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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机智能控制与保护器投资建设项目立项申请电机智能控制与保护器投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22304.48平方米(折合约33.44亩),其中:净用地面积22304.48平方米(红线范围折合约33.44亩)。项目规划总建筑面积30557.14平方米,其中:规划建设主体工程22287.99平方米,计容建筑面积30557.14平方米;预计建筑工程投资2441.37万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电机智能控制与保护器,根据市场情况,预计年产值10654.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6070.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2441.372551.17181.546070.701.1工程费用万元2441.372551.178039.731.1.1建筑工程费用万元2441.372441.3733.28%1.1.2设备购置及安装费万元2551.172551.1734.78%1.2工程建设其他费用万元1078.161078.1614.70%1.2.1无形资产万元595.65595.651.3预备费万元482.51482.511.3.1基本预备费万元266.20266.201.3.2涨价预备费万元216.31216.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元6070.706070.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1265.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8039.734546.276315.918039.738039.738039.731.1应收账款万元2411.921567.751808.942411.922411.922411.921.2存货万元3617.882351.622713.413617.883617.883617.881.2.1原辅材料万元1085.36705.49814.021085.361085.361085.361.2.2燃料动力万元54.2735.2740.7054.2754.2754.271.2.3在产品万元1664.221081.751248.171664.221664.221664.221.2.4产成品万元814.02529.11610.52814.02814.02814.021.3现金万元2009.931306.461507.452009.932009.932009.932流动负债万元6774.514403.435080.886774.516774.516774.512.1应付账款万元6774.514403.435080.886774.516774.516774.513流动资金万元1265.22822.39948.911265.221265.221265.224铺底流动资金万元421.74274.13316.30421.74421.74421.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7335.92万元,其中:固定资产投资6070.70万元,占项目总投资的82.75%;流动资金1265.22万元,占项目总投资的17.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2441.37万元,占项目总投资的33.28%;设备购置费2551.17万元,占项目总投资的34.78%;其它投资1078.16万元,占项目总投资的14.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6070.70+1265.22=7335.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7335.92120.84%120.84%100.00%2项目建设投资万元6070.70100.00%100.00%82.75%2.1工程费用万元4992.5482.24%82.24%68.06%2.1.1建筑工程费万元2441.3740.22%40.22%33.28%2.1.2设备购置及安装费万元2551.1742.02%42.02%34.78%2.2工程建设其他费用万元595.659.81%9.81%8.12%2.2.1无形资产万元595.659.81%9.81%8.12%2.3预备费万元482.517.95%7.95%6.58%2.3.1基本预备费万元266.204.38%4.38%3.63%2.3.2涨价预备费万元216.313.56%3.56%2.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6070.70100.00%100.00%82.75%5建设期间费用万元6流动资金万元1265.2220.84%20.84%17.25%7铺底流动资金万元421.746.95%6.95%5.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.98%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度181.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8196.878196.8722287.9922287.991958.771.1主要生产车间4918.124918.1213372.7913372.791214.441.2辅助生产车间2623.002623.007132.167132.16626.811.3其他生产车间655.75655.751292.701292.70117.532仓储工程1739.081739.085374.955374.95343.552.1成品贮存434.77434.771343.741343.7485.892.2原料仓储904.32904.322794.972794.97178.652.3辅助材料仓库399.99399.991236.241236.2479.023供配电工程92.7592.7592.7592.756.673.1供配电室92.7592.7592.7592.756.674给排水工程106.66106.66106.66106.665.974.1给排水106.66106.66106.66106.665.975服务性工程1101.421101.421101.421101.4270.405.1办公用房654.78654.78654.78654.7841.615.2生活服务446.64446.64446.64446.6433.686消防及环保工程310.72310.72310.72310.7222.346.1消防环保工程310.72310.72310.72310.7222.347项目总图工程46.3846.3846.3846.38-8.127.1场地及道路硬化3052.42618.03618.037.2场区围墙618.033052.423052.427.3安全保卫室46.3846.3846.3846.388绿化工程1193.9441.79合计11593.8730557.1430557.142441.37(四)设备方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费2551.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量1004788.73千瓦时,折合123.49吨标准煤。2、项目年总用水量7860.26立方米,折合0.67吨标准煤。3、“电机智能控制与保护器投资建设项目投资建设项目”,年用电量1004788.73千瓦时,年总用水量7860.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.16吨标准煤/年。达产年综合节能量48.28吨标准煤/年,项目总节能率26.53%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴
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