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泓域咨询MACRO/ 电控一体化驱动系统投资建设项目立项申请电控一体化驱动系统投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52386.18平方米(折合约78.54亩),其中:净用地面积52386.18平方米(红线范围折合约78.54亩)。项目规划总建筑面积55529.35平方米,其中:规划建设主体工程43283.93平方米,计容建筑面积55529.35平方米;预计建筑工程投资4653.04万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电控一体化驱动系统,根据市场情况,预计年产值30005.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15317.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4653.046243.36195.0315317.661.1工程费用万元4653.046243.3623929.781.1.1建筑工程费用万元4653.044653.0423.62%1.1.2设备购置及安装费万元6243.366243.3631.69%1.2工程建设其他费用万元4421.264421.2622.44%1.2.1无形资产万元2413.292413.291.3预备费万元2007.972007.971.3.1基本预备费万元943.40943.401.3.2涨价预备费万元1064.571064.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元15317.6615317.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4382.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23929.7813530.9317302.7523929.7823929.7823929.781.1应收账款万元7178.934307.365743.157178.937178.937178.931.2存货万元10768.406461.048614.7210768.4010768.4010768.401.2.1原辅材料万元3230.521938.312584.423230.523230.523230.521.2.2燃料动力万元161.5396.92129.22161.53161.53161.531.2.3在产品万元4953.462972.083962.774953.464953.464953.461.2.4产成品万元2422.891453.731938.312422.892422.892422.891.3现金万元5982.443589.474785.965982.445982.445982.442流动负债万元19547.4411728.4615637.9519547.4419547.4419547.442.1应付账款万元19547.4411728.4615637.9519547.4419547.4419547.443流动资金万元4382.342629.403505.874382.344382.344382.344铺底流动资金万元1460.77876.471168.621460.771460.771460.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19700.00万元,其中:固定资产投资15317.66万元,占项目总投资的77.75%;流动资金4382.34万元,占项目总投资的22.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4653.04万元,占项目总投资的23.62%;设备购置费6243.36万元,占项目总投资的31.69%;其它投资4421.26万元,占项目总投资的22.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15317.66+4382.34=19700.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19700.00128.61%128.61%100.00%2项目建设投资万元15317.66100.00%100.00%77.75%2.1工程费用万元10896.4071.14%71.14%55.31%2.1.1建筑工程费万元4653.0430.38%30.38%23.62%2.1.2设备购置及安装费万元6243.3640.76%40.76%31.69%2.2工程建设其他费用万元2413.2915.75%15.75%12.25%2.2.1无形资产万元2413.2915.75%15.75%12.25%2.3预备费万元2007.9713.11%13.11%10.19%2.3.1基本预备费万元943.406.16%6.16%4.79%2.3.2涨价预备费万元1064.576.95%6.95%5.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15317.66100.00%100.00%77.75%5建设期间费用万元6流动资金万元4382.3428.61%28.61%22.25%7铺底流动资金万元1460.789.54%9.54%7.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.71%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度195.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22114.8122114.8143283.9343283.933989.641.1主要生产车间13268.8913268.8925970.3625970.362473.581.2辅助生产车间7076.747076.7413850.8613850.861276.681.3其他生产车间1769.181769.182510.472510.47239.382仓储工程4691.974691.977959.527959.52533.572.1成品贮存1172.991172.991989.881989.88133.392.2原料仓储2439.822439.824138.954138.95277.462.3辅助材料仓库1079.151079.151830.691830.69122.723供配电工程250.24250.24250.24250.2418.873.1供配电室250.24250.24250.24250.2418.874给排水工程287.77287.77287.77287.7716.884.1给排水287.77287.77287.77287.7716.885服务性工程2971.582971.582971.582971.58199.205.1办公用房1499.221499.221499.221499.22107.215.2生活服务1472.361472.361472.361472.36107.696消防及环保工程838.30838.30838.30838.3063.226.1消防环保工程838.30838.30838.30838.3063.227项目总图工程125.12125.12125.12125.12-257.627.1场地及道路硬化8515.881411.241411.247.2场区围墙1411.248515.888515.887.3安全保卫室125.12125.12125.12125.128绿化工程2550.7789.28合计31279.7955529.3555529.354653.04(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费6243.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1221629.12千瓦时,折合150.14吨标准煤。2、项目年总用水量32049.62立方米,折合2.74吨标准煤。3、“电控一体化驱动系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量1221629.12千瓦时,年总用水量32049.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.88吨标准煤/年。达产年综合节能量50.96吨标准煤/年,项目总节能率20.15%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“电控一体化驱动系统投资建设项目”主要从事电控一体化驱动系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电控一体化驱动系统投资建设项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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