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泓域咨询MACRO/ 电子信息材料投资建设项目立项申请电子信息材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41200.59平方米(折合约61.77亩),其中:净用地面积41200.59平方米(红线范围折合约61.77亩)。项目规划总建筑面积45320.65平方米,其中:规划建设主体工程29196.57平方米,计容建筑面积45320.65平方米;预计建筑工程投资3740.53万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子信息材料,根据市场情况,预计年产值37509.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11828.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3740.533724.60191.5011828.951.1工程费用万元3740.533724.6028517.811.1.1建筑工程费用万元3740.533740.5322.11%1.1.2设备购置及安装费万元3724.603724.6022.02%1.2工程建设其他费用万元4363.824363.8225.79%1.2.1无形资产万元1879.791879.791.3预备费万元2484.032484.031.3.1基本预备费万元1103.891103.891.3.2涨价预备费万元1380.141380.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元11828.9511828.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5089.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28517.8115955.7820419.2928517.8128517.8128517.811.1应收账款万元8555.344705.445988.748555.348555.348555.341.2存货万元12833.017058.168983.1112833.0112833.0112833.011.2.1原辅材料万元3849.902117.452694.933849.903849.903849.901.2.2燃料动力万元192.50105.87134.75192.50192.50192.501.2.3在产品万元5903.183246.754132.235903.185903.185903.181.2.4产成品万元2887.431588.082021.202887.432887.432887.431.3现金万元7129.453921.204990.627129.457129.457129.452流动负债万元23428.8012885.8416400.1623428.8023428.8023428.802.1应付账款万元23428.8012885.8416400.1623428.8023428.8023428.803流动资金万元5089.012798.963562.315089.015089.015089.014铺底流动资金万元1696.32932.981187.431696.321696.321696.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16917.96万元,其中:固定资产投资11828.95万元,占项目总投资的69.92%;流动资金5089.01万元,占项目总投资的30.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3740.53万元,占项目总投资的22.11%;设备购置费3724.60万元,占项目总投资的22.02%;其它投资4363.82万元,占项目总投资的25.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11828.95+5089.01=16917.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16917.96143.02%143.02%100.00%2项目建设投资万元11828.95100.00%100.00%69.92%2.1工程费用万元7465.1363.11%63.11%44.13%2.1.1建筑工程费万元3740.5331.62%31.62%22.11%2.1.2设备购置及安装费万元3724.6031.49%31.49%22.02%2.2工程建设其他费用万元1879.7915.89%15.89%11.11%2.2.1无形资产万元1879.7915.89%15.89%11.11%2.3预备费万元2484.0321.00%21.00%14.68%2.3.1基本预备费万元1103.899.33%9.33%6.52%2.3.2涨价预备费万元1380.1411.67%11.67%8.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11828.95100.00%100.00%69.92%5建设期间费用万元6流动资金万元5089.0143.02%43.02%30.08%7铺底流动资金万元1696.3414.34%14.34%10.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.43%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度191.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19058.9919058.9929196.5729196.572650.711.1主要生产车间11435.3911435.3917517.9417517.941643.441.2辅助生产车间6098.886098.889342.909342.90848.231.3其他生产车间1524.721524.721693.401693.40159.042仓储工程4043.634043.6310480.6510480.65692.012.1成品贮存1010.911010.912620.162620.16173.002.2原料仓储2102.692102.695449.945449.94359.852.3辅助材料仓库930.03930.032410.552410.55159.163供配电工程215.66215.66215.66215.6616.023.1供配电室215.66215.66215.66215.6616.024给排水工程248.01248.01248.01248.0114.334.1给排水248.01248.01248.01248.0114.335服务性工程2560.972560.972560.972560.97169.105.1办公用房1208.231208.231208.231208.2384.285.2生活服务1352.741352.741352.741352.7468.556消防及环保工程722.46722.46722.46722.4653.676.1消防环保工程722.46722.46722.46722.4653.677项目总图工程107.83107.83107.83107.8362.427.1场地及道路硬化7546.111132.251132.257.2场区围墙1132.257546.117546.117.3安全保卫室107.83107.83107.83107.838绿化工程2350.5382.27合计26957.5545320.6545320.653740.53(四)设备方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费3724.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1335134.69千瓦时,折合164.09吨标准煤。2、项目年总用水量25128.53立方米,折合2.15吨标准煤。3、“电子信息材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1335134.69千瓦时,年总用水量25128.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.24吨标准煤/年。达产年综合节能量49.66吨标准煤/年,项目总节能率26.20%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“电子信息材料投资建设项目”主要从事电子信息材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子信息材料投资建设项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因

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