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文档简介
泓域咨询MACRO/ 烟道管投资建设项目立项申请烟道管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48050.68平方米(折合约72.04亩),其中:净用地面积48050.68平方米(红线范围折合约72.04亩)。项目规划总建筑面积57660.82平方米,其中:规划建设主体工程39338.62平方米,计容建筑面积57660.82平方米;预计建筑工程投资4061.09万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为烟道管,根据市场情况,预计年产值32847.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12087.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4061.095631.03167.7912087.591.1工程费用万元4061.095631.0324407.551.1.1建筑工程费用万元4061.094061.0924.16%1.1.2设备购置及安装费万元5631.035631.0333.50%1.2工程建设其他费用万元2395.472395.4714.25%1.2.1无形资产万元1134.771134.771.3预备费万元1260.701260.701.3.1基本预备费万元571.63571.631.3.2涨价预备费万元689.07689.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元12087.5912087.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4722.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24407.5515624.5515727.7924407.5524407.5524407.551.1应收账款万元7322.264759.475491.707322.267322.267322.261.2存货万元10983.407139.218237.5510983.4010983.4010983.401.2.1原辅材料万元3295.022141.762471.263295.023295.023295.021.2.2燃料动力万元164.75107.09123.56164.75164.75164.751.2.3在产品万元5052.363284.043789.275052.365052.365052.361.2.4产成品万元2471.261606.321853.452471.262471.262471.261.3现金万元6101.893966.234576.426101.896101.896101.892流动负债万元19684.6612795.0314763.4919684.6619684.6619684.662.1应付账款万元19684.6612795.0314763.4919684.6619684.6619684.663流动资金万元4722.893069.883542.174722.894722.894722.894铺底流动资金万元1574.281023.291180.721574.281574.281574.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16810.48万元,其中:固定资产投资12087.59万元,占项目总投资的71.91%;流动资金4722.89万元,占项目总投资的28.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4061.09万元,占项目总投资的24.16%;设备购置费5631.03万元,占项目总投资的33.50%;其它投资2395.47万元,占项目总投资的14.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12087.59+4722.89=16810.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16810.48139.07%139.07%100.00%2项目建设投资万元12087.59100.00%100.00%71.91%2.1工程费用万元9692.1280.18%80.18%57.66%2.1.1建筑工程费万元4061.0933.60%33.60%24.16%2.1.2设备购置及安装费万元5631.0346.59%46.59%33.50%2.2工程建设其他费用万元1134.779.39%9.39%6.75%2.2.1无形资产万元1134.779.39%9.39%6.75%2.3预备费万元1260.7010.43%10.43%7.50%2.3.1基本预备费万元571.634.73%4.73%3.40%2.3.2涨价预备费万元689.075.70%5.70%4.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12087.59100.00%100.00%71.91%5建设期间费用万元6流动资金万元4722.8939.07%39.07%28.09%7铺底流动资金万元1574.3013.02%13.02%9.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.19%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度167.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24184.5524184.5539338.6239338.623047.711.1主要生产车间14510.7314510.7323603.1723603.171889.581.2辅助生产车间7739.067739.0612588.3612588.36975.271.3其他生产车间1934.761934.762281.642281.64182.862仓储工程5131.095131.0911909.4311909.43671.032.1成品贮存1282.771282.772977.362977.36167.762.2原料仓储2668.172668.176192.906192.90348.942.3辅助材料仓库1180.151180.152739.172739.17154.343供配电工程273.66273.66273.66273.6617.353.1供配电室273.66273.66273.66273.6617.354给排水工程314.71314.71314.71314.7115.524.1给排水314.71314.71314.71314.7115.525服务性工程3249.693249.693249.693249.69183.105.1办公用房1303.701303.701303.701303.7094.145.2生活服务1945.991945.991945.991945.9999.406消防及环保工程916.76916.76916.76916.7658.116.1消防环保工程916.76916.76916.76916.7658.117项目总图工程136.83136.83136.83136.83-69.227.1场地及道路硬化9156.381876.941876.947.2场区围墙1876.949156.389156.387.3安全保卫室136.83136.83136.83136.838绿化工程3928.22137.49合计34207.2857660.8257660.824061.09(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费5631.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量969394.52千瓦时,折合119.14吨标准煤。2、项目年总用水量13498.78立方米,折合1.15吨标准煤。3、“烟道管投资建设项目投资建设项目”,年用电量969394.52千瓦时,年总用水量13498.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.29吨标准煤/年。达产年综合节能量31.98吨标准煤/年,项目总节能率21.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“烟道管投资建设项目”主要从事烟道管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性烟道管投资建设项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区
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