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泓域咨询MACRO/ 电动汽车自动变速器与动力系统投资建设项目立项申请电动汽车自动变速器与动力系统投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14794.06平方米(折合约22.18亩),其中:净用地面积14794.06平方米(红线范围折合约22.18亩)。项目规划总建筑面积17604.93平方米,其中:规划建设主体工程12960.54平方米,计容建筑面积17604.93平方米;预计建筑工程投资1318.42万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动汽车自动变速器与动力系统,根据市场情况,预计年产值6607.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4127.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1318.421278.01186.114127.921.1工程费用万元1318.421278.014703.201.1.1建筑工程费用万元1318.421318.4226.85%1.1.2设备购置及安装费万元1278.011278.0126.02%1.2工程建设其他费用万元1531.491531.4931.18%1.2.1无形资产万元615.35615.351.3预备费万元916.14916.141.3.1基本预备费万元380.34380.341.3.2涨价预备费万元535.80535.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元4127.924127.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金783.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4703.202238.323928.214703.204703.204703.201.1应收账款万元1410.96634.931058.221410.961410.961410.961.2存货万元2116.44952.401587.332116.442116.442116.441.2.1原辅材料万元634.93285.72476.20634.93634.93634.931.2.2燃料动力万元31.7514.2923.8131.7531.7531.751.2.3在产品万元973.56438.10730.17973.56973.56973.561.2.4产成品万元476.20214.29357.15476.20476.20476.201.3现金万元1175.80529.11881.851175.801175.801175.802流动负债万元3920.131764.062940.103920.133920.133920.132.1应付账款万元3920.131764.062940.103920.133920.133920.133流动资金万元783.07352.38587.30783.07783.07783.074铺底流动资金万元261.02117.46195.77261.02261.02261.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4910.99万元,其中:固定资产投资4127.92万元,占项目总投资的84.05%;流动资金783.07万元,占项目总投资的15.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1318.42万元,占项目总投资的26.85%;设备购置费1278.01万元,占项目总投资的26.02%;其它投资1531.49万元,占项目总投资的31.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4127.92+783.07=4910.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4910.99118.97%118.97%100.00%2项目建设投资万元4127.92100.00%100.00%84.05%2.1工程费用万元2596.4362.90%62.90%52.87%2.1.1建筑工程费万元1318.4231.94%31.94%26.85%2.1.2设备购置及安装费万元1278.0130.96%30.96%26.02%2.2工程建设其他费用万元615.3514.91%14.91%12.53%2.2.1无形资产万元615.3514.91%14.91%12.53%2.3预备费万元916.1422.19%22.19%18.65%2.3.1基本预备费万元380.349.21%9.21%7.74%2.3.2涨价预备费万元535.8012.98%12.98%10.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4127.92100.00%100.00%84.05%5建设期间费用万元6流动资金万元783.0718.97%18.97%15.95%7铺底流动资金万元261.026.32%6.32%5.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.33%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度186.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8192.858192.8512960.5412960.541067.671.1主要生产车间4915.714915.717776.327776.32661.961.2辅助生产车间2621.712621.714147.374147.37341.651.3其他生产车间655.43655.43751.71751.7164.062仓储工程1738.231738.233018.853018.85180.862.1成品贮存434.56434.56754.71754.7145.222.2原料仓储903.88903.881569.801569.8094.052.3辅助材料仓库399.79399.79694.34694.3441.603供配电工程92.7192.7192.7192.716.253.1供配电室92.7192.7192.7192.716.254给排水工程106.61106.61106.61106.615.594.1给排水106.61106.61106.61106.615.595服务性工程1100.881100.881100.881100.8865.965.1办公用房493.80493.80493.80493.8037.875.2生活服务607.08607.08607.08607.0829.766消防及环保工程310.56310.56310.56310.5620.936.1消防环保工程310.56310.56310.56310.5620.937项目总图工程46.3546.3546.3546.35-65.397.1场地及道路硬化2993.17689.42689.427.2场区围墙689.422993.172993.177.3安全保卫室46.3546.3546.3546.358绿化工程1044.3636.55合计11588.1917604.9317604.931318.42(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费1278.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量950110.78千瓦时,折合116.77吨标准煤。2、项目年总用水量2988.09立方米,折合0.26吨标准煤。3、“电动汽车自动变速器与动力系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量950110.78千瓦时,年总用水量2988.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.03吨标准煤/年。达产年综合节能量34.96吨标准煤/年,项目总节能率24.78%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电动汽车自动变速器与动力系统投资建设项目”主要从事电动汽车自动变速器与动力系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动汽车自动变速器与动力系统投资建设项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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