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泓域咨询MACRO/ 电缆组件投资建设项目立项申请电缆组件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37732.19平方米(折合约56.57亩),其中:净用地面积37732.19平方米(红线范围折合约56.57亩)。项目规划总建筑面积55089.00平方米,其中:规划建设主体工程39386.37平方米,计容建筑面积55089.00平方米;预计建筑工程投资4517.63万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电缆组件,根据市场情况,预计年产值20846.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9493.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4517.634046.34167.819493.011.1工程费用万元4517.634046.3414186.721.1.1建筑工程费用万元4517.634517.6338.90%1.1.2设备购置及安装费万元4046.344046.3434.84%1.2工程建设其他费用万元929.04929.048.00%1.2.1无形资产万元430.59430.591.3预备费万元498.45498.451.3.1基本预备费万元220.59220.591.3.2涨价预备费万元277.86277.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元9493.019493.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2120.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14186.728629.9312711.5314186.7214186.7214186.721.1应收账款万元4256.022766.413404.814256.024256.024256.021.2存货万元6384.024149.625107.226384.026384.026384.021.2.1原辅材料万元1915.211244.881532.161915.211915.211915.211.2.2燃料动力万元95.7662.2476.6195.7695.7695.761.2.3在产品万元2936.651908.822349.322936.652936.652936.651.2.4产成品万元1436.40933.661149.121436.401436.401436.401.3现金万元3546.682305.342837.343546.683546.683546.682流动负债万元12065.777842.759652.6212065.7712065.7712065.772.1应付账款万元12065.777842.759652.6212065.7712065.7712065.773流动资金万元2120.951378.621696.762120.952120.952120.954铺底流动资金万元706.98459.54565.59706.98706.98706.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11613.96万元,其中:固定资产投资9493.01万元,占项目总投资的81.74%;流动资金2120.95万元,占项目总投资的18.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4517.63万元,占项目总投资的38.90%;设备购置费4046.34万元,占项目总投资的34.84%;其它投资929.04万元,占项目总投资的8.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9493.01+2120.95=11613.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11613.96122.34%122.34%100.00%2项目建设投资万元9493.01100.00%100.00%81.74%2.1工程费用万元8563.9790.21%90.21%73.74%2.1.1建筑工程费万元4517.6347.59%47.59%38.90%2.1.2设备购置及安装费万元4046.3442.62%42.62%34.84%2.2工程建设其他费用万元430.594.54%4.54%3.71%2.2.1无形资产万元430.594.54%4.54%3.71%2.3预备费万元498.455.25%5.25%4.29%2.3.1基本预备费万元220.592.32%2.32%1.90%2.3.2涨价预备费万元277.862.93%2.93%2.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9493.01100.00%100.00%81.74%5建设期间费用万元6流动资金万元2120.9522.34%22.34%18.26%7铺底流动资金万元706.987.45%7.45%6.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.84%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度167.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17830.6817830.6839386.3739386.373552.911.1主要生产车间10698.4110698.4123631.8223631.822202.801.2辅助生产车间5705.825705.8212603.6412603.641136.931.3其他生产车间1426.451426.452284.412284.41213.172仓储工程3783.033783.0310206.7110206.71669.612.1成品贮存945.76945.762551.682551.68167.402.2原料仓储1967.181967.185307.495307.49348.202.3辅助材料仓库870.10870.102347.542347.54154.013供配电工程201.76201.76201.76201.7614.893.1供配电室201.76201.76201.76201.7614.894给排水工程232.03232.03232.03232.0313.324.1给排水232.03232.03232.03232.0313.325服务性工程2395.922395.922395.922395.92157.185.1办公用房1260.091260.091260.091260.0971.675.2生活服务1135.831135.831135.831135.8375.836消防及环保工程675.90675.90675.90675.9049.896.1消防环保工程675.90675.90675.90675.9049.897项目总图工程100.88100.88100.88100.88-31.237.1场地及道路硬化6885.561175.031175.037.2场区围墙1175.036885.566885.567.3安全保卫室100.88100.88100.88100.888绿化工程2601.7891.06合计25220.2055089.0055089.004517.63(四)设备方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费4046.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量801211.00千瓦时,折合98.47吨标准煤。2、项目年总用水量13165.22立方米,折合1.12吨标准煤。3、“电缆组件投资建设项目投资建设项目”,年用电量801211.00千瓦时,年总用水量13165.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.59吨标准煤/年。达产年综合节能量36.83吨标准煤/年,项目总节能率24.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电缆组件投资建设项目”主要从事电缆组件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电缆组件投资建设项目选址于某某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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