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泓域咨询MACRO/ 油面筋投资建设项目立项申请油面筋投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11465.73平方米(折合约17.19亩),其中:净用地面积11465.73平方米(红线范围折合约17.19亩)。项目规划总建筑面积14561.48平方米,其中:规划建设主体工程9207.70平方米,计容建筑面积14561.48平方米;预计建筑工程投资1266.80万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为油面筋,根据市场情况,预计年产值5831.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3092.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1266.801099.45179.893092.311.1工程费用万元1266.801099.454060.781.1.1建筑工程费用万元1266.801266.8032.90%1.1.2设备购置及安装费万元1099.451099.4528.55%1.2工程建设其他费用万元726.06726.0618.86%1.2.1无形资产万元388.01388.011.3预备费万元338.05338.051.3.1基本预备费万元171.54171.541.3.2涨价预备费万元166.51166.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元3092.313092.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金758.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4060.782948.012458.704060.784060.784060.781.1应收账款万元1218.23791.85852.761218.231218.231218.231.2存货万元1827.351187.781279.151827.351827.351827.351.2.1原辅材料万元548.20356.33383.74548.20548.20548.201.2.2燃料动力万元27.4117.8219.1927.4127.4127.411.2.3在产品万元840.58546.38588.41840.58840.58840.581.2.4产成品万元411.15267.25287.81411.15411.15411.151.3现金万元1015.20659.88710.641015.201015.201015.202流动负债万元3302.632146.712311.843302.633302.633302.632.1应付账款万元3302.632146.712311.843302.633302.633302.633流动资金万元758.15492.80530.70758.15758.15758.154铺底流动资金万元252.71164.27176.90252.71252.71252.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3850.46万元,其中:固定资产投资3092.31万元,占项目总投资的80.31%;流动资金758.15万元,占项目总投资的19.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1266.80万元,占项目总投资的32.90%;设备购置费1099.45万元,占项目总投资的28.55%;其它投资726.06万元,占项目总投资的18.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3092.31+758.15=3850.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3850.46124.52%124.52%100.00%2项目建设投资万元3092.31100.00%100.00%80.31%2.1工程费用万元2366.2576.52%76.52%61.45%2.1.1建筑工程费万元1266.8040.97%40.97%32.90%2.1.2设备购置及安装费万元1099.4535.55%35.55%28.55%2.2工程建设其他费用万元388.0112.55%12.55%10.08%2.2.1无形资产万元388.0112.55%12.55%10.08%2.3预备费万元338.0510.93%10.93%8.78%2.3.1基本预备费万元171.545.55%5.55%4.46%2.3.2涨价预备费万元166.515.38%5.38%4.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3092.31100.00%100.00%80.31%5建设期间费用万元6流动资金万元758.1524.52%24.52%19.69%7铺底流动资金万元252.728.17%8.17%6.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.47%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度179.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4820.804820.809207.709207.70881.141.1主要生产车间2892.482892.485524.625524.62546.311.2辅助生产车间1542.661542.662946.462946.46281.961.3其他生产车间385.66385.66534.05534.0552.872仓储工程1022.801022.803479.963479.96242.202.1成品贮存255.70255.70869.99869.9960.552.2原料仓储531.86531.861809.581809.58125.942.3辅助材料仓库235.24235.24800.39800.3955.713供配电工程54.5554.5554.5554.554.273.1供配电室54.5554.5554.5554.554.274给排水工程62.7362.7362.7362.733.824.1给排水62.7362.7362.7362.733.825服务性工程647.77647.77647.77647.7745.085.1办公用房327.24327.24327.24327.2419.635.2生活服务320.53320.53320.53320.5324.546消防及环保工程182.74182.74182.74182.7414.316.1消防环保工程182.74182.74182.74182.7414.317项目总图工程27.2727.2727.2727.2748.497.1场地及道路硬化1840.65355.51355.517.2场区围墙355.511840.651840.657.3安全保卫室27.2727.2727.2727.278绿化工程785.5127.49合计6818.6714561.4814561.481266.80(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1099.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量806092.96千瓦时,折合99.07吨标准煤。2、项目年总用水量3996.71立方米,折合0.34吨标准煤。3、“油面筋投资建设项目投资建设项目”,年用电量806092.96千瓦时,年总用水量3996.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.41吨标准煤/年。达产年综合节能量34.93吨标准煤/年,项目总节能率20.06%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“油面筋投资建设项目”主要从事油面筋项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性油面筋投资建设项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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