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文档简介
泓域咨询MACRO/ 烘焙食品原料投资建设项目立项申请烘焙食品原料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人谢xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51672.49平方米(折合约77.47亩),其中:净用地面积51672.49平方米(红线范围折合约77.47亩)。项目规划总建筑面积82675.98平方米,其中:规划建设主体工程65894.16平方米,计容建筑面积82675.98平方米;预计建筑工程投资6257.67万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为烘焙食品原料,根据市场情况,预计年产值26267.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13136.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6257.674779.43169.5713136.591.1工程费用万元6257.674779.4317035.361.1.1建筑工程费用万元6257.676257.6737.56%1.1.2设备购置及安装费万元4779.434779.4328.69%1.2工程建设其他费用万元2099.492099.4912.60%1.2.1无形资产万元1154.591154.591.3预备费万元944.90944.901.3.1基本预备费万元518.47518.471.3.2涨价预备费万元426.43426.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元13136.5913136.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3523.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17035.369852.6213949.9217035.3617035.3617035.361.1应收账款万元5110.612810.834088.495110.615110.615110.611.2存货万元7665.914216.256132.737665.917665.917665.911.2.1原辅材料万元2299.771264.881839.822299.772299.772299.771.2.2燃料动力万元114.9963.2491.99114.99114.99114.991.2.3在产品万元3526.321939.482821.053526.323526.323526.321.2.4产成品万元1724.83948.661379.861724.831724.831724.831.3现金万元4258.842342.363407.074258.844258.844258.842流动负债万元13511.407431.2710809.1213511.4013511.4013511.402.1应付账款万元13511.407431.2710809.1213511.4013511.4013511.403流动资金万元3523.961938.182819.173523.963523.963523.964铺底流动资金万元1174.64646.06939.721174.641174.641174.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16660.55万元,其中:固定资产投资13136.59万元,占项目总投资的78.85%;流动资金3523.96万元,占项目总投资的21.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6257.67万元,占项目总投资的37.56%;设备购置费4779.43万元,占项目总投资的28.69%;其它投资2099.49万元,占项目总投资的12.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13136.59+3523.96=16660.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16660.55126.83%126.83%100.00%2项目建设投资万元13136.59100.00%100.00%78.85%2.1工程费用万元11037.1084.02%84.02%66.25%2.1.1建筑工程费万元6257.6747.64%47.64%37.56%2.1.2设备购置及安装费万元4779.4336.38%36.38%28.69%2.2工程建设其他费用万元1154.598.79%8.79%6.93%2.2.1无形资产万元1154.598.79%8.79%6.93%2.3预备费万元944.907.19%7.19%5.67%2.3.1基本预备费万元518.473.95%3.95%3.11%2.3.2涨价预备费万元426.433.25%3.25%2.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13136.59100.00%100.00%78.85%5建设期间费用万元6流动资金万元3523.9626.83%26.83%21.15%7铺底流动资金万元1174.658.94%8.94%7.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.53%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度169.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23209.0623209.0665894.1665894.165486.221.1主要生产车间13925.4413925.4439536.5039536.503401.461.2辅助生产车间7426.907426.9021086.1321086.131755.591.3其他生产车间1856.721856.723821.863821.86329.172仓储工程4924.134924.1310908.1810908.18660.502.1成品贮存1231.031231.032727.052727.05165.132.2原料仓储2560.552560.555672.255672.25343.462.3辅助材料仓库1132.551132.552508.882508.88151.923供配电工程262.62262.62262.62262.6217.893.1供配电室262.62262.62262.62262.6217.894给排水工程302.01302.01302.01302.0116.004.1给排水302.01302.01302.01302.0116.005服务性工程3118.623118.623118.623118.62188.845.1办公用房1646.741646.741646.741646.7479.705.2生活服务1471.881471.881471.881471.88106.996消防及环保工程879.78879.78879.78879.7859.936.1消防环保工程879.78879.78879.78879.7859.937项目总图工程131.31131.31131.31131.31-268.717.1场地及道路硬化8813.911498.441498.447.2场区围墙1498.448813.918813.917.3安全保卫室131.31131.31131.31131.318绿化工程2771.4097.00合计32827.5382675.9882675.986257.67(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4779.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量1163859.26千瓦时,折合143.04吨标准煤。2、项目年总用水量17692.45立方米,折合1.51吨标准煤。3、“烘焙食品原料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1163859.26千瓦时,年总用水量17692.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.55吨标准煤/年。达产年综合节能量59.04吨标准煤/年,项目总节能率28.15%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“烘焙食品原料投资建设项目”主要从事烘焙食品原料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性烘焙食品原料投资建设项目选址于某某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园区环境保护规划要
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