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泓域咨询MACRO/ 硅外延片投资建设项目立项申请硅外延片投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6796.73平方米(折合约10.19亩),其中:净用地面积6796.73平方米(红线范围折合约10.19亩)。项目规划总建筑面积10806.80平方米,其中:规划建设主体工程8543.38平方米,计容建筑面积10806.80平方米;预计建筑工程投资761.49万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硅外延片,根据市场情况,预计年产值4327.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1825.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元761.49648.08179.181825.841.1工程费用万元761.49648.083016.631.1.1建筑工程费用万元761.49761.4932.04%1.1.2设备购置及安装费万元648.08648.0827.27%1.2工程建设其他费用万元416.27416.2717.52%1.2.1无形资产万元179.72179.721.3预备费万元236.55236.551.3.1基本预备费万元124.29124.291.3.2涨价预备费万元112.26112.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元1825.841825.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金550.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3016.631870.462296.003016.633016.633016.631.1应收账款万元904.99588.24723.99904.99904.99904.991.2存货万元1357.48882.361085.991357.481357.481357.481.2.1原辅材料万元407.24264.71325.80407.24407.24407.241.2.2燃料动力万元20.3613.2416.2920.3620.3620.361.2.3在产品万元624.44405.89499.55624.44624.44624.441.2.4产成品万元305.43198.53244.35305.43305.43305.431.3现金万元754.16490.20603.33754.16754.16754.162流动负债万元2465.921602.851972.742465.922465.922465.922.1应付账款万元2465.921602.851972.742465.922465.922465.923流动资金万元550.71357.96440.57550.71550.71550.714铺底流动资金万元183.57119.32146.86183.57183.57183.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2376.55万元,其中:固定资产投资1825.84万元,占项目总投资的76.83%;流动资金550.71万元,占项目总投资的23.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资761.49万元,占项目总投资的32.04%;设备购置费648.08万元,占项目总投资的27.27%;其它投资416.27万元,占项目总投资的17.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1825.84+550.71=2376.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2376.55130.16%130.16%100.00%2项目建设投资万元1825.84100.00%100.00%76.83%2.1工程费用万元1409.5777.20%77.20%59.31%2.1.1建筑工程费万元761.4941.71%41.71%32.04%2.1.2设备购置及安装费万元648.0835.49%35.49%27.27%2.2工程建设其他费用万元179.729.84%9.84%7.56%2.2.1无形资产万元179.729.84%9.84%7.56%2.3预备费万元236.5512.96%12.96%9.95%2.3.1基本预备费万元124.296.81%6.81%5.23%2.3.2涨价预备费万元112.266.15%6.15%4.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1825.84100.00%100.00%76.83%5建设期间费用万元6流动资金万元550.7130.16%30.16%23.17%7铺底流动资金万元183.5710.05%10.05%7.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.91%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度179.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2878.852878.858543.388543.38662.201.1主要生产车间1727.311727.315126.035126.03410.561.2辅助生产车间921.23921.232733.882733.88211.901.3其他生产车间230.31230.31495.52495.5239.732仓储工程610.79610.791471.221471.2282.932.1成品贮存152.70152.70367.81367.8120.732.2原料仓储317.61317.61765.03765.0343.122.3辅助材料仓库140.48140.48338.38338.3819.073供配电工程32.5832.5832.5832.582.073.1供配电室32.5832.5832.5832.582.074给排水工程37.4637.4637.4637.461.854.1给排水37.4637.4637.4637.461.855服务性工程386.83386.83386.83386.8321.815.1办公用房170.91170.91170.91170.9112.075.2生活服务215.92215.92215.92215.9211.566消防及环保工程109.13109.13109.13109.136.926.1消防环保工程109.13109.13109.13109.136.927项目总图工程16.2916.2916.2916.29-28.947.1场地及道路硬化1030.66193.14193.147.2场区围墙193.141030.661030.667.3安全保卫室16.2916.2916.2916.298绿化工程361.5212.65合计4071.9210806.8010806.80761.49(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费648.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量628959.18千瓦时,折合77.30吨标准煤。2、项目年总用水量1741.26立方米,折合0.15吨标准煤。3、“硅外延片投资建设项目投资建设项目”,年用电量628959.18千瓦时,年总用水量1741.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.45吨标准煤/年。达产年综合节能量30.12吨标准煤/年,项目总节能率25.16%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“硅外延片投资建设项目”主要从事硅外延片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硅外延片投资建设项目选址于某某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七

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