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泓域咨询MACRO/ 碳酸钡粉投资建设项目立项申请碳酸钡粉投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36745.03平方米(折合约55.09亩),其中:净用地面积36745.03平方米(红线范围折合约55.09亩)。项目规划总建筑面积58057.15平方米,其中:规划建设主体工程42857.16平方米,计容建筑面积58057.15平方米;预计建筑工程投资4425.31万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为碳酸钡粉,根据市场情况,预计年产值31131.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9842.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4425.314784.48178.679842.931.1工程费用万元4425.314784.4820083.891.1.1建筑工程费用万元4425.314425.3133.39%1.1.2设备购置及安装费万元4784.484784.4836.10%1.2工程建设其他费用万元633.14633.144.78%1.2.1无形资产万元329.65329.651.3预备费万元303.49303.491.3.1基本预备费万元123.11123.111.3.2涨价预备费万元180.38180.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元9842.939842.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3411.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20083.898678.2713177.9220083.8920083.8920083.891.1应收账款万元6025.172711.334217.626025.176025.176025.171.2存货万元9037.754066.996326.439037.759037.759037.751.2.1原辅材料万元2711.321220.101897.932711.322711.322711.321.2.2燃料动力万元135.5761.0094.90135.57135.57135.571.2.3在产品万元4157.361870.812910.164157.364157.364157.361.2.4产成品万元2033.49915.071423.452033.492033.492033.491.3现金万元5020.972259.443514.685020.975020.975020.972流动负债万元16672.397502.5811670.6716672.3916672.3916672.392.1应付账款万元16672.397502.5811670.6716672.3916672.3916672.393流动资金万元3411.501535.172388.053411.503411.503411.504铺底流动资金万元1137.16511.72796.021137.161137.161137.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13254.43万元,其中:固定资产投资9842.93万元,占项目总投资的74.26%;流动资金3411.50万元,占项目总投资的25.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4425.31万元,占项目总投资的33.39%;设备购置费4784.48万元,占项目总投资的36.10%;其它投资633.14万元,占项目总投资的4.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9842.93+3411.50=13254.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13254.43134.66%134.66%100.00%2项目建设投资万元9842.93100.00%100.00%74.26%2.1工程费用万元9209.7993.57%93.57%69.48%2.1.1建筑工程费万元4425.3144.96%44.96%33.39%2.1.2设备购置及安装费万元4784.4848.61%48.61%36.10%2.2工程建设其他费用万元329.653.35%3.35%2.49%2.2.1无形资产万元329.653.35%3.35%2.49%2.3预备费万元303.493.08%3.08%2.29%2.3.1基本预备费万元123.111.25%1.25%0.93%2.3.2涨价预备费万元180.381.83%1.83%1.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9842.93100.00%100.00%74.26%5建设期间费用万元6流动资金万元3411.5034.66%34.66%25.74%7铺底流动资金万元1137.1711.55%11.55%8.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.74%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度178.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18896.9318896.9342857.1642857.163593.391.1主要生产车间11338.1611338.1625714.3025714.302227.901.2辅助生产车间6047.026047.0213714.2913714.291149.881.3其他生产车间1511.751511.752485.722485.72215.602仓储工程4009.254009.259879.999879.99602.472.1成品贮存1002.311002.312470.002470.00150.622.2原料仓储2084.812084.815137.595137.59313.282.3辅助材料仓库922.13922.132272.402272.40138.573供配电工程213.83213.83213.83213.8314.673.1供配电室213.83213.83213.83213.8314.674给排水工程245.90245.90245.90245.9013.124.1给排水245.90245.90245.90245.9013.125服务性工程2539.192539.192539.192539.19154.845.1办公用房1103.231103.231103.231103.2374.355.2生活服务1435.961435.961435.961435.9676.816消防及环保工程716.32716.32716.32716.3249.146.1消防环保工程716.32716.32716.32716.3249.147项目总图工程106.91106.91106.91106.91-90.357.1场地及道路硬化7465.371424.051424.057.2场区围墙1424.057465.377465.377.3安全保卫室106.91106.91106.91106.918绿化工程2515.2788.03合计26728.3358057.1558057.154425.31(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费4784.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量929199.72千瓦时,折合114.20吨标准煤。2、项目年总用水量16411.59立方米,折合1.40吨标准煤。3、“碳酸钡粉投资建设项目投资建设项目”,年用电量929199.72千瓦时,年总用水量16411.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.60吨标准煤/年。达产年综合节能量40.62吨标准煤/年,项目总节能率20.88%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“碳酸钡粉投资建设项目”主要从事碳酸钡粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性碳酸钡粉投资建设项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保

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