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泓域咨询MACRO/ 皮划艇投资建设项目立项申请皮划艇投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46396.52平方米(折合约69.56亩),其中:净用地面积46396.52平方米(红线范围折合约69.56亩)。项目规划总建筑面积61707.37平方米,其中:规划建设主体工程49109.65平方米,计容建筑面积61707.37平方米;预计建筑工程投资5430.23万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为皮划艇,根据市场情况,预计年产值31897.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11199.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5430.234001.95161.0011199.161.1工程费用万元5430.234001.9522943.411.1.1建筑工程费用万元5430.235430.2335.67%1.1.2设备购置及安装费万元4001.954001.9526.29%1.2工程建设其他费用万元1766.981766.9811.61%1.2.1无形资产万元892.74892.741.3预备费万元874.24874.241.3.1基本预备费万元435.25435.251.3.2涨价预备费万元438.99438.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元11199.1611199.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4025.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22943.419886.5118121.0422943.4122943.4122943.411.1应收账款万元6883.023097.365506.426883.026883.026883.021.2存货万元10324.534646.048259.6310324.5310324.5310324.531.2.1原辅材料万元3097.361393.812477.893097.363097.363097.361.2.2燃料动力万元154.8769.69123.89154.87154.87154.871.2.3在产品万元4749.282137.183799.434749.284749.284749.281.2.4产成品万元2323.021045.361858.422323.022323.022323.021.3现金万元5735.852581.134588.685735.855735.855735.852流动负债万元18917.568512.9015134.0518917.5618917.5618917.562.1应付账款万元18917.568512.9015134.0518917.5618917.5618917.563流动资金万元4025.851811.633220.684025.854025.854025.854铺底流动资金万元1341.94603.881073.561341.941341.941341.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15225.01万元,其中:固定资产投资11199.16万元,占项目总投资的73.56%;流动资金4025.85万元,占项目总投资的26.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5430.23万元,占项目总投资的35.67%;设备购置费4001.95万元,占项目总投资的26.29%;其它投资1766.98万元,占项目总投资的11.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11199.16+4025.85=15225.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15225.01135.95%135.95%100.00%2项目建设投资万元11199.16100.00%100.00%73.56%2.1工程费用万元9432.1884.22%84.22%61.95%2.1.1建筑工程费万元5430.2348.49%48.49%35.67%2.1.2设备购置及安装费万元4001.9535.73%35.73%26.29%2.2工程建设其他费用万元892.747.97%7.97%5.86%2.2.1无形资产万元892.747.97%7.97%5.86%2.3预备费万元874.247.81%7.81%5.74%2.3.1基本预备费万元435.253.89%3.89%2.86%2.3.2涨价预备费万元438.993.92%3.92%2.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11199.16100.00%100.00%73.56%5建设期间费用万元6流动资金万元4025.8535.95%35.95%26.44%7铺底流动资金万元1341.9511.98%11.98%8.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.43%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度161.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16542.2216542.2249109.6549109.654753.801.1主要生产车间9925.339925.3329465.7929465.792947.361.2辅助生产车间5293.515293.5115715.0915715.091521.221.3其他生产车间1323.381323.382848.362848.36285.232仓储工程3509.673509.678188.528188.52576.472.1成品贮存877.42877.422047.132047.13144.122.2原料仓储1825.031825.034258.034258.03299.762.3辅助材料仓库807.22807.221883.361883.36132.593供配电工程187.18187.18187.18187.1814.823.1供配电室187.18187.18187.18187.1814.824给排水工程215.26215.26215.26215.2613.264.1给排水215.26215.26215.26215.2613.265服务性工程2222.792222.792222.792222.79156.485.1办公用房990.07990.07990.07990.0777.735.2生活服务1232.721232.721232.721232.7265.396消防及环保工程627.06627.06627.06627.0649.666.1消防环保工程627.06627.06627.06627.0649.667项目总图工程93.5993.5993.5993.59-206.867.1场地及道路硬化5918.631249.981249.987.2场区围墙1249.985918.635918.637.3安全保卫室93.5993.5993.5993.598绿化工程2074.3772.60合计23397.7761707.3761707.375430.23(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费4001.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量1361009.08千瓦时,折合167.27吨标准煤。2、项目年总用水量19526.77立方米,折合1.67吨标准煤。3、“皮划艇投资建设项目投资建设项目”,年用电量1361009.08千瓦时,年总用水量19526.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.94吨标准煤/年。达产年综合节能量59.36吨标准煤/年,项目总节能率29.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“皮划艇投资建设项目”主要从事皮划艇项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性皮划艇投资建设项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开发区环境保护规划

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