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泓域咨询MACRO/ 取暖炉投资建设项目立项申请取暖炉投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。undefined2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26193.09平方米(折合约39.27亩),其中:净用地面积26193.09平方米(红线范围折合约39.27亩)。项目规划总建筑面积39551.57平方米,其中:规划建设主体工程26229.53平方米,计容建筑面积39551.57平方米;预计建筑工程投资3311.89万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为取暖炉,根据市场情况,预计年产值17853.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7021.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3311.893184.56178.807021.481.1工程费用万元3311.893184.5612847.831.1.1建筑工程费用万元3311.893311.8934.25%1.1.2设备购置及安装费万元3184.563184.5632.93%1.2工程建设其他费用万元525.03525.035.43%1.2.1无形资产万元253.97253.971.3预备费万元271.06271.061.3.1基本预备费万元152.02152.021.3.2涨价预备费万元119.04119.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元7021.487021.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2649.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12847.837366.209471.4212847.8312847.8312847.831.1应收账款万元3854.352505.332698.043854.353854.353854.351.2存货万元5781.523757.994047.075781.525781.525781.521.2.1原辅材料万元1734.461127.401214.121734.461734.461734.461.2.2燃料动力万元86.7256.3760.7186.7286.7286.721.2.3在产品万元2659.501728.671861.652659.502659.502659.501.2.4产成品万元1300.84845.55910.591300.841300.841300.841.3现金万元3211.962087.772248.373211.963211.963211.962流动负债万元10198.346628.927138.8410198.3410198.3410198.342.1应付账款万元10198.346628.927138.8410198.3410198.3410198.343流动资金万元2649.491722.171854.642649.492649.492649.494铺底流动资金万元883.15574.06618.21883.15883.15883.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9670.97万元,其中:固定资产投资7021.48万元,占项目总投资的72.60%;流动资金2649.49万元,占项目总投资的27.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3311.89万元,占项目总投资的34.25%;设备购置费3184.56万元,占项目总投资的32.93%;其它投资525.03万元,占项目总投资的5.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7021.48+2649.49=9670.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9670.97137.73%137.73%100.00%2项目建设投资万元7021.48100.00%100.00%72.60%2.1工程费用万元6496.4592.52%92.52%67.17%2.1.1建筑工程费万元3311.8947.17%47.17%34.25%2.1.2设备购置及安装费万元3184.5645.35%45.35%32.93%2.2工程建设其他费用万元253.973.62%3.62%2.63%2.2.1无形资产万元253.973.62%3.62%2.63%2.3预备费万元271.063.86%3.86%2.80%2.3.1基本预备费万元152.022.17%2.17%1.57%2.3.2涨价预备费万元119.041.70%1.70%1.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7021.48100.00%100.00%72.60%5建设期间费用万元6流动资金万元2649.4937.73%37.73%27.40%7铺底流动资金万元883.1612.58%12.58%9.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.82%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度178.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14781.4814781.4826229.5326229.532415.991.1主要生产车间8868.898868.8915737.7215737.721497.911.2辅助生产车间4730.074730.078393.458393.45773.121.3其他生产车间1182.521182.521521.311521.31144.962仓储工程3136.103136.108659.338659.33580.082.1成品贮存784.02784.022164.832164.83145.022.2原料仓储1630.771630.774502.854502.85301.642.3辅助材料仓库721.30721.301991.651991.65133.423供配电工程167.26167.26167.26167.2612.613.1供配电室167.26167.26167.26167.2612.614给排水工程192.35192.35192.35192.3511.274.1给排水192.35192.35192.35192.3511.275服务性工程1986.201986.201986.201986.20133.055.1办公用房909.28909.28909.28909.2864.075.2生活服务1076.921076.921076.921076.9261.626消防及环保工程560.32560.32560.32560.3242.236.1消防环保工程560.32560.32560.32560.3242.237项目总图工程83.6383.6383.6383.6353.397.1场地及道路硬化5604.461188.151188.157.2场区围墙1188.155604.465604.467.3安全保卫室83.6383.6383.6383.638绿化工程1807.6863.27合计20907.3239551.5739551.573311.89(四)设备方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费3184.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量639780.86千瓦时,折合78.63吨标准煤。2、项目年总用水量9576.84立方米,折合0.82吨标准煤。3、“取暖炉投资建设项目投资建设项目”,年用电量639780.86千瓦时,年总用水量9576.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.45吨标准煤/年。达产年综合节能量26.48吨标准煤/年,项目总节能率21.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“取暖炉投资建设项目”主要从事取暖炉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性取暖炉投资建设项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保

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