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泓域咨询MACRO/ 电力能效设备投资建设项目立项申请电力能效设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33490.07平方米(折合约50.21亩),其中:净用地面积33490.07平方米(红线范围折合约50.21亩)。项目规划总建筑面积49230.40平方米,其中:规划建设主体工程35197.34平方米,计容建筑面积49230.40平方米;预计建筑工程投资3602.53万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电力能效设备,根据市场情况,预计年产值22787.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9726.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3602.534272.08193.719726.181.1工程费用万元3602.534272.0815903.451.1.1建筑工程费用万元3602.533602.5328.46%1.1.2设备购置及安装费万元4272.084272.0833.75%1.2工程建设其他费用万元1851.571851.5714.63%1.2.1无形资产万元1082.671082.671.3预备费万元768.90768.901.3.1基本预备费万元414.25414.251.3.2涨价预备费万元354.65354.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元9726.189726.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2931.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15903.457885.0711791.8715903.4515903.4515903.451.1应收账款万元4771.032146.973816.834771.034771.034771.031.2存货万元7156.553220.455725.247156.557156.557156.551.2.1原辅材料万元2146.97966.131717.572146.972146.972146.971.2.2燃料动力万元107.3548.3185.88107.35107.35107.351.2.3在产品万元3292.011481.412633.613292.013292.013292.011.2.4产成品万元1610.22724.601288.181610.221610.221610.221.3现金万元3975.861789.143180.693975.863975.863975.862流动负债万元12972.345837.5510377.8712972.3412972.3412972.342.1应付账款万元12972.345837.5510377.8712972.3412972.3412972.343流动资金万元2931.111319.002344.892931.112931.112931.114铺底流动资金万元977.03439.67781.63977.03977.03977.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12657.29万元,其中:固定资产投资9726.18万元,占项目总投资的76.84%;流动资金2931.11万元,占项目总投资的23.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3602.53万元,占项目总投资的28.46%;设备购置费4272.08万元,占项目总投资的33.75%;其它投资1851.57万元,占项目总投资的14.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9726.18+2931.11=12657.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12657.29130.14%130.14%100.00%2项目建设投资万元9726.18100.00%100.00%76.84%2.1工程费用万元7874.6180.96%80.96%62.21%2.1.1建筑工程费万元3602.5337.04%37.04%28.46%2.1.2设备购置及安装费万元4272.0843.92%43.92%33.75%2.2工程建设其他费用万元1082.6711.13%11.13%8.55%2.2.1无形资产万元1082.6711.13%11.13%8.55%2.3预备费万元768.907.91%7.91%6.07%2.3.1基本预备费万元414.254.26%4.26%3.27%2.3.2涨价预备费万元354.653.65%3.65%2.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9726.18100.00%100.00%76.84%5建设期间费用万元6流动资金万元2931.1130.14%30.14%23.16%7铺底流动资金万元977.0410.05%10.05%7.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.82%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度193.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17715.4917715.4935197.3435197.342833.201.1主要生产车间10629.2910629.2921118.4021118.401756.581.2辅助生产车间5668.965668.9611263.1511263.15906.621.3其他生产车间1417.241417.242041.452041.45169.992仓储工程3758.593758.599121.499121.49533.992.1成品贮存939.65939.652280.372280.37133.502.2原料仓储1954.471954.474743.174743.17277.672.3辅助材料仓库864.48864.482097.942097.94122.823供配电工程200.46200.46200.46200.4613.203.1供配电室200.46200.46200.46200.4613.204给排水工程230.53230.53230.53230.5311.814.1给排水230.53230.53230.53230.5311.815服务性工程2380.442380.442380.442380.44139.355.1办公用房1139.041139.041139.041139.0478.045.2生活服务1241.401241.401241.401241.4056.126消防及环保工程671.53671.53671.53671.5344.236.1消防环保工程671.53671.53671.53671.5344.237项目总图工程100.23100.23100.23100.23-69.607.1场地及道路硬化6408.441321.771321.777.2场区围墙1321.776408.446408.447.3安全保卫室100.23100.23100.23100.238绿化工程2752.7296.35合计25057.2749230.4049230.403602.53(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费4272.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量931884.80千瓦时,折合114.53吨标准煤。2、项目年总用水量12802.68立方米,折合1.09吨标准煤。3、“电力能效设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量931884.80千瓦时,年总用水量12802.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.62吨标准煤/年。达产年综合节能量42.76吨标准煤/年,项目总节能率26.75%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电力能效设备投资建设项目”主要从事电力能效设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电力能效设备投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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