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泓域咨询MACRO/ 电子玩具投资建设项目立项申请电子玩具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29214.60平方米(折合约43.80亩),其中:净用地面积29214.60平方米(红线范围折合约43.80亩)。项目规划总建筑面积39731.86平方米,其中:规划建设主体工程27542.21平方米,计容建筑面积39731.86平方米;预计建筑工程投资3209.69万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子玩具,根据市场情况,预计年产值10479.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8644.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3209.693817.29197.378644.811.1工程费用万元3209.693817.297381.271.1.1建筑工程费用万元3209.693209.6931.57%1.1.2设备购置及安装费万元3817.293817.2937.55%1.2工程建设其他费用万元1617.831617.8315.91%1.2.1无形资产万元695.54695.541.3预备费万元922.29922.291.3.1基本预备费万元492.38492.381.3.2涨价预备费万元429.91429.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元8644.818644.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1521.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7381.274636.265533.607381.277381.277381.271.1应收账款万元2214.381439.351771.502214.382214.382214.381.2存货万元3321.572159.022657.263321.573321.573321.571.2.1原辅材料万元996.47647.71797.18996.47996.47996.471.2.2燃料动力万元49.8232.3939.8649.8249.8249.821.2.3在产品万元1527.92993.151222.341527.921527.921527.921.2.4产成品万元747.35485.78597.88747.35747.35747.351.3现金万元1845.321199.461476.251845.321845.321845.322流动负债万元5859.563808.714687.655859.565859.565859.562.1应付账款万元5859.563808.714687.655859.565859.565859.563流动资金万元1521.71989.111217.371521.711521.711521.714铺底流动资金万元507.23329.70405.79507.23507.23507.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10166.52万元,其中:固定资产投资8644.81万元,占项目总投资的85.03%;流动资金1521.71万元,占项目总投资的14.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3209.69万元,占项目总投资的31.57%;设备购置费3817.29万元,占项目总投资的37.55%;其它投资1617.83万元,占项目总投资的15.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8644.81+1521.71=10166.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10166.52117.60%117.60%100.00%2项目建设投资万元8644.81100.00%100.00%85.03%2.1工程费用万元7026.9881.29%81.29%69.12%2.1.1建筑工程费万元3209.6937.13%37.13%31.57%2.1.2设备购置及安装费万元3817.2944.16%44.16%37.55%2.2工程建设其他费用万元695.548.05%8.05%6.84%2.2.1无形资产万元695.548.05%8.05%6.84%2.3预备费万元922.2910.67%10.67%9.07%2.3.1基本预备费万元492.385.70%5.70%4.84%2.3.2涨价预备费万元429.914.97%4.97%4.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8644.81100.00%100.00%85.03%5建设期间费用万元6流动资金万元1521.7117.60%17.60%14.97%7铺底流动资金万元507.245.87%5.87%4.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.86%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度197.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10918.0910918.0927542.2127542.212447.461.1主要生产车间6550.856550.8516525.3316525.331517.431.2辅助生产车间3493.793493.798813.518813.51783.191.3其他生产车间873.45873.451597.451597.45146.852仓储工程2316.432316.437923.277923.27512.062.1成品贮存579.11579.111980.821980.82128.012.2原料仓储1204.541204.544120.104120.10266.272.3辅助材料仓库532.78532.781822.351822.35117.773供配电工程123.54123.54123.54123.548.983.1供配电室123.54123.54123.54123.548.984给排水工程142.07142.07142.07142.078.034.1给排水142.07142.07142.07142.078.035服务性工程1467.071467.071467.071467.0794.815.1办公用房659.53659.53659.53659.5354.765.2生活服务807.54807.54807.54807.5445.226消防及环保工程413.87413.87413.87413.8730.096.1消防环保工程413.87413.87413.87413.8730.097项目总图工程61.7761.7761.7761.7762.987.1场地及道路硬化4055.69769.62769.627.2场区围墙769.624055.694055.697.3安全保卫室61.7761.7761.7761.778绿化工程1293.7345.28合计15442.8439731.8639731.863209.69(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费3817.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量798688.66千瓦时,折合98.16吨标准煤。2、项目年总用水量5456.96立方米,折合0.47吨标准煤。3、“电子玩具投资建设项目投资建设项目”,年用电量798688.66千瓦时,年总用水量5456.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.63吨标准煤/年。达产年综合节能量24.66吨标准煤/年,项目总节能率27.13%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电子玩具投资建设项目”主要从事电子玩具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子玩具投资建设项目选址于某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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