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泓域咨询MACRO/ 管件投资建设项目立项申请管件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27800.56平方米(折合约41.68亩),其中:净用地面积27800.56平方米(红线范围折合约41.68亩)。项目规划总建筑面积45870.92平方米,其中:规划建设主体工程35665.42平方米,计容建筑面积45870.92平方米;预计建筑工程投资3246.62万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为管件,根据市场情况,预计年产值26143.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7419.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3246.623143.48178.027419.871.1工程费用万元3246.623143.4820253.001.1.1建筑工程费用万元3246.623246.6228.75%1.1.2设备购置及安装费万元3143.483143.4827.84%1.2工程建设其他费用万元1029.771029.779.12%1.2.1无形资产万元499.15499.151.3预备费万元530.62530.621.3.1基本预备费万元302.52302.521.3.2涨价预备费万元228.10228.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元7419.877419.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3872.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20253.006957.9414499.5020253.0020253.0020253.001.1应收账款万元6075.902430.364253.136075.906075.906075.901.2存货万元9113.853645.546379.699113.859113.859113.851.2.1原辅材料万元2734.161093.661913.912734.162734.162734.161.2.2燃料动力万元136.7154.6895.70136.71136.71136.711.2.3在产品万元4192.371676.952934.664192.374192.374192.371.2.4产成品万元2050.62820.251435.432050.622050.622050.621.3现金万元5063.252025.303544.275063.255063.255063.252流动负债万元16380.546552.2211466.3816380.5416380.5416380.542.1应付账款万元16380.546552.2211466.3816380.5416380.5416380.543流动资金万元3872.461548.982710.723872.463872.463872.464铺底流动资金万元1290.81516.33903.571290.811290.811290.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11292.33万元,其中:固定资产投资7419.87万元,占项目总投资的65.71%;流动资金3872.46万元,占项目总投资的34.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3246.62万元,占项目总投资的28.75%;设备购置费3143.48万元,占项目总投资的27.84%;其它投资1029.77万元,占项目总投资的9.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7419.87+3872.46=11292.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11292.33152.19%152.19%100.00%2项目建设投资万元7419.87100.00%100.00%65.71%2.1工程费用万元6390.1086.12%86.12%56.59%2.1.1建筑工程费万元3246.6243.76%43.76%28.75%2.1.2设备购置及安装费万元3143.4842.37%42.37%27.84%2.2工程建设其他费用万元499.156.73%6.73%4.42%2.2.1无形资产万元499.156.73%6.73%4.42%2.3预备费万元530.627.15%7.15%4.70%2.3.1基本预备费万元302.524.08%4.08%2.68%2.3.2涨价预备费万元228.103.07%3.07%2.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7419.87100.00%100.00%65.71%5建设期间费用万元6流动资金万元3872.4652.19%52.19%34.29%7铺底流动资金万元1290.8217.40%17.40%11.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.29%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度178.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13618.9513618.9535665.4235665.422776.731.1主要生产车间8171.378171.3721399.2521399.251721.571.2辅助生产车间4358.064358.0611412.9311412.93888.551.3其他生产车间1089.521089.522068.592068.59166.602仓储工程2889.452889.456633.576633.57375.602.1成品贮存722.36722.361658.391658.3993.902.2原料仓储1502.511502.513449.463449.46195.312.3辅助材料仓库664.57664.571525.721525.7286.393供配电工程154.10154.10154.10154.109.823.1供配电室154.10154.10154.10154.109.824给排水工程177.22177.22177.22177.228.784.1给排水177.22177.22177.22177.228.785服务性工程1829.991829.991829.991829.99103.625.1办公用房1082.261082.261082.261082.2648.325.2生活服务747.73747.73747.73747.7356.116消防及环保工程516.25516.25516.25516.2532.886.1消防环保工程516.25516.25516.25516.2532.887项目总图工程77.0577.0577.0577.05-137.417.1场地及道路硬化4968.60804.53804.537.2场区围墙804.534968.604968.607.3安全保卫室77.0577.0577.0577.058绿化工程2188.4876.60合计19263.0145870.9245870.923246.62(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3143.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量661831.04千瓦时,折合81.34吨标准煤。2、项目年总用水量17586.44立方米,折合1.50吨标准煤。3、“管件投资建设项目投资建设项目”,年用电量661831.04千瓦时,年总用水量17586.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.84吨标准煤/年。达产年综合节能量22.02吨标准煤/年,项目总节能率27.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“管件投资建设项目”主要从事管件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性管件投资建设项目选址于某某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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