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泓域咨询MACRO/ 电动汽车增程器用发电机及驱动器投资建设项目立项申请电动汽车增程器用发电机及驱动器投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52939.79平方米(折合约79.37亩),其中:净用地面积52939.79平方米(红线范围折合约79.37亩)。项目规划总建筑面积78880.29平方米,其中:规划建设主体工程57635.66平方米,计容建筑面积78880.29平方米;预计建筑工程投资6520.33万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动汽车增程器用发电机及驱动器,根据市场情况,预计年产值50624.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14884.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6520.336596.04187.5314884.261.1工程费用万元6520.336596.0437550.091.1.1建筑工程费用万元6520.336520.3330.61%1.1.2设备购置及安装费万元6596.046596.0430.96%1.2工程建设其他费用万元1767.891767.898.30%1.2.1无形资产万元1047.691047.691.3预备费万元720.20720.201.3.1基本预备费万元408.25408.251.3.2涨价预备费万元311.95311.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元14884.2614884.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6417.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37550.0916505.9028597.6137550.0937550.0937550.091.1应收账款万元11265.035069.268448.7711265.0311265.0311265.031.2存货万元16897.547603.8912673.1616897.5416897.5416897.541.2.1原辅材料万元5069.262281.173801.955069.265069.265069.261.2.2燃料动力万元253.46114.06190.10253.46253.46253.461.2.3在产品万元7772.873497.795829.657772.877772.877772.871.2.4产成品万元3801.951710.882851.463801.953801.953801.951.3现金万元9387.524224.397040.649387.529387.529387.522流动负债万元31132.2214009.5023349.1631132.2231132.2231132.222.1应付账款万元31132.2214009.5023349.1631132.2231132.2231132.223流动资金万元6417.872888.044813.406417.876417.876417.874铺底流动资金万元2139.27962.681604.472139.272139.272139.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21302.13万元,其中:固定资产投资14884.26万元,占项目总投资的69.87%;流动资金6417.87万元,占项目总投资的30.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6520.33万元,占项目总投资的30.61%;设备购置费6596.04万元,占项目总投资的30.96%;其它投资1767.89万元,占项目总投资的8.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14884.26+6417.87=21302.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21302.13143.12%143.12%100.00%2项目建设投资万元14884.26100.00%100.00%69.87%2.1工程费用万元13116.3788.12%88.12%61.57%2.1.1建筑工程费万元6520.3343.81%43.81%30.61%2.1.2设备购置及安装费万元6596.0444.32%44.32%30.96%2.2工程建设其他费用万元1047.697.04%7.04%4.92%2.2.1无形资产万元1047.697.04%7.04%4.92%2.3预备费万元720.204.84%4.84%3.38%2.3.1基本预备费万元408.252.74%2.74%1.92%2.3.2涨价预备费万元311.952.10%2.10%1.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14884.26100.00%100.00%69.87%5建设期间费用万元6流动资金万元6417.8743.12%43.12%30.13%7铺底流动资金万元2139.2914.37%14.37%10.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.97%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度187.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23568.6923568.6957635.6657635.665240.651.1主要生产车间14141.2114141.2134581.4034581.403249.201.2辅助生产车间7541.987541.9818443.4118443.411677.011.3其他生产车间1885.501885.503342.873342.87314.442仓储工程5000.435000.4313809.0113809.01913.172.1成品贮存1250.111250.113452.253452.25228.292.2原料仓储2600.222600.227180.697180.69474.852.3辅助材料仓库1150.101150.103176.073176.07210.033供配电工程266.69266.69266.69266.6919.843.1供配电室266.69266.69266.69266.6919.844给排水工程306.69306.69306.69306.6917.754.1给排水306.69306.69306.69306.6917.755服务性工程3166.943166.943166.943166.94209.435.1办公用房1566.051566.051566.051566.05121.015.2生活服务1600.891600.891600.891600.89104.736消防及环保工程893.41893.41893.41893.4166.476.1消防环保工程893.41893.41893.41893.4166.477项目总图工程133.34133.34133.34133.34-81.297.1场地及道路硬化8843.011694.811694.817.2场区围墙1694.818843.018843.017.3安全保卫室133.34133.34133.34133.348绿化工程3837.33134.31合计33336.1978880.2978880.296520.33(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费6596.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量674524.14千瓦时,折合82.90吨标准煤。2、项目年总用水量36436.73立方米,折合3.11吨标准煤。3、“电动汽车增程器用发电机及驱动器投资建设项目投资建设项目”,年用电量674524.14千瓦时,年总用水量36436.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.01吨标准煤/年。达产年综合节能量25.69吨标准煤/年,项目总节能率28.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“电动汽车增程器用发电机及驱动器投资建设项目”主要从事电动汽车增程器用发电机及驱动器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动汽车增程器用发电机及驱动器投资建设项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某开发区环境保护规划要求。因此,建设

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