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泓域咨询MACRO/ 电渣新材料投资建设项目立项申请电渣新材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49211.26平方米(折合约73.78亩),其中:净用地面积49211.26平方米(红线范围折合约73.78亩)。项目规划总建筑面积81690.69平方米,其中:规划建设主体工程54608.03平方米,计容建筑面积81690.69平方米;预计建筑工程投资5923.55万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电渣新材料,根据市场情况,预计年产值36650.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11936.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5923.554609.14161.7811936.131.1工程费用万元5923.554609.1424446.201.1.1建筑工程费用万元5923.555923.5537.81%1.1.2设备购置及安装费万元4609.144609.1429.42%1.2工程建设其他费用万元1403.441403.448.96%1.2.1无形资产万元833.23833.231.3预备费万元570.21570.211.3.1基本预备费万元276.47276.471.3.2涨价预备费万元293.74293.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元11936.1311936.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3729.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24446.2013830.1720547.1124446.2024446.2024446.201.1应收账款万元7333.864033.625867.097333.867333.867333.861.2存货万元11000.796050.438800.6311000.7911000.7911000.791.2.1原辅材料万元3300.241815.132640.193300.243300.243300.241.2.2燃料动力万元165.0190.76132.01165.01165.01165.011.2.3在产品万元5060.362783.204048.295060.365060.365060.361.2.4产成品万元2475.181361.351980.142475.182475.182475.181.3现金万元6111.553361.354889.246111.556111.556111.552流动负债万元20717.0711394.3916573.6620717.0720717.0720717.072.1应付账款万元20717.0711394.3916573.6620717.0720717.0720717.073流动资金万元3729.132051.022983.303729.133729.133729.134铺底流动资金万元1243.03683.67994.431243.031243.031243.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15665.26万元,其中:固定资产投资11936.13万元,占项目总投资的76.19%;流动资金3729.13万元,占项目总投资的23.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5923.55万元,占项目总投资的37.81%;设备购置费4609.14万元,占项目总投资的29.42%;其它投资1403.44万元,占项目总投资的8.96%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11936.13+3729.13=15665.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15665.26131.24%131.24%100.00%2项目建设投资万元11936.13100.00%100.00%76.19%2.1工程费用万元10532.6988.24%88.24%67.24%2.1.1建筑工程费万元5923.5549.63%49.63%37.81%2.1.2设备购置及安装费万元4609.1438.62%38.62%29.42%2.2工程建设其他费用万元833.236.98%6.98%5.32%2.2.1无形资产万元833.236.98%6.98%5.32%2.3预备费万元570.214.78%4.78%3.64%2.3.1基本预备费万元276.472.32%2.32%1.76%2.3.2涨价预备费万元293.742.46%2.46%1.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11936.13100.00%100.00%76.19%5建设期间费用万元6流动资金万元3729.1331.24%31.24%23.81%7铺底流动资金万元1243.0410.41%10.41%7.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.37%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度161.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22743.7722743.7754608.0354608.034355.711.1主要生产车间13646.2613646.2632764.8232764.822700.541.2辅助生产车间7278.017278.0117474.5717474.571393.831.3其他生产车间1819.501819.503167.273167.27261.342仓储工程4825.414825.4117603.7317603.731021.182.1成品贮存1206.351206.354400.934400.93255.292.2原料仓储2509.212509.219153.949153.94531.012.3辅助材料仓库1109.841109.844048.864048.86234.873供配电工程257.36257.36257.36257.3616.803.1供配电室257.36257.36257.36257.3616.804给排水工程295.96295.96295.96295.9615.024.1给排水295.96295.96295.96295.9615.025服务性工程3056.093056.093056.093056.09177.285.1办公用房1802.521802.521802.521802.5273.165.2生活服务1253.571253.571253.571253.5774.206消防及环保工程862.14862.14862.14862.1456.266.1消防环保工程862.14862.14862.14862.1456.267项目总图工程128.68128.68128.68128.68190.067.1场地及道路硬化8383.391339.551339.557.2场区围墙1339.558383.398383.397.3安全保卫室128.68128.68128.68128.688绿化工程2606.8791.24合计32169.4081690.6981690.695923.55(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4609.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量1207796.90千瓦时,折合148.44吨标准煤。2、项目年总用水量33293.14立方米,折合2.84吨标准煤。3、“电渣新材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1207796.90千瓦时,年总用水量33293.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.28吨标准煤/年。达产年综合节能量50.43吨标准煤/年,项目总节能率21.32%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“电渣新材料投资建设项目”主要从事电渣新材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电渣新材料投资建设项目选址于xx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染

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