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泓域咨询MACRO/ 电子遥控器投资建设项目立项申请电子遥控器投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人熊xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54047.01平方米(折合约81.03亩),其中:净用地面积54047.01平方米(红线范围折合约81.03亩)。项目规划总建筑面积61613.59平方米,其中:规划建设主体工程44099.64平方米,计容建筑面积61613.59平方米;预计建筑工程投资5473.50万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子遥控器,根据市场情况,预计年产值47197.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14829.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5473.505199.84183.0114829.301.1工程费用万元5473.505199.8429879.941.1.1建筑工程费用万元5473.505473.5026.05%1.1.2设备购置及安装费万元5199.845199.8424.74%1.2工程建设其他费用万元4155.964155.9619.78%1.2.1无形资产万元2378.132378.131.3预备费万元1777.831777.831.3.1基本预备费万元726.73726.731.3.2涨价预备费万元1051.101051.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元14829.3014829.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6185.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29879.9417332.5329217.7929879.9429879.9429879.941.1应收账款万元8963.985378.397171.198963.988963.988963.981.2存货万元13445.978067.5810756.7813445.9713445.9713445.971.2.1原辅材料万元4033.792420.273227.034033.794033.794033.791.2.2燃料动力万元201.69121.01161.35201.69201.69201.691.2.3在产品万元6185.153711.094948.126185.156185.156185.151.2.4产成品万元3025.341815.212420.273025.343025.343025.341.3现金万元7469.984481.995975.997469.987469.987469.982流动负债万元23694.0014216.4018955.2023694.0023694.0023694.002.1应付账款万元23694.0014216.4018955.2023694.0023694.0023694.003流动资金万元6185.943711.564948.756185.946185.946185.944铺底流动资金万元2061.961237.191649.582061.962061.962061.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21015.24万元,其中:固定资产投资14829.30万元,占项目总投资的70.56%;流动资金6185.94万元,占项目总投资的29.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5473.50万元,占项目总投资的26.05%;设备购置费5199.84万元,占项目总投资的24.74%;其它投资4155.96万元,占项目总投资的19.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14829.30+6185.94=21015.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21015.24141.71%141.71%100.00%2项目建设投资万元14829.30100.00%100.00%70.56%2.1工程费用万元10673.3471.97%71.97%50.79%2.1.1建筑工程费万元5473.5036.91%36.91%26.05%2.1.2设备购置及安装费万元5199.8435.06%35.06%24.74%2.2工程建设其他费用万元2378.1316.04%16.04%11.32%2.2.1无形资产万元2378.1316.04%16.04%11.32%2.3预备费万元1777.8311.99%11.99%8.46%2.3.1基本预备费万元726.734.90%4.90%3.46%2.3.2涨价预备费万元1051.107.09%7.09%5.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14829.30100.00%100.00%70.56%5建设期间费用万元6流动资金万元6185.9441.71%41.71%29.44%7铺底流动资金万元2061.9813.90%13.90%9.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.41%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度183.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21172.8521172.8544099.6444099.644309.401.1主要生产车间12703.7112703.7126459.7826459.782671.831.2辅助生产车间6775.316775.3114111.8814111.881379.011.3其他生产车间1693.831693.832557.782557.78258.562仓储工程4492.124492.1211384.0711384.07809.052.1成品贮存1123.031123.032846.022846.02202.262.2原料仓储2335.902335.905919.725919.72420.712.3辅助材料仓库1033.191033.192618.342618.34186.083供配电工程239.58239.58239.58239.5819.153.1供配电室239.58239.58239.58239.5819.154给排水工程275.52275.52275.52275.5217.134.1给排水275.52275.52275.52275.5217.135服务性工程2845.012845.012845.012845.01202.195.1办公用房1538.231538.231538.231538.23101.555.2生活服务1306.781306.781306.781306.7886.416消防及环保工程802.59802.59802.59802.5964.176.1消防环保工程802.59802.59802.59802.5964.177项目总图工程119.79119.79119.79119.79-67.787.1场地及道路硬化8024.171217.641217.647.2场区围墙1217.648024.178024.177.3安全保卫室119.79119.79119.79119.798绿化工程3434.05120.19合计29947.4561613.5961613.595473.50(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费5199.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量936929.49千瓦时,折合115.15吨标准煤。2、项目年总用水量36252.66立方米,折合3.10吨标准煤。3、“电子遥控器投资建设项目投资建设项目”,年用电量936929.49千瓦时,年总用水量36252.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.25吨标准煤/年。达产年综合节能量29.56吨标准煤/年,项目总节能率29.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电子遥控器投资建设项目”主要从事电子遥控器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子遥控器投资建设项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目

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