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文档简介
泓域咨询MACRO/ 甲基丙烯酸投资建设项目立项申请甲基丙烯酸投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44402.19平方米(折合约66.57亩),其中:净用地面积44402.19平方米(红线范围折合约66.57亩)。项目规划总建筑面积54170.67平方米,其中:规划建设主体工程35625.76平方米,计容建筑面积54170.67平方米;预计建筑工程投资3793.91万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为甲基丙烯酸,根据市场情况,预计年产值24599.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13040.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3793.915713.62195.8913040.401.1工程费用万元3793.915713.6215479.671.1.1建筑工程费用万元3793.913793.9123.60%1.1.2设备购置及安装费万元5713.625713.6235.54%1.2工程建设其他费用万元3532.873532.8721.98%1.2.1无形资产万元1442.871442.871.3预备费万元2090.002090.001.3.1基本预备费万元1166.631166.631.3.2涨价预备费万元923.37923.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元13040.4013040.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3035.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15479.676576.0710934.1615479.6715479.6715479.671.1应收账款万元4643.901857.563250.734643.904643.904643.901.2存货万元6965.852786.344876.106965.856965.856965.851.2.1原辅材料万元2089.76835.901462.832089.762089.762089.761.2.2燃料动力万元104.4941.8073.14104.49104.49104.491.2.3在产品万元3204.291281.722243.003204.293204.293204.291.2.4产成品万元1567.32626.931097.121567.321567.321567.321.3现金万元3869.921547.972708.943869.923869.923869.922流动负债万元12444.364977.748711.0512444.3612444.3612444.362.1应付账款万元12444.364977.748711.0512444.3612444.3612444.363流动资金万元3035.311214.122124.723035.313035.313035.314铺底流动资金万元1011.76404.71708.241011.761011.761011.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16075.71万元,其中:固定资产投资13040.40万元,占项目总投资的81.12%;流动资金3035.31万元,占项目总投资的18.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3793.91万元,占项目总投资的23.60%;设备购置费5713.62万元,占项目总投资的35.54%;其它投资3532.87万元,占项目总投资的21.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13040.40+3035.31=16075.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16075.71123.28%123.28%100.00%2项目建设投资万元13040.40100.00%100.00%81.12%2.1工程费用万元9507.5372.91%72.91%59.14%2.1.1建筑工程费万元3793.9129.09%29.09%23.60%2.1.2设备购置及安装费万元5713.6243.81%43.81%35.54%2.2工程建设其他费用万元1442.8711.06%11.06%8.98%2.2.1无形资产万元1442.8711.06%11.06%8.98%2.3预备费万元2090.0016.03%16.03%13.00%2.3.1基本预备费万元1166.638.95%8.95%7.26%2.3.2涨价预备费万元923.377.08%7.08%5.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13040.40100.00%100.00%81.12%5建设期间费用万元6流动资金万元3035.3123.28%23.28%18.88%7铺底流动资金万元1011.777.76%7.76%6.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.43%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度195.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17400.7817400.7835625.7635625.762744.601.1主要生产车间10440.4710440.4721375.4621375.461701.651.2辅助生产车间5568.255568.2511400.2411400.24878.271.3其他生产车间1392.061392.062066.292066.29164.682仓储工程3691.823691.8212054.1912054.19675.382.1成品贮存922.96922.963013.553013.55168.842.2原料仓储1919.751919.756268.186268.18351.202.3辅助材料仓库849.12849.122772.462772.46155.343供配电工程196.90196.90196.90196.9012.413.1供配电室196.90196.90196.90196.9012.414给排水工程226.43226.43226.43226.4311.104.1给排水226.43226.43226.43226.4311.105服务性工程2338.152338.152338.152338.15131.005.1办公用房1010.101010.101010.101010.1071.505.2生活服务1328.051328.051328.051328.0569.476消防及环保工程659.61659.61659.61659.6141.586.1消防环保工程659.61659.61659.61659.6141.587项目总图工程98.4598.4598.4598.4586.307.1场地及道路硬化6247.141128.381128.387.2场区围墙1128.386247.146247.147.3安全保卫室98.4598.4598.4598.458绿化工程2615.3491.54合计24612.1354170.6754170.673793.91(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费5713.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量967441.74千瓦时,折合118.90吨标准煤。2、项目年总用水量23751.35立方米,折合2.03吨标准煤。3、“甲基丙烯酸投资建设项目投资建设项目”,年用电量967441.74千瓦时,年总用水量23751.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.93吨标准煤/年。达产年综合节能量34.11吨标准煤/年,项目总节能率22.33%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“甲基丙烯酸投资建设项目”主要从事甲基丙烯酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性甲基丙烯酸投资建设项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产
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