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泓域咨询MACRO/ 电工铁芯投资建设项目立项申请电工铁芯投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45729.52平方米(折合约68.56亩),其中:净用地面积45729.52平方米(红线范围折合约68.56亩)。项目规划总建筑面积49387.88平方米,其中:规划建设主体工程36694.16平方米,计容建筑面积49387.88平方米;预计建筑工程投资3551.65万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电工铁芯,根据市场情况,预计年产值20849.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13454.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3551.654225.75196.2413454.211.1工程费用万元3551.654225.7515750.381.1.1建筑工程费用万元3551.653551.6522.18%1.1.2设备购置及安装费万元4225.754225.7526.39%1.2工程建设其他费用万元5676.815676.8135.45%1.2.1无形资产万元2459.582459.581.3预备费万元3217.233217.231.3.1基本预备费万元1884.261884.261.3.2涨价预备费万元1332.971332.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元13454.2113454.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2558.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15750.386933.2212427.2715750.3815750.3815750.381.1应收账款万元4725.112126.303543.844725.114725.114725.111.2存货万元7087.673189.455315.757087.677087.677087.671.2.1原辅材料万元2126.30956.841594.732126.302126.302126.301.2.2燃料动力万元106.3247.8479.74106.32106.32106.321.2.3在产品万元3260.331467.152445.253260.333260.333260.331.2.4产成品万元1594.73717.631196.041594.731594.731594.731.3现金万元3937.591771.922953.203937.593937.593937.592流动负债万元13191.475936.169893.6013191.4713191.4713191.472.1应付账款万元13191.475936.169893.6013191.4713191.4713191.473流动资金万元2558.911151.511919.182558.912558.912558.914铺底流动资金万元852.96383.84639.73852.96852.96852.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16013.12万元,其中:固定资产投资13454.21万元,占项目总投资的84.02%;流动资金2558.91万元,占项目总投资的15.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3551.65万元,占项目总投资的22.18%;设备购置费4225.75万元,占项目总投资的26.39%;其它投资5676.81万元,占项目总投资的35.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13454.21+2558.91=16013.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16013.12119.02%119.02%100.00%2项目建设投资万元13454.21100.00%100.00%84.02%2.1工程费用万元7777.4057.81%57.81%48.57%2.1.1建筑工程费万元3551.6526.40%26.40%22.18%2.1.2设备购置及安装费万元4225.7531.41%31.41%26.39%2.2工程建设其他费用万元2459.5818.28%18.28%15.36%2.2.1无形资产万元2459.5818.28%18.28%15.36%2.3预备费万元3217.2323.91%23.91%20.09%2.3.1基本预备费万元1884.2614.00%14.00%11.77%2.3.2涨价预备费万元1332.979.91%9.91%8.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13454.21100.00%100.00%84.02%5建设期间费用万元6流动资金万元2558.9119.02%19.02%15.98%7铺底流动资金万元852.976.34%6.34%5.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.14%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度196.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16210.6516210.6536694.1636694.162902.681.1主要生产车间9726.399726.3922016.5022016.501799.661.2辅助生产车间5187.415187.4111742.1311742.13928.861.3其他生产车间1296.851296.852128.262128.26174.162仓储工程3439.323439.328250.928250.92474.682.1成品贮存859.83859.832062.732062.73118.672.2原料仓储1788.451788.454290.484290.48246.832.3辅助材料仓库791.04791.041897.711897.71109.183供配电工程183.43183.43183.43183.4311.873.1供配电室183.43183.43183.43183.4311.874给排水工程210.94210.94210.94210.9410.624.1给排水210.94210.94210.94210.9410.625服务性工程2178.232178.232178.232178.23125.325.1办公用房1112.691112.691112.691112.6952.525.2生活服务1065.541065.541065.541065.5464.566消防及环保工程614.49614.49614.49614.4939.776.1消防环保工程614.49614.49614.49614.4939.777项目总图工程91.7291.7291.7291.72-78.727.1场地及道路硬化5995.931338.971338.977.2场区围墙1338.975995.935995.937.3安全保卫室91.7291.7291.7291.728绿化工程1869.4865.43合计22928.7849387.8849387.883551.65(四)设备方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费4225.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量623263.56千瓦时,折合76.60吨标准煤。2、项目年总用水量11690.99立方米,折合1.00吨标准煤。3、“电工铁芯投资建设项目投资建设项目”,年用电量623263.56千瓦时,年总用水量11690.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.60吨标准煤/年。达产年综合节能量31.70吨标准煤/年,项目总节能率24.10%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电工铁芯投资建设项目”主要从事电工铁芯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电工铁芯投资建设项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。因

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