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文档简介
泓域咨询MACRO/ 液体助磨剂投资建设项目立项申请液体助磨剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18842.75平方米(折合约28.25亩),其中:净用地面积18842.75平方米(红线范围折合约28.25亩)。项目规划总建筑面积20538.60平方米,其中:规划建设主体工程14238.31平方米,计容建筑面积20538.60平方米;预计建筑工程投资1580.75万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为液体助磨剂,根据市场情况,预计年产值8007.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5159.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1580.752296.19182.645159.581.1工程费用万元1580.752296.195345.421.1.1建筑工程费用万元1580.751580.7525.53%1.1.2设备购置及安装费万元2296.192296.1937.08%1.2工程建设其他费用万元1282.641282.6420.71%1.2.1无形资产万元584.79584.791.3预备费万元697.85697.851.3.1基本预备费万元387.15387.151.3.2涨价预备费万元310.70310.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元5159.585159.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1032.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5345.422333.064586.725345.425345.425345.421.1应收账款万元1603.63641.451202.721603.631603.631603.631.2存货万元2405.44962.181804.082405.442405.442405.441.2.1原辅材料万元721.63288.65541.22721.63721.63721.631.2.2燃料动力万元36.0814.4327.0636.0836.0836.081.2.3在产品万元1106.50442.60829.881106.501106.501106.501.2.4产成品万元541.22216.49405.92541.22541.22541.221.3现金万元1336.36534.541002.271336.361336.361336.362流动负债万元4312.951725.183234.714312.954312.954312.952.1应付账款万元4312.951725.183234.714312.954312.954312.953流动资金万元1032.47412.99774.351032.471032.471032.474铺底流动资金万元344.15137.66258.12344.15344.15344.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6192.05万元,其中:固定资产投资5159.58万元,占项目总投资的83.33%;流动资金1032.47万元,占项目总投资的16.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1580.75万元,占项目总投资的25.53%;设备购置费2296.19万元,占项目总投资的37.08%;其它投资1282.64万元,占项目总投资的20.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5159.58+1032.47=6192.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6192.05120.01%120.01%100.00%2项目建设投资万元5159.58100.00%100.00%83.33%2.1工程费用万元3876.9475.14%75.14%62.61%2.1.1建筑工程费万元1580.7530.64%30.64%25.53%2.1.2设备购置及安装费万元2296.1944.50%44.50%37.08%2.2工程建设其他费用万元584.7911.33%11.33%9.44%2.2.1无形资产万元584.7911.33%11.33%9.44%2.3预备费万元697.8513.53%13.53%11.27%2.3.1基本预备费万元387.157.50%7.50%6.25%2.3.2涨价预备费万元310.706.02%6.02%5.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5159.58100.00%100.00%83.33%5建设期间费用万元6流动资金万元1032.4720.01%20.01%16.67%7铺底流动资金万元344.166.67%6.67%5.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.96%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度182.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8387.428387.4214238.3114238.311205.431.1主要生产车间5032.455032.458542.998542.99747.371.2辅助生产车间2683.972683.974556.264556.26385.741.3其他生产车间670.99670.99825.82825.8272.332仓储工程1779.511779.514095.194095.19252.152.1成品贮存444.88444.881023.801023.8063.042.2原料仓储925.35925.352129.502129.50131.122.3辅助材料仓库409.29409.29941.89941.8957.993供配电工程94.9194.9194.9194.916.573.1供配电室94.9194.9194.9194.916.574给排水工程109.14109.14109.14109.145.884.1给排水109.14109.14109.14109.145.885服务性工程1127.021127.021127.021127.0269.395.1办公用房663.33663.33663.33663.3334.155.2生活服务463.69463.69463.69463.6931.576消防及环保工程317.94317.94317.94317.9422.026.1消防环保工程317.94317.94317.94317.9422.027项目总图工程47.4547.4547.4547.45-16.517.1场地及道路硬化3041.71523.46523.467.2场区围墙523.463041.713041.717.3安全保卫室47.4547.4547.4547.458绿化工程1023.3835.82合计11863.4020538.6020538.601580.75(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2296.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量735141.81千瓦时,折合90.35吨标准煤。2、项目年总用水量4183.23立方米,折合0.36吨标准煤。3、“液体助磨剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量735141.81千瓦时,年总用水量4183.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.71吨标准煤/年。达产年综合节能量24.11吨标准煤/年,项目总节能率27.37%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“液体助磨剂投资建设项目”主要从事液体助磨剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性液体助磨剂投资建设项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规
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