;预计建筑工程投资3332.43万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为液晶显示用增亮膜,根据市场情况,预计年产值17802.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9327.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3332.434100.15175.469327.451.1工程费用万元3332.434100.1513496.741.1.1建筑工程费用万元3332.433332.4329.52%1.1.2设备购置及安装费万元4100.154100.1536.32%1.2工程建设其他费用万元1894.871894.8716.79%1.2.1无形资产万元784.48784.481.3预备费万元1110.391110.391.3.1基本预备费万元486.75486.751.3.2涨价预备费万元623.64623.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元9327.459327.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1961.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13496.747891.209727.0413496.7413496.7413496.741.1应收账款万元4049.022631.863036.774049.024049.024049.021.2存货万元6073.533947.804555.156073.536073.536073.531.2.1原辅材料万元1822.061184.341366.541822.061822.061822.061.2.2燃料动力万元91.1059.2268.3391.1091.1091.101.2.3在产品万元2793.821815.992095.372793.822793.822793.821.2.4产成品万元1366.54888.251024.911366.541366.541366.541.3现金万元3374.182193.222530.643374.183374.183374.182流动负债万元11535.157497.858651.3611535.1511535.1511535.152.1应付账款万元11535.157497.858651.3611535.1511535.1511535.153流动资金万元1961.591275.031471.191961.591961.591961.594铺底流动资金万元653.86425.01490.40653.86653.86653.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11289.04万元,其中:固定资产投资9327.45万元,占项目总投资的82.62%;流动资金1961.59万元,占项目总投资的17.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3332.43万元,占项目总投资的29.52%;设备购置费4100.15万元,占项目总投资的36.32%;其它投资1894.87万元,占项目总投资的16.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9327.45+1961.59=11289.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11289.04121.03%121.03%100.00%2项目建设投资万元9327.45100.00%100.00%82.62%2.1工程费用万元7432.5879.69%79.69%65.84%2.1.1建筑工程费万元3332.4335.73%35.73%29.52%2.1.2设备购置及安装费万元4100.1543.96%43.96%36.32%2.2工程建设其他费用万元784.488.41%8.41%6.95%2.2.1无形资产万元784.488.41%8.41%6.95%2.3预备费万元1110.3911.90%11.90%9.84%2.3.1基本预备费万元486.755.22%5.22%4.31%2.3.2涨价预备费万元623.646.69%6.69%5.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9327.45100.00%100.00%82.62%5建设期间费用万元6流动资金万元1961.5921.03%21.03%17.38%7铺底流动资金万元653.867.01%7.01%5.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.20%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度175.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15341.9815341.9830161.1030161.102887.131.1主要生产车间9205.199205.1918096.6618096.661790.021.2辅助生产车间4909.434909.439651.559651.55923.881.3其他生产车间1227.361227.361749.341749.34173.232仓储工程3255.023255.025286.615286.61368.042.1成品贮存813.75813.751321.651321.6592.012.2原料仓储1692.611692.612749.042749.04191.382.3辅助材料仓库748.65748.651215.921215.9284.653供配电工程173.60173.60173.60173.6013.603.1供配电室173.60173.60173.60173.6013.604给排水工程199.64199.64199.64199.6412.164.1给排水199.64199.64199.64199.6412.165服务性工程2061.512061.512061.512061.51143.525.1办公用房1169.131169.131169.131169.1362.835.2生活服务892.38892.38892.38892.3861.746消防及环保工程581.56581.56581.56581.5645.556.1消防环保工程581.56581.56581.56581.5645.557项目总图工程86.8086.8086.8086.80-228.227.1场地及道路硬化5659.981098.231098.237.2场区围墙1098.235659.985659.987.3安全保卫室86.8086.8086.8086.808绿化工程2589.9190.65合计21700.1238294.3438294.343332.43(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4100.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量921225.85千瓦时,折合113.22吨标准煤。2、项目年总用水量16328.05立方米,折合1.39吨标准煤。3、“液晶显示用增亮膜投资建设项目投资建设项目”,年用电量921225.85千瓦时,年总用水量16328.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.61吨标准煤/年。达产年综合节能量42.39吨标准煤/年,项目总节能率22.98%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“液晶显示用增亮膜投资建设项目”主要从事液晶显示用增亮膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性液晶显示用增亮膜投资建设项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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